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✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación

SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación

SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación

METODOS DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN

1- FACTURACIÓN DE FORMA EXPLICITA : Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explícita. Es posible facturar de forma explícita mediante la introducción manual de los documentos y, si no se especifica la clase de factura, SAP tiene una predeterminada indicada en la parametrización. SAP hereda la información de los documentos anteriores y muestra un log de errores.

si no se ha podido crear ningún documento de facturación porque, por ejemplo, hay un bloqueo de facturas fijado, se da salida a un log de errores. Vemos el mensaje que arroja el sistema cuando no se genera la factura

Transacción VF01: Crea una factura especificando el número de documentos del pedido de venta o de la entrega que se desea facturar.

si no se ha podido crear ningún documento de facturación porque, por ejemplo, hay un bloqueo de facturas fijado, se da salida a un log de errores. Vemos el mensaje que arroja el sistema cuando no se genera la factura

Se pueden seleccionar: tanto posiciones individuales como cant. parciales de posiciones para facturarlas, al realizar la facturación de pedidos de entrega debe seleccionar la función: "selección de posición en facturación"

Selección de posiciones

SAP permite facturar tanto posiciones individuales del pedido/entrega como cantidades parciales de una posición. Para ello hay que:

  1. acceder a la VF01 e introducir el pedido/entrega que se quiere facturar,
  2. icono de "selección de posición"
  3. seleccionar la posición que se desee partir y darle al icono "seleccionar"
  4. modificar la cantidad de dicha posición a la que se desee facturar
  5. al ejecutar, SAP vuelve a la vista de la VF01
  6. se prosigue normalmente, pero las cantidades/posiciones a facturar serán las que hemos indicado en el selector de posición

Clases de factura

  • F2 - factura
  • F8 - factura proforma
  • G2 - abono
  • L2 - cargo
  • RE - devoluciones
  • S1 - factura de anulación
  • S2 - abono de anulación
  • LR - lista de facturas
  • LG - lista de abonos
  • IV - facturación interna (factura)
  • IG - facturación interna (abono)
  • CS - venta al contado

VF01 - crear factura

2- EL POOL DE FACTURACIÓN

TRANSACCIÓN VF04 : PARA CREAR POOL DE FACTURACIÓN

  • Normalmente no facturarán las operaciones individualmente. Efectuará más bien la facturación periódicamente en proceso colectivo.
  • Si trabaja con el pool de facturación se indican los criterios de selección: Ej.: (solicitante, fecha de factura o país receptor). De acuerdo con dichos criterios de selección del sistema, combina las operaciones que deben facturarse.
  • También indicará si el pool de facturación solo debe contener documentos que se facturan por pedido, por entrega o por ambos
  • Tras grabar, puede visualizar el log para saber qué documentos de facturación se han creado a partir de un pool de facturación o que errores han surgido.
  • Se puede tratar el pool de facturación en modo simulación. El sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos las operaciones erróneas se indican en el status del tratamiento correspondiente.

El tratamiento de pool de facturación se dispone tanto de más datos de selección como ser:

  • Número de documentos de venta
  • Área de ventas
  • Puestos de expedición, etc.

Nuevas formas de tratamientos como ser:

  • modo simulación
  • factura individual
  • factura colectiva
  • factura colectiva/dialogo.

Asimismo, se ha ampliado la info. que proporciona el log de errores.

3- LA CREACIÓN DE FACTURACIÓN EN FECHAS DETERMINADAS :

  • Es posible tratar las facturas periódicamente
  • Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.

Para ello, previamente se debe:

  • actualizar la fecha de facturación e individuales en el calendario de fabrica mediante reglas especiales.
  • Indicar el número de calendario de fábrica en el registro maestro de clientes del pagador, en la solapa de factura. (fecha de facturación).

Al crear un documento comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fábrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.

4- FACTURACIÓN EN PROCESO DE FONDO

Se pueden crear facturas desde un job de fondo de forma automática:

  • periódicamente (ej. todos los viernes a las 12h)
  • en una fecha determinada (ej. 03 de agosto a las 20h)

SAP puede repartir el pool en varios jobs e iniciarlos a la vez para conseguir una mejor utilización del hardware (se usan varios procesadores). No es recomendable usar log de errores o lista detallada para conseguir un mayor rendimiento.

Anulación de un proceso colectivo

Los documentos de facturación anulados se agrupan bajo un número de proceso colectivo y los doc. comerciales se pueden volver a facturar de nuevo.

TRANSACCIÓN VF06 - ejecución del proceso de fondo de facturación

TRANSACCIÓN V.21 - anulación proceso colectivo

INTERFASE DE FACTURACIÓN GENERAL

Mediante la interfase se pueden facturar pedidos y entregas no creados en el sistema SAP (documentos externos). Para ello se debe previamente hacer lo siguiente :

  • preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado
  • especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos
  • especificar los campos restantes opcionales que son necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema.

Sistema muy usado en sistemas móviles de ventas o CRM si queremos transmitir a SAP todo lo relativo a los doc. de facturación sin tener los documentos anteriores, como precios, la salida de los mensajes, cuentas contables... se transfieren los datos a través de la interfase.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Ana Lucilia Dias Mateo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Senior

Ana Lucilia Dias Mateo

Profesión: Lic. Bioanalisis, Gerente en Ventas - Venezuela - Legajo: GC93K

✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Ana Dias

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los métodos de creación de documentos de facturación" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

METODOS DE CREACIÓN DE DOCS DE FACTURACIÓN FACTURACIÓN DE FORMA EXPLÍCITA Mediante la introducción manual de los números de pedido o entrega TX VF01, se hereda la información Para facturar posiciones individuales o cantidades parciales seleccionar la función Selección de posición en facturación POOL DE FACTURACIÓN TX VF04 - Se utiliza para facturación periodica colectiva. En el modo de simulaciòn se muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos CREAR LA FACTURACIÓN EN FECHAS DETERMINADAS Para tratar facturas periódicamente. Se puede tratar facturas que vencen en una fecha determinada agrupadas FACTURACIÓN...

