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✒️SAP SD La interfase SD/FI

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UNIDAD 5

Conexión con Gestión Financiera: El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que se cree el documento contable se puede modificar los siguientes datos en la factura:

  • Fecha de facturación
  • Determinación de precios
  • Determinación de cuentas
  • Determinación de mensajes

Bloqueo de contabilización: Se utiliza para que no se realice el traspaso a contabilidad de forma automática o para la verificación de errores en la determinación de cuentas. En algunas localizaciones se utiliza para cancelar la creación del documento contable hasta que se reciba (a través de una interfaz), datos de un ente fiscal. Para liberar la factura se usa la transacción VFX3,

Números de referencia y números de asignación:

  • El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza en la compensación, puesto que representa el número de factura legal. En Perú es el número legal determinado por la SUNAT.
  • El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para clasificación de partidas individuales.

Se puede definir qué número adopta como número de referencia o de asignación en la factura:

  • A-> Número de pedido de compras
  • B-> Número de pedido de cliente
  • C-> Número de entrega
  • D-> Número de entrega externa
  • E-> Número de documento de facturación
  • F-> SI existe, número de entrega externo; sino número de entrega

Números de referencia en listas de facturas: Antes de reunir los documentos de facturación, éstos deben estar contabilizados en la gestión financiera. Cuando se realizó en FI, se copia en la referencia el número que se haya deseado gracias al control de copia. Cuando la lista de facturas se crea el número de las facturas individuales se sobrescribe con el número de la lista de facturas.

Clases de documento por operación: Por estándar todos los documentos generados desde comercial generan un documento RV en FI. Puede cambiarse por ejemplo F2 a DR, G2 a DG o L2 a NN, si no se pone nada toma RV.

Central/ Sucursales: Desde FI, es posible actualizar el maestro, en el segmento de Sociedad, y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales. Esta relación desde SD se da por una función interlocutor, haciendo posible que la sucursal del segmento de contabilidad actúe como solicitante. Se puede utilizar el campo Sucursal/Central en la clase de factura, para indicar si es el solicitante o el responsable de pago el que va en el campo KUNNR de la cabecera de la factura.

Contabilizaciones negativas: En el estándar, la contabilización de anulaciones o cancelaciones se efectúan realizando un contra asiento o contra documento en la gestión financiera. El asiento se efectúa con el mismo sentido (debe/haber) en la partida doble pero con signos opuestos. Para poder hacer las anulaciones así se debe fijar el campo Contabilización negativa para la clase de factura y fijar varios parámetros:

  • La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas
  • La clase de documento asignada a la clase de factura debe permitir contabilizaciones negativas.

Abonos con fecha valor: El control de cómo se procede en la fijación de una fecha del abono, se lleva a cado mediante el campo Abono con fecha valor, en el customizing de la clase de factura.

  • Si el indicador esta en blanco el abono vence inmediatamente con la fecha de la factura
  • Si el campo se encuentra tildado en la clase de factura para el abono, el documento de facturación de referencia no se ha compensado y si la fecha base para plazo de pago de la factura base es posterior a la fecha de factura del abono (campo VALDT, fecha valor). Si la fecha base para plazo de pago de la factura de referencia es anterior a la fecha de factura actual del abono, no se efectúa ningún traspaso.

TRX para liberacion de bloque de contabilizacion;

-desde la trx VF03 con el numero de factura y la banderita verde de la barra.

-desde la trx VFX3 colocando los filtros correspondientes, ejecutando, marcando la linea del documento a liberar y darle banderita verde de la barra.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Enrique Leguizamon Luchin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Senior

Enrique Leguizamon Luchin

Profesión: Tic - Paraguay - Legajo: PV56L

✒️Autor de: 96 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Enrique Leguizamon

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La interfase SD/FI" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert


Interfase SD/FI 1. Conexión con Gestión Financiera a. Fecha de facturación b. Determinación de precios c. Determinación de cuentas d. Determinación de mensajes 2. Bloqueo de contabilizaciónn 3. Números de referencia y números de asignación 4. Números de referencia en lista de facturas 5. Clases de documento por operación 6. Central / Sucursal 7. Contabilizaciones negativas 8. Abonos con fecha valor 9 Customizing y función del bloqueo de contabilización 10. Resumen de la lección

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INTERFASE SD/FI CONEXIÓN CON GESTIÓN FINANCIERA Comercial traspasa los datos a gestión financiera y contabiliza en las cuentas seleccionadas. Una vez transferidos los datos solo se podrá modificar la determinación de mensaje BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN Para una clase de factura. Ciertos países se bloquea hasta que se reciba datos de un ente fiscal NÚMEROS DE REFERENCIA Y NÚMEROS DE ASIGNACIÓN Referencia: Se encuentra en la cabecera del doc contable y se utiliza para la compensación (# fact legal) Asignación: se encuentra a nivel de posición de deudor y se utiliza para clasificación de partidas individuales NÚMEROS DE REFERENCIA...

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INTERFASE SD/FI Antes de que el documento contable se haya creado, se pueden modificar los siguientes datos de la factura: Fecha facturación Determinación de precios Determinación de cuentas Determinación de mensajes. Es posible fijar un bloqueo para que al contabilizar la factura, esta no genera el documento contable y vuelque a FI. Números de referencia y asignación El sistema puede completar de forma automática, los números de referencia y asignación. El número de referencia, se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para compensación, es al número de factura lega. El número de asiginación, se encuentra...

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Creado y Compartido por: Antonio Peinado Sempere / Disponibilidad Laboral: FullTime

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INTERFASE SD/FI Conexión con Gestión Financiera El sistema comercial traspasa los datos de la facturación, a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes de que el documento contable se haya creado se puede modificar o siguientes datos de factura: fecha de facturación, determinación de precios, determinación de cuentas, determinación de mensajes. Cuando ya ha sido trasferido a contabilidad, solo se puede modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realizar automáticamente, para ciertas clases de...

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INTERFASE SD-FI o Conexión con Gestión Financiera. El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se cree es posible cambiar los siguientes campos en la factura: o Fecha facturación – Precios – Cuentas - Mensajes. o Cuando la factura haya sido transferido a contabilidad solo se puede cambiar el mensaje. o Bloqueo de contabilidad. El traspaso a contabilidad se da automáticamente, para ciertas clases de factura que no se desee, es posible implementar un bloqueo de contabilización....

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Lección 8 Interfase SD/FI 1. Conexión con Gestión Financiera El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: -Fecha de facturación -Determinación de precios -Determinación de cuentas -Determinación de mensajes 2. Bloqueo de Contabilización La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automáticamente. El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realice automáticamente, para ciertas...

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Leccion 8: Interfase SD/FI 1/ Connection con FI. SD traspasa los datos de facturacion (facturas, abonos y cargos) a FI y realiza la contabilizacion en las cuentas seleccionadas por la determinacion de cuentas. ANTES que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: Fecha de facturacion Determinacion de precios Determinacion de cuentas Determinacion de mensajes cuando el doc de facturacion se haya transferido a la contabilidad solo se podran modificar: los datos de determinacion de mensaje y NO otros campos. 2/ Bloqueo de contabilizacion la transferencia a contabilidad en general se realiza automaticamente para que no se realize automaticamente, se...

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INTERFASE SD/FI Conexión con Gestión Financiera El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos) a Gestión FInanciara y realiza la acontabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes de que el documento contable haya sido creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: - Fecha de facturación. - Determinación de precios. - Determinación de cuentas. - Determinación de mensajes. Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad solo se podrán modificar los datos de determinación de mensajes, y no otros campos. Bloqueo de contabilización La...

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Conexion con gestion financiera El sistema comercial traspasa los datos de la facturación(facturas, abonos y cargos) a gestion financiera y realiza la contabilizacion en las cuentas seleccionadas por la determinacion de cuentas Antes de que el doc contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: fecha de facturacion determinacion de precios determinacion de cuentas determinacion de mensajes BLOQUEO DE CONTABILIZACION la transferencia a contabilidad en general se realiza automaticamente puede no desearse que se realize automaticamente para ciertas clase de facturas para esto se puede fijar un BLOQUEO DE CONTABILIZACION para esta clase de factura NUMEROS DE REFERENCIA Y NUMEROS DE ASIGNACION el sistema puede...

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Antes de crear el documento contable se peuden modificar los datos de factura: -Fecha de facturación. -Determinación de precios. -Determinación de cuentas. -Determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización.-El traspado a la contabilidad puede no desearse que se realice automáticamente para ciertas factuas. Puede fijarse un bloqueo de contabillización. La contabilidad solo se verá reflejada si se ha liberado el documento para la facturación. No de referencia.- se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación puesto que representa el número de factura legal. No. de asignación.- se encuentra a nivel de posición...

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Creado y Compartido por: Jose Carlos Espinosa Moya

 


 

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