📘SAP CO Bloqueo de Períodos

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Definición de SAP CO Bloqueo de Períodos

Utilice el bloqueo de períodos para bloquear operaciones reales para una combinación de sociedad CO, ejercicio y versión.

Para actualizar el bloqueo de períodos para el componente de Controlling correspondiente, pase al menú en la Contabilidad de clases de coste, la Contabilidad de centros de coste, la Contabilidad de objetos de coste, órdenes CO o la Contabilidad de costes por procesos y seleccione:

  • Entorno
    • Bloqueo de períodos
      • Modificar.

 

Se puede utilizar Real y Plan para decidir si se desean bloquear períodos en los datos reales o los datos plan.

Se recibe un listado de todas las operaciones en los datos reales o planificados, con las que se pueden bloquear operaciones individuales para períodos específicos.

Seleccione Bloquear operación o Desbloquear oper. para operaciones individuales en todos los períodos del ejercicio.

Se puede utilizar Bloquear períodos o Desbloquear períodos para bloquear o desbloquear todas las operaciones empresariales para períodos individuales.

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "SAP CO Bloqueo de Períodos" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP Senior

EL Bloqueo de Periodos El bloqueo de periodos en Controlling es la función que permite frenar las contabilizaciones del negocio, incluso en otras áreas y módulos. Para ejecutar este proceso se toma en cuenta la combinación de la sociedad, CO, el ejercicio, y la versión para el cierre. Se pueden bloquear transacciones de formas individual, para periodos específicos o para todos los periodos del ejercicio. De igual modo también en su totalidad para un periodo o todos los periodos en un ejercicio Se pueden bloquear las transacciones tanto a nivel de plan como real La transacción utilizada para bloquear el periodo es la OKP1.

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Creado y Compartido por: Rosa Angelica Diaz

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SAP Master


El Bloqueo de periodo Es una funcionalidad de SAP para restringir la contabilización de documentos u otras actividades de CO en ciertos periodos contables para evitar modificaciones no autorizadas. Se configura en la OKP1, se debe ingresar la sociedad CO, el ejercicio y una version correspondiente, luego se debe indicar si se desea bloquear el periodo ya sea plan o real, luego aparecera una lista de todas las actividades de CO y los periodos, para bloquear alguna solo deben marcar el chek y grabar. Cabe destacar que apareceran 16 periodos, del 1 al 12 corresponde a los meses de enero a diciembre y los periodos 13 a 16 se usan para hacer ajustes contables durante el cierre del ejercicio.

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Creado y Compartido por: Vivianny Jose Este Rodriguez

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SAP Master

1) La apertura y el cierre de periodos contables Una vex finalizada todas las tareas del mes o del ejercicio contable, se deberá cerrar los periodos para evitar nuevas contabilizaciones - Los periodos especiales: SAP nos proporciona cuatro periodos especiales para contabilizar, habitualmente son los periodos 13 a 16 Generalmente, un ejercicio tiene 12 periodos contables. En el libro mayor se pueden definir hasta 16 periodos. . Los periodos que no se requieren para periodos contables regulares. Ejm: en el periodo 13 podemos ingresar ajustes contables, en el periodo 14 ajustes determinados por auditotía. * La fecha de contabilización debe estar dentro del último periodo contable regular. Es decir la fecha de contabilización...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

Unidad 5 GL-Los procesos de cierre (Resumen Breve) Lección 1 La apertura y cierre de periodos contables Transacción S_ALR_87003642 Una vez finalizadas todas las tareas del mes en deudores y acreedores; se deben cerrar todos los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones y no nos mueva el Balance. *Los periodos Especiales: Sap posee 4 periodos especiales para diferenciar las operativa habitual de los ajustes. De esta manera no se castiga el periodo 12 con todos los ajustes del mes. Tener en cuenta: *La fecha de contabilización debe estar dentro del ultimo periodo contable regular (Diciembre) *El sistema no determina el periodo que se debe imputar, debemos colocarlo en la cabecera. *Variantes de periodos contables:...

