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✒️SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas

SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas

SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas

