Es un libro contable donde se recogen, día a día, los hechos económicos de una empresa. La anotación de un hecho económico en el Libro Diario se llama asiento; es decir en él se registran todas las operaciones producidas.
Los asientos son anotaciones registradas por el sistema de partida doble y contienen entradas de débito en una o más cuentas y crédito en otras cuentas de tal manera que la suma de los débitos sea igual a la suma de los créditos. Se garantiza así que se mantenga la ecuación de contabilidad.
El libro diario es un requisito legal que brinda el detalle de los saldos que contiene el balance de una empresa.
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1) El libro Diario General : Una de las últimas tareas de cierrre, consiste en la emisión del libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario. TRANSACCION S_ALR_87701227 Como todo reporte debemos comenzar ingresando los datos de selección, sociedad, ejercicio, fecha de contabilización Más información: asiento más específicos / distintas opciones que impactarán en la visualización de reporte. MODO TEST SAP en muchos reportes muestra más de una línea para el mismo registro, o en otros casos tenemos una línea...
Soy una persona curiosa, motivada y decidida, que aprende y se centra en el aprendizaje constantemente. soy capaz de asumir cualquier reto que se me presente, ya sea personal, académico o profesional.
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Informe: Libro diario Libro diario general El libro diario contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. Accedemos al libro diario general a traves de >Finanzas >Gestion financiera >Libro mayor >Sistemas de informacion >Documentos >General >Diario de documentos (Transaccion S_ALR_87012287) En la pantalla de seleccion debemo ingresar: Sociedad Ejercicio Fecha de contabilizacion etc Podemos tambiene elegir distintas opciones de visualizacion del reporte tal como la linea de cabecera, la lista, etc finalmente podeos elegir como clasificar los documentos del reporte, que totales queremos ver y si deseamos agrupar posiciones de la misma cuenta de mayor con distinta...
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EL LIBRO DIARIO GENERAL una de las ultimas tareas de cierre , consiste en la emision del libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del LIBRO DIARIOS transaccion S_ALR_87012287 con todo reporte , debemos comenzar ingresando los datos de seleccion : SOCIEDAD EJERCICIO FECHA DE CONTABILIZACION TAMBIEN SE PUEDE AGREGAR MAYOR CANTIDAD DE FILTROS SI DESEA VER ALGUN TIPO DE OPERACION O ASIENTO CONTABLE ESPECIFICO , ejempl- cuentas de maor o numeros de documento tambien podremos seleccionar distintas opciones que impactaran en la visualizacion del reporte. LINEA DE CABECERA numero de actualizacion...
Soy estudiante responsable, dinámica con capacidad de trabajo en equipo con ética y moral, para el ejercicio de mi profesión estando dispuesta a poner en practica en las organizaciones y en la comuni.
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Una de las características de la nueva contabilidad principal es la posibilidad de administrar múltiples libros.La contabilidad de las sociedades se lleva en un libro principal. SAP provee el libro 0L como libro principal con la asignación de la tabla de totales FAGLFLEXT. Solo un libro puede definirse como principal. El libro pcipal obtiene muchos de los parámetros de control de la sociedad. El pcipal gestiona las monedas paralelas que se asignan a la sociedad. El pcipal usa la variante de ejercicio fiscal y la variante de períodos de contabilización que se asignen a la sociedad. Solo se contabiliza en CO los valores del libro principal.
Mi nombre es juan. soy graduado de la carrera de contador público y trabajando en el área de impuestos de importante empresa de energía.
me interesa profundizar mis conocimientos en sap.
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Libro Diario General: Ultimas tareas cierre, emisión Libro Diario contiene todos documentos contables registrado en periodo fiscal a cerrar Transacción S_ALR_87012287: Finanzas - Gestión Financiera - Libro Mayor - Sistemas Información - Documentos - General Diario Documentos Datos selección: Sociedad, Ejercicio, Fecha contabilización Puede agregar más filtros para ver tipo operación o asiento específico (Cuentas mayor o Número documentos) Puede seleccionar otras opciones salida reporte: salida todas las hojas, solo totales, solo pag. partidas indiv., salida info vista libro mayor Elige clasificación documentos en reporte, tipo totales, si quiere asientos...
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El informe – Libro diario El Libro Diario es un informe obligatorio en el cierre contable. Contiene todos los documentos registrados durante un período fiscal. SAP ofrece varias versiones del libro diario, tanto general como específicas por país. 1. Libro Diario General Muestra todos los documentos contables del período. Transacción: S_ALR_87012287 Datos a ingresar: Sociedad Ejercicio Fechas de contabilización Filtros adicionales (cuentas, documentos, etc.) El reporte se puede personalizar en: Clasificación de documentos Tipo de totales a mostrar Agrupación por imputaciones adicionales Información...
Profesional con más de 10 años de experiencia en áreas contables y administrativas, especializada en cuentas por pagar, conciliaciones bancarias y ctas ctes, y manejo avanzado de software de gestión.
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EL LIBRO CAJA. Es una herramienta para la gestión de caja El objetivo de la Gestión de Caja es proporcionar un resumen del estado de la liquidez de la empresa, para ello, debe supervisar los flujos de pagos y garantizar la liquidez de la sociedad de manera que se puedan cumplir las obligaciones financieras y movimientos de fondos . Se utiliza para la contabilización de entras y salidas de dinero y cheques Con esta herramienta se puede Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad Contabilizar en las cuentas de deudor , acreedor yayor Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad Cada libro se identifica con una clave libre LAS OPERACIONES el libro de caja es una de las operaciones contables de transacción...
Soy estudiante responsable, dinámica con capacidad de trabajo en equipo con ética y moral, para el ejercicio de mi profesión estando dispuesta a poner en practica en las organizaciones y en la comuni.
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Enfoque de SAP para tener la mejor UX Nuevo Renovar Habilitar Los elementos del diseño son la arquitectura de la información, el diseño de interacción, la usabilidad, la accesibilidad y la interacción de la persona - ordenador. ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de diseñar? Lo que desea el usuario Que tenga viabilidad técnica Que tenga viabilidad financiera Eso se convierte en innovación. Tipos de Usuarios Usuario ocasional Experto o usuario clave Desarrollador o programador 5 principios del sistema de diseño Coherencia Visual Coherencia de las interacciones El Diseño plano Basado en roles ...
Técnico electrónico con experiencia en sistemas, ti y telecomunicaciones, administración de servidores/centrales telefónicas, sitios web/crm/ecommerce. orientado a la optimización y automatización.
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Lección 2: La definición Ledger 1) La definición de Ledger : una de las características de la nueva contabilidad principal es la posibilidad de administrar múltiples libros. Puede obtenerse balances con diferentes criterios de evaluación LIBRO PRINCIPAL: la contabilidad de las sociedades se lleva en un libro principal. SAP provee el libro 0L como libro principal con la asignación de la tabla de totales FAGLFLEXT -Solo un libro puede definirsecomolibro principal -El libro principal obtiene muchos de los parámetrosde control de la sociedad---El libro principal -El libro principal, gestiona las monedas paralelas (monedas locales adicionales) que se asignan a la sociedad -El libro principal...
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Operaciones en el libro Caja: Debemos diferenciar en la solapa "Gastos" las contabilizaciones de acreedores y gastos. En ambas, la operación implica una salida de dinero, sólo que en gastos, realizaremos un asiento que es la cuenta de gastos contra la cuenta de caja. En cambio en acreedores estamos haciendo un asiento que posee un acreedor en el debe y la cuenta caja en el haber. Esto significa que le estamos pagando una deuda a un acreedor, por lo tanto, en otra operación y fuera del libro de caja, debe registrarse la factura del acreedor con el gasto correspondiente. Luego de registrar la factura, habrá que compensar ambas partidas, es decir la factura y el pago realizado por el libro Caja.
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