📘Período Cierre Fiscal

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Definición de Período Cierre Fiscal

El período de cierre fiscal en Power BI es un concepto importante para las empresas, ya que representa el periodo contable específico en el que se cierran las transacciones financieras y se preparan los estados financieros finales para un ejercicio fiscal determinado. 

 

 

Aquí tienes un detalle sobre cómo puedes utilizar el período de cierre fiscal en Power BI:

 

  • Definición del período de cierre fiscal: El primer paso es definir el período de cierre fiscal para tu empresa. Esto implica determinar las fechas de inicio y fin del período contable, así como cualquier otro detalle relevante, como los ajustes contables necesarios o los requisitos legales y fiscales.

 

  • Incorporación de datos de transacciones: Una vez definido el período de cierre fiscal, puedes incorporar los datos de transacciones financieras correspondientes a ese periodo en Power BI. Esto puede incluir datos de ventas, compras, gastos, ingresos, entre otros.

 

  • Filtrado de datos por período de cierre fiscal: Utiliza las capacidades de filtrado de Power BI para segmentar tus datos y visualizaciones por el período de cierre fiscal seleccionado. Puedes crear filtros personalizados que muestren únicamente los datos correspondientes al período contable en cuestión.

 

  • Análisis de resultados financieros: Utiliza Power BI para analizar los resultados financieros del período de cierre fiscal. Esto puede incluir la generación de informes y visualizaciones que muestren los ingresos, gastos, beneficios, márgenes, y cualquier otra métrica financiera relevante para ese periodo.

 

  • Comparación con períodos anteriores: Utiliza Power BI para comparar los resultados del período de cierre fiscal actual con períodos anteriores. Esto te permitirá identificar tendencias, cambios y áreas de mejora en tus operaciones financieras a lo largo del tiempo.

 

  • Preparación de informes financieros: Utiliza Power BI para preparar informes financieros detallados para el período de cierre fiscal. Estos informes pueden incluir estados financieros como el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, así como cualquier otro informe financiero requerido por tu empresa.

 

  • Seguimiento y ajustes: Utiliza Power BI para realizar un seguimiento continuo de los resultados financieros a lo largo del período de cierre fiscal. Si es necesario, realiza ajustes y correcciones en tus datos y procesos contables para garantizar la precisión y la integridad de tus informes financieros finales.

 

En resumen, Power BI puede ser una herramienta poderosa para gestionar el período de cierre fiscal en tu empresa. Al utilizar las capacidades de análisis y visualización de Power BI, puedes analizar los resultados financieros, preparar informes financieros y tomar decisiones informadas para mejorar la salud financiera de tu empresa durante el período de cierre fiscal.

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Período Cierre Fiscal" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

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LA APERTURA Y EL CIERRE DE PERIODOS CONTABLES el periodo contable : es el periodo oque se imputa cada contabilizacion que se registra en el libro mayor. el periodo contable se determina en base a la fecha de contabilizacion y en funcion del ejercicios fiscal que posea configurada la sociedad. este impactara a la contabilidad. finalizadas todas las tareas de cierre de mes o del ejercicios como contabilizacion de deudores y agrededores conciliaciones bancarias mm devengamientos de resultados , provisiones , asientos de ajuste LOS PERIODOS ESPECIALES. 13 A 16 GENERALMENTE , UN EJERCICIO TIENE 12 PERIODOS CONTABLES . en el libro mayor se pueden definir hasta 16 periodos. los periodos que no se requieren para periodos contables regulares , se...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Impactos en los cierres de periodo en S/4HANA Gracias a que la informacion de finanzas y controlling se encuentran consolidadas en una tabla unica y universal, el sistema optimiza la ejecucion de los procesos de cierre. La reconciliacion entre FI y CO no se realiza mas, las depreciaciones y amortizaciones son mas agiles y veloz ( de forma instantanea y no mensual) Para el cierre de periodo, las operaciones tambien se encuentran disponibles en NWBC o SAP Netweaver Business Client, con visualizaciones tipo fiori. Se ingresa usando el Rol de Simple Finance (SFIN) de Accounting Closing que permite mostrar todas las transacciones que se pueden ejecutar en el proceso de cierre. Existen modificaciones en las tx de cierre de periodo como KSW5, KSU5,...

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Creado y Compartido por: Vivianny Jose Este Rodriguez