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Creado y Compartido por: Yesicca Villalobos Mujica / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

La gestión de periodos abiertos en MM es un control esencial dentro de SAP para garantizar que los movimientos de mercancías y las operaciones logísticas se registren únicamente en los periodos contables válidos. En otras palabras, SAP utiliza los periodos abiertos de MM para asegurar que cada transacción relacionada con inventarios —como entradas de mercancía, consumos, transferencias y ajustes— se contabilice dentro de un marco temporal autorizado, evitando modificaciones accidentales o indebidas en periodos ya cerrados. Este control protege la integridad del inventario y evita discrepancias entre los módulos MM y FI, ya que un movimiento realizado fuera del periodo autorizado...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP Expert


LA APERTURA Y EL CIERRE DE PERIODOS CONTABLES el periodo contable : es el periodo oque se imputa cada contabilizacion que se registra en el libro mayor. el periodo contable se determina en base a la fecha de contabilizacion y en funcion del ejercicios fiscal que posea configurada la sociedad. este impactara a la contabilidad. finalizadas todas las tareas de cierre de mes o del ejercicios como contabilizacion de deudores y agrededores conciliaciones bancarias mm devengamientos de resultados , provisiones , asientos de ajuste LOS PERIODOS ESPECIALES. 13 A 16 GENERALMENTE , UN EJERCICIO TIENE 12 PERIODOS CONTABLES . en el libro mayor se pueden definir hasta 16 periodos. los periodos que no se requieren para periodos contables regulares , se...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Aplicaciones Fiori de SAP S/4HANA FI Las más habituales FBL1N (Gestión de partidas de acreedores) FBL3N (Partidas individuales de libro mayor) FBL5N (Gestión de partidas de deudores) Filtros más usados Proveedor Sociedad Estado Fecha clave Transacciones manuales F-53 Emitir pagos Manuales F-28 Registrar cobranzas Gestionar un pago en SFLP Contabilizar salida de pagos Contabilizar en cuenta de mayor Transacciones de SAP GUI con funcionalidades mejoradas Gestión de cuentas de mayor en Fiori es Gestión de Datos maestros de cuentas de mayor Filtros importantes: ...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


EL PRINCIPIO DE VARIANTES . Es muy usado en SAP EN LAS PARAMETRIZACIONES. Ya que facilita la configuración de los distintos módulos . A lo largo del curso lo veremos en varias oportunidades. El principio de variantes es un procedimiento de tres pasos con el que se asignan determinadas propiedades a uno o varios objetos 1. EJERCICIO . Corresponde al ejercicio económico de una empresa. Los ejercicios contienen periodos contables y el periodo contable se determina en función de la fecha de contabilizacion de las operaciones. Para definir un ejercicio debemos utilizar una variante de ejercicio: paso 1 creamos la variante, paso 2 determinamos la cantidad de periodos que tendrá el ejercicio económico y en...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


Audio Tips: Transacción OAVH Generalmente, siempre en el método por períodos, se utilizan los controles por periodos que trae SAP ya configurados. Pero debemos saber que podemos crear nuestros propios controles por periodos. Para poder hacerlo, debemos ingresar a la transacción OAVH. Esta transacción no es sólo útil para crear los controles por periodos, sino que también desde aquí se asignan los controles a la variante de ejercicio. Por lo tanto, si hemos creado una variante de ejercicio que no existía en SAP, debemos asignar los controles por períodos a la nueva variante para que las amortizaciones funcionen correctamente.

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Creado y Compartido por: Carolina Luján Rodriguez Cerviño / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

La apertura y cierre de periodos contables En SAP, la fecha de contabilización de cada documento determina el periodo contable en el que impactará. Una vez realizadas todas las tareas de cierre del mes o del ejercicio (como conciliaciones, ajustes y provisiones), se cierra el periodo contable actual para evitar modificaciones, y se abre el siguiente para permitir nuevas operaciones. Periodos especiales SAP permite usar hasta 16 periodos contables en el Libro Mayor. Los periodos 13 a 16 se usan como periodos especiales para ajustes de cierre (por ejemplo: auditorías). Estos periodos se imputan con fecha de diciembre, pero el usuario debe especificar manualmente el número de periodo...

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Creado y Compartido por: Silvana Lucero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación


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