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✒️SAP SD Los circuitos comerciales

SAP SD Los circuitos comerciales

SAP SD Los circuitos comerciales

Circuitos comerciales

Un circuito estándar creando el pedido, la entrega y la factura. Solicitud de nota de crédito con referencia a la factura. Visualizar como se queda el flujo de documentos del circuito completo.

Seleccionamos: menú SAP- logística- comercial- ventas- pedido- hacemos doble click en VA01-Crear para crear un pedido de ventas o ingresamos el código de la transacción en el campo de comando.

Ejemplo: Para dar un pedido estándar para una clase de pedido PS para el área de ventas 7500, canal de distribución 10, sector 00. Seleccionamos continuar. Ingresamos el solicitante 100006, ingresamos el número de pedido cliente (es un campo de texto en el que se puede ingresar cualquier información, generalmente se utiliza el número de pedido del cliente para poder ubicarlo rápidamente) ejemplo: circuitos comerciales. Presionamos ENTER. Ingresamos el código del material ej: CEL-14. Ingresamos la cantidad de picking ej.: 20 (podemos ver como se actualiza el status global del picking a picking completo). Ahora seleccionamos guardar. Luego de guardar el sistema genera un mensaje de entrega ha sido grabada.

Ahora vamos a modificar la entrega de salida haciendo click en el menú de entrega de salida. Seleccionamos modificar y hacemos click en el botón contabilizar SM. Esto hace es reducir el stock del material en la cantidad que se le entregó al cliente una vez que la mercadería salió del almacén. Se visualiza un mensaje indicando la entrega guardada.

Ahora generamos la factura para dicha entrega. Ingresamos /N junto con el código de transacción VF01 y presionamos ENTER. El sistema nos trae el número de documento de la entrega de salida con la que estábamos trabajando. Si el mismo es correcto, seleccionamos continuar. La factura heredada tanto del pedido de ventas como de la entrega con lo cual prácticamente no necesitamos ingresar ninguna información. Seleccionamos guardar. Se visualiza un mensaje indicando el documento de factura ha sido grabado.

Damos de alta una solicitud de nota de crédito con referencia a la factura dado que el cliente nos generó un reclamo por una diferencia en el precio acordado con el vendedor. Ingresamos /NVA01 en el campo de comandos y presionamos ENTER. Seleccionamos em match code del campo clase de pedido y seleccionamos la clase de pedido G2- Solicitud de abono, para solicitar una nota de crédito. Le damos aceptar. Como vamos a generar la solicitud de nota de crédito con referencia a la factura anterior, hacemos click en el botón crear con referencia. Indicamos el número de documento que estamos referenciando. Hacemos click en tomar. Seleccionamos la solapa de ventas, ingresamos un motivo por el cual se generó esta solicitud de nota de crédito en motivo de pedido. Seleccionamos la posición, seleccionamos el botón pos. Condiciones para visualizar los datos de condiciones de la posición, corregimos el precio y presionamos ENTER. Seleccionamos guardar y se visualiza un mensaje indicando que se grabó la solicitud de nota de crédito. Le damos volver.

Para generar el documento de factura de nota de crédito. En el sistema estándar la nota de crédito y nota de débito se generan con un bloqueo de factura para que la persona responsable realice un control sobre estas. Por esta razón, antes de generar el documento de factura de nota de crédito tendremos que quitar dicho bloqueo. Seleccionamos sistema de información, seleccionamos pools trabajo, V23- Documentos de ventas bloqueados (nos permite trabajar con documentos de ventas bloqueados para factura) hacemos doble click en V23 o ingresamos el código de la misma en el campo de comadas.

V23 nos permite generar un reporte de los documentos de venta que están bloqueados para la factura según ciertos valores como el número de cliente, el área de ventas o usuarios que creó el documento. Hacemos click en el botón ejecutar. El sistema nos devuelve el listado de documentos comerciales bloqueados. Seleccionamos el que acabamos de crear. Seleccionamos el bloqueo de factura y quitamos el valor. Seleccionamos guardar. Le damos volver.

Ahora que quitamos el bloqueo de factura, podemos generar el documento de facturación.

Seleccionamos facturación. Seleccionamos factura. Seleccionamos VF01- Crear hacemos doble click en VF01 para crear el documento de factura o ingresamos el código de la misma en el campo de comandas. El sistema nos trae el número de solicitud de nota de crédito. Si el mismo es correcto, le damos continuar. Seleccionamos guardar. Se visualiza un mensaje indicando que se creó el documento de factura. Ahora hacemos click en el botón visualizar. Desde la nota de crédito hacemos click visualizar flujo de documentos. Vemos que los documentos quedaron todos vinculados, también visualizamos cual es el estatus global de cada uno.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Miguel Angel Villanueva Piqueras, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los circuitos comerciales" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert


CIRCUITOS COMERCIALES Pasos de un circuito comercial: Creación de Pedido de venta Creación de Entrega de Salida Creación de un documento de Facturación TRANSACCIONES para CREAR CIRCUITOS COMERCIALES VA01....Pedido VL01N.....Entrega VF01......Factura Otros transacciones: V23---Bloqueo---cambiar el estado ............................................................................................................................................................ ......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................