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Creado y Compartido por: Isabel Madera

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

MÉTODOS DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN Facturación de forma explicita Los documentos que deben facturarse puede especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos. Transacción VF01: se crea una factura El documento a facturar. Puede ser un pedido o una entrega. Si no se especifica clase de factura, el sistema tiene una por defecto. El sistema hereda información de los documentos anteriores, tanto de la entrega como del pedido. Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la...

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SAP SemiSenior

Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas, para ello selecciona la función Selección de posición en facturación. Pool de facturación: Transacción VF04 No facturará las operaciones individuales, más bien la facturación periódicamente en el proceso colectivo Si trabaja con el pool de facturación se indican los criterios de selección (solicitante, fecha de factura y país receptor). En el pool de facturación solo debe contener documentos que se facturan por pedido, entrega o ambos. Modo de simulación: muestra los documentos de facturación sin grabar. Nuevas formas de tratamiento:...

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Creado y Compartido por: Aracely Elizabeth Castro Casco

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SAP Expert

Facturación de forma explicita. Los documentos que deben facturarse puede especificarse de forma explicita, mediante la introduccion manual de los numeros de estos documentos (número de pedido o número de entrega). TRX: VF01. Desde la VF01, se crea una factura especificando el numero de documento del pedido de ventas o la entrega ques e desa facturar. Sino se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. Se pueden facturar posiciones parciales de un documento, es decir, si por ejemplo la entrega tiene dos pos. y solo requerimos facturar una, perfectamente puede facturarse solo una y dejar la otra pendiente de facturación. - Pool de Facturación....

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SAP Senior

Facturación Explicita Introduciendo el número de entrega (si se ha efectuado al salida de mercaderia) o el pedido directamente que se desea facturar. Si no se indica la clase de factura lo hace con la parametrizada. El sistema hereda información de documentos anteriores. Si hay un problema para facturar se visualiza en el log de errores. Se puede seleccionar posiciones para facturación-->cantidades parciales o posiciones individuales a facturar del pedido o entrega. Pool de facturación La facturación generalmente se lleva a cabo con un proceso colectivo, en donde se indica criterios de selección y segun estos, el sistema combina las operaciones que se deben facturar. Existe un log para ver...

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Creado y Compartido por: Cintia Reich

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SAP Senior

Al crear la factura desde la VF01 si no se especifica la clase de factura, el sistema la crea con la clase indicada en configuración, el sistema hereda información en la factura de los documentos anteriores. Si no se puede crear un documento de facturación aparece un log de errores. TRANSACCIÓN VF04 herramienta del pool de facturación, normalmente no se factura los documentos de forma individual sino en PROCESO COLECTIVO. Se puede tratar el pool de facturación en el MODO DE SIMULACIÓN Se pueden tratar las facturas periodicamente, todas las entregas que vencen en una fecha determinada se pueden agrupar en una factura colectiva y enviarse juntas. Las facturas también se pueden crear en...

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Creado y Compartido por: Oscar Arredondo Chavez

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SAP Senior

Los distintos métodos de facturación? De forma explicita, mediante la introducción manual del numero de pedido o numero de entrega. Si no se introduce tipo de factura el sistema asigna automaticamente la ingresada en la parametrización. Mediante el pool de facturación. Mediante un job de fondo, el cual se parametriza y se ejecuta automaticamente. El alcance de la funcionalidad del pool de facturación? Se efectua un proceso de facturacion colectivo Cómo gestionar la facturación en fechas determinadas? Cómo anular un proceso colectivo de facturación?

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Creado y Compartido por: Derly Viviana Castro Leyton

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SAP Master

FACTURACION DE FORMA EXPLICITA: Los documentos deben factura}rse de forma explicita osea ingreso manual de los números de pedido o entrega. Tx: VF01 Se ingresa el número de pedido o entrega y se selecciona la clase de factura, sino se realiza la selección el sistema toma la que se halla parametrizado en el sistema. Si no se puede crear la factura se debe revisar el log de errores. En la factura seleccionando las posiciones puedo hasta definir la cantidad a facturar. POOL DE FACTURACIÓN: Tx. VF04 Es para realizar el proceso de forma colectiva. Tras la creación se puede usar el log para ver que documentos fueron creados. El pool se usa para procesos colectivos. En el pool se deben indicar los criterios de...

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Creado y Compartido por: Juan Felipe Gonzalez

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SAP Master

Transacción VF01.- Crear una factura especificando el número de documentos del pedido de venta o la entrega que se desea facturar. Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. SI no se ha podido crear ningun documento de facturación puede ser porque existe un bloqueo de factura y es necesario ver el log de errores. Puede realizar facturacion por posiciones individuales .Solo hay que seleccionar el boton de "Selección de posición". Transacción VF04.- Herramienta del pool de facturación , se factura por grupo indicando criterios de selección.Ademas se indicará si el pool de facturación...

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Creado y Compartido por: Jose Carlos Espinosa Moya

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SAP Senior

Método de creación de documento de facturación. La facturación de forma explícita debe facturarse mediante la introducción manual de los números de los documentos: número de pedido o número de entrega. A la hora de hacer la factura se debe de específicar el numero de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar, si no especificamos la clase de factura el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. VF04, por medio de esta transacción se gestiona la herramienta d e l pool de facturación. VF06, realiza la ejecuciòn del proceso de fondo de la facturación. Para llevar a cabo el tratamiento...

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Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

 


 

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