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1) La apertura y el cierre de periodos contables Una vex finalizada todas las tareas del mes o del ejercicio contable, se deberá cerrar los periodos para evitar nuevas contabilizaciones - Los periodos especiales: SAP nos proporciona cuatro periodos especiales para contabilizar, habitualmente son los periodos 13 a 16 Generalmente, un ejercicio tiene 12 periodos contables. En el libro mayor se pueden definir hasta 16 periodos. . Los periodos que no se requieren para periodos contables regulares. Ejm: en el periodo 13 podemos ingresar ajustes contables, en el periodo 14 ajustes determinados por auditotía. * La fecha de contabilización debe estar dentro del último periodo contable regular. Es decir la fecha de contabilización...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LA VISUALIZACION DE SALDOS DE CUENTA CONTABLES TRANSACCION: Es un codigo unico que existe en el sistema SAP y que es ejecutando por un usuario del sistema para acceder a una funcionalidad particular del sistema SAP. esta compuesta por una o varias pantalla por las cuales el usuario va navegando e interactuando con el sistema. los saldos de una o varias cuentas contables termino que se refiere a las cuentas contables en que la contabilidad de la empresa registra cada uno de sus movimientos. En la unidad 5 que hace referencia a todas las actividades de cierre, conoceremos otros reportes que tambien nos brindaran los saldos de las cuentas contables. TRANSACCION FAGLB03 En la pantalla de seleccion encontraremos NUMERO DE CUENTA: si se coloca...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LA TAREA DE CIERRE Existen diversas tareas de cierre que deben llevarse a cabo para poder emitir un balance ya sea para un cierre mensual o anual. Estás tareas se pueden dividir en tareas técnicas o propias del sistema o tareas requeridas por disposiciones legales o de auditoría La actividad de cierre incluyen FI/MM ABRIR NUEVO PERIODO CONTABLE FI REALIZAR PERIODIFICACIONES , contabilización es periódicas de los diferentes procesos . Reclasificación de creditos y deudas , reconciliación de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilización es de corrección MM actualizar cuenta de compensación EM/RF ES LA CUENTA TRANSITORIA QUE SE UTILIZA PARA CONTABILIZAR LAS...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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La apertura y cierre de periodos contables En SAP, la fecha de contabilización de cada documento determina el periodo contable en el que impactará. Una vez realizadas todas las tareas de cierre del mes o del ejercicio (como conciliaciones, ajustes y provisiones), se cierra el periodo contable actual para evitar modificaciones, y se abre el siguiente para permitir nuevas operaciones. Periodos especiales SAP permite usar hasta 16 periodos contables en el Libro Mayor. Los periodos 13 a 16 se usan como periodos especiales para ajustes de cierre (por ejemplo: auditorías). Estos periodos se imputan con fecha de diciembre, pero el usuario debe especificar manualmente el número de periodo...

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Creado y Compartido por: Silvana Lucero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Apertura y cierre de periodos contables Terminadas las tareas de cierre de mes/ejercicio (contabilizaciones de deudores y acreedores, conciliaciones bancarias, devengamientos de resultados, provisiones, asientos de ajustes, etc) se deben cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones. Al cerrar un periodo, debe abrirse el siguiente Periodos especiales SAP proporciona cuatro periodos especiales (Periodos 13 a 16). Normalmente, un ejercicio tiene 12 periodos contables. Los periodos que no se requieren de forma regular se usan para cierre del ejercicio. Por ejemplo en el periodo 13 podemos ingresar ajustes contables y en el 15 ajustes por auditoria. Con estos periodos se puede diferenciar las contabilizaciones habituales de...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Tareas Cierre: Tareas realizar para emitir balance para cierre mensual o anual; pueden dividir en tareas técnicas o propias de sistema y tareas requeridas por disposiciones legales o de auditoria Actividades cierre incluye: FI/MM: abrir nuevo periodo contable FI: realizar periodificaciones, contabilizaciones periódicas de diferentes procesos. Reclasificar créditos y deudas, reconciliación ejercicio anterior a ejercicio nuevo MM: actualizar cuenta compensación EM/RF (cuenta transitoria usa contabilizar entradas mercadería y recepción facturas). Contabilizaciones de revaloraciones material y hacer recuento inventario HR: contabilizar gastos por liquidación de nómina...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

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Unidad 5 GL-Los procesos de cierre (Resumen Breve) Lección 1 La apertura y cierre de periodos contables Transacción S_ALR_87003642 Una vez finalizadas todas las tareas del mes en deudores y acreedores; se deben cerrar todos los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones y no nos mueva el Balance. *Los periodos Especiales: Sap posee 4 periodos especiales para diferenciar las operativa habitual de los ajustes. De esta manera no se castiga el periodo 12 con todos los ajustes del mes. Tener en cuenta: *La fecha de contabilización debe estar dentro del ultimo periodo contable regular (Diciembre) *El sistema no determina el periodo que se debe imputar, debemos colocarlo en la cabecera. *Variantes de periodos contables:...

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Creado y Compartido por: Yesicca Villalobos Mujica / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Valores Estadísticos Son valores relacionados a los centros de costos, centros de beneficio y ordenes de gastos generales. Es posible hacer contabilizaciones de valores estadísticos tanto de forma plan como real. Estos valores sirven para representar los servicios provistos por un centro de costo (por ejemplo). Se pueden utilizar valores estadísticos en las transacciones periódicas o para hacer distribuciones como subrepartos, distribución, etc. También en informes o tableros para hacer referencia a indicadores que se miden en las compañías. Los valores estadísticos pueden ser usados como valores fijos o valores totales. Los valores fijos, son los que se manejan en un ejercicio...

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Creado y Compartido por: Vivianny Jose Este Rodriguez


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