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Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Unidad # 2 Circuitos Comerciales Logistica datos maestros transaccion XD01- total

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Creado y Compartido por: Yeni Areli Flores Privado

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SAP Master

Unidad 2. Estructura Organizativa y Resumen de Procesos. Lección 10. Circuitos comerciales. ...Circuitos comerciales. Crear pedido: a. Menú SAP ––> Logística ––> Comercial ––> Ventas ––> Pedido ––> "VA01 - Crear" b. Clase de pedido: PS (pedido estándar) c. Ingresar Organización ventas. d. Ingresar Canal distribución. e. Ingresar Sector. f. Ingresar Solicitante. g. Ingresar Nº ped. cliente. h. Ingresar Código Material y cantidad pedido. i. Seleccionar Grabar. j. El sistema nos arroja el número de pedido. Suministrar pedido: Documento de venta ––>...

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Creado y Compartido por: Israel Rodriguez Ibarra

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SAP Senior

Vídeo - Circuitos comerciales. En esta lesión podemos ver de forma explicita como podemos dar de alta a un circuito comercial creando el pedido, generando la entrega y la factura. También nos enseña a a crear solicitud de nota de crédito y por último nos muestra el flujo del documento del circuitos completo. Para crear el pedido se usa la transacción VA01. Para crear la entrega se utiliza la transacción VL01N. Para crear la solicitud de nota de crédito se usa la misma del pedido y se le pasa el numero de factura como referencia. Para crear la factura se usa la transacción VF01. La transacción V23 trabaja con los documentos bloqueado para la factura.

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Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

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SAP Senior

Los circuitos comerciales vienen a ser los flujos procedimentales que transcurre para concretar una venta. A pesar de que existe de forma estandar una configuracion de los mismos en el sistema, esta se puede adaptar a las necesidades del cliente. Es importante siempre validar el flujo de documentos que se va generando para cada caso, y evaluar su correspondencia con los movimientos contables y financieros.

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Creado y Compartido por: Maurel Gamboa Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Circuitos Comerciales Crear un pedido: VA01, clase PS Suministrar el pedido: VL01N, importante ir a modificar entrega de salida y dar clic en Contabilizar SM Generar factura: VF01 Crear una nota de crédito: VA01, clase de pedido G2 Quitar bloqueo de documento de venta: V23, por cliente, quitar el valor de bloqueo de factura Crear documento de facturación: VF01

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Creado y Compartido por: Perla Isabel Hernández González

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SAP Senior

CIRCUITOS COMERCIALES Creación del flujo de documentos comercial a través de los siguiente pasos; Creación pedido - VA01 Creación entrega - VL01N cantidad picking = cantidad entrega Entrega de salida - modificar - contabilizar Factura: vf01 va01 - clase de pedido g2 para solicitud de nota de crédito Con referencia a una factura Documento factura de nota de crédito quitar el bloqueo de factura: v23 eliminar valor en el campo bloqueo de facturas guardar generar documento de facturación: vf01 seleccionar documento y grabar

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Creado y Compartido por: Silvia Alonso

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SAP Master

* CIRCUITOS COMERCIALES Generación de pedido,VA01, cargar clase de pedido como PS, datos del área de ventas, continuar, ingresamos solicitante, número de pedido del cliente, ingresamos material, cantidad, confirmar, guardar. Suministrar el pedido, ingresar cantidad de picking, grabar y se crea la entrega. Contabilizar, entrega de salida, modificar, presionar contabilizar salidas de mercaderías, grabar. Facturar, VF01, ingresar el documento de entrega, confirmar. guardar. Nota de crédito, VA01, cargar clase de pedido G2, ingresar la factura grabada, confirmar, ingresar motivo por el que se esta haciendo la nota crédito.

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Creado y Compartido por: Carlos Andres Calderon

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SAP Master

Circuitos comerciales: En esta lección aprenderemos los circuitos comerciales, como dar de alta un circuito estándar generando el pedido, la entrega y la factura; luego crearemos una solicitud de nota de crédito con referencia a la factura y por último visualizaremos como queda el flujo de documentos del circuito completo. Las transacciones utilizadas fueron: *Para crear el pedido, utilizamos la transacción VA01. Logística>>Comercial>>Ventas>>Pedido>>VA01-Crear *Para crear la entrega, utilizamos la transacción VL01N. *Para crear la factura, utilizamos la transacción VF01. Logística>>Comercial>>Facturación>>Factura>>VF01-Crear...

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Creado y Compartido por: Crenly Romelia Urbina Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

UNIDAD 2 CIRCUITOS COMERCIALES Ventas Creacion de pedido de ventas. VA01 Suministrar o dirigirse a la trx VL01N para crear la entrega de salida Revisar menu entrega de salida o dirigirse a la trx VL02N para contabilizar la entrega Dirigirse a la trx VF01 y grabar el documento. Revisar el flujo de documentos para ver el historial del pedido de ventas. Nota de credito o Pedido de abono. Creacion de Nota de credito de venta. VA01 Desblqueo de pedido de NC. trx V23 (opcional VA02) Trx VF01 y grabar documento. Revisar el flujo de documentos para ver el historial del pedido de abono o NC al cleinte.

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Creado y Compartido por: Enrique Leguizamon Luchin / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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