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📘VF02

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Definición de VF02

Transacción SAP Tcode: VF02  - Modificar Factura de Ventas

 

La transacción VF02 en SAP SD se utiliza para realizar modificaciones en facturas de ventas existentes.

Una factura de ventas es un documento financiero que registra la venta de productos o servicios a un cliente y documenta los detalles financieros de la transacción, como precios, cantidades, impuestos y condiciones de pago.

Pasos para Modificar una Factura de Ventas:

  • Acceso a la Transacción: Ingresa a la transacción VF02 desde el menú de SAP o mediante un código de acceso rápido.
  • Selección de la Factura: Debes seleccionar la factura de ventas que deseas modificar. Puedes buscar la factura por número de factura, número de pedido, número de cliente u otros criterios.
  • Realizar las Modificaciones: En la pantalla de modificación de factura, puedes realizar cambios según tus necesidades. Puedes ajustar los datos de los artículos facturados, modificar las cantidades, los precios, los descuentos, los impuestos, las condiciones de pago y otros detalles relacionados con la factura.
  • Verificación de Datos: Antes de guardar los cambios, verifica que todos los datos sean correctos y reflejen adecuadamente la transacción. Puedes consultar y ajustar los detalles según sea necesario.
  • Guardar los Cambios: Una vez que hayas realizado las modificaciones deseadas, guarda los cambios en la factura. El sistema SAP mantendrá un registro de las modificaciones realizadas.

 

VF02 ofrece funcionalidades adicionales, como la capacidad de modificar datos de facturación de clientes, la asignación de facturas a pedidos de ventas o entregas específicas, la gestión de notas de crédito o débito, y la posibilidad de realizar reversiones o cancelaciones de facturas.

 

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "VF02" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

Petición ---> VA11 - VA12 - VA13 Cotización ----> VA21 - VA22 - VA23 Orden de Venta ---> VA01 - VA02 - VA03 Entrega de Salida ---> VL01N - VL02N - VL03N Factura ----> VF01 - VF02 - VF03

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Creado y Compartido por: Luis Diego Jimenez Alpizar / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Modulo SD (Ventas y Distribucion) Transacciones mas frecuentes: Peticion: VA11-VA12-VA13 Cotizacion:VA21-VA22-VA23 Orden de Venta: VA01-VA02-VA03 Entrega de salidad: VL01-VL02-VL03 Factura: VF01-VF02-VF03

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Creado y Compartido por: Omar Sanchez Machuca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

VF01- VF02 - VF03 crear, modificar y visualizar facturas VF11, transacción utilizada para anular un documento de facturación. VFX03, permite visualizar las facturas bloqueadas. o pendientes de pasar a contabilidad.

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Creado y Compartido por: Juan Velasquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

SAP SD es el modulo de Ventas y Distribucion realiza tareas como el envio de una cotizacion o la entrega de un producto a un cliente. Las transacciones mas comunes son: Petición: VA11 - VA12 -VA13 Cotización: VA21 - VA22 - VA23 Orden de Venta: VA01 - VA02 -VA03 Entrega de Salida: VL01 - VL02 - VL03 Factura: VF01 - VF02 - VF03

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Creado y Compartido por: Andres Eduardo Vasquez / Disponibilidad Laboral: PartTime

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peticion o pedido VA11 (Alta); VA12 (Modificacion); VA13 (visualizacion) cotizacion VA21 (Alta); VA22 (Modificacion); VA23 (visualizacion) orden de venta VA01 (Alta); VA02 (Modificacion); VA03 (visualizacion) Entrega de salida VL01 (Alta); VL02 (Modificacion); VL03 (visualizacion) factura VF01 (Alta); VF02 (Modificacion); VF03 (visualizacion)

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Creado y Compartido por: Luis Fernandez

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SAP SemiSenior

Transacciones SD Petición ­­­> VA11 ­ VA12 ­ VA13 Cotización ­­­> VA21 ­ VA22­ VA23 Orden de Venta ­­­> VA01 ­ VA02 ­ VA03 Entrega de salida ­­­> VL01 ­ VL02 ­ VL03 Factura ­­­> VF01 ­ VF02 ­ VF03

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Creado y Compartido por: Guadalupe Correa Cruz

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SAP Master

Crear una factura_ VF01 En el momento de crea una factura, se puede realizar con referencia a un pedido o una entrega. El sistema no permite facturar 1 entrega si no han confirmado la SM. Para anular una Fv. se debe crear un doc de anulación. El sistema crea un doc. contable solo si han liberado doc. de facturas. FVX3, para el bloqueo de factura. Se pueden escoger la fv y se libera. Otra forma de desbloquear es desde VF02. Click en autorización para la contabilidad.

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Creado y Compartido por: Alejandra Beltran Vega

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SAP Senior

1. Creación del documento de facturación El documento de facturación se puede crear en referencia a: Una entrega Un pedido de ventas El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación, siempre que tengan en común las siguientes características: Pagador Fecha de factura País de destino Para venta de productos: Entrega Para ventas de servicio: con un pedido Una factura puede basarse en un pedido y una entrega por ejemplo: La venta de una alfombra y su colocación. 2. Estructura del Documento de Facturación El documento de facturación, al igual que el documento de entrega, se agrupa en dos niveles: cabecera y posición....

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Creado y Compartido por: Mónica María Parada Cordero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

El documento de facturación es un registro que se crea en el sistema SAP para reflejar una transacción comercial, como la venta de bienes o servicios a un cliente. Este documento contiene información clave sobre la transacción, como los productos o servicios vendidos, el precio de venta, los impuestos aplicables, los descuentos y los términos de pago. La creación del documento de facturación en SAP se realiza a través de las transacciones VF01 y VF02. En VF01, se crea un nuevo documento de facturación a partir de la información de pedido de venta o entrega. En VF02, se pueden realizar modificaciones al documento de facturación existente. La estructura del documento...

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Creado y Compartido por: Mara Elizabeth Pascual Villar

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SAP Senior

SD: VENTAS Y DISTRIBUCIÓN--> nos permite manejar las ventas y distribuciones de bienes y servicios de una empresa a sus clientes. Nos ayuda a planificar e implementar eficientemente las actividades relacionadas al ciclo de una venta (procesamiento de pedidos de los clientes, gestión de traslado, entrega de mercancía y facturación Transacciones SD: - Petición o Pedido: VA11, VA12, VA13 - Cotización: VA21, VA22, VA23 - Orden de Venta: VA01, VA02, VA03 - Entrega de Salida: VL01, VL02, VL03 - Factura: VF01, VF02, VF03

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Creado y Compartido por: Marcela Salazar Angel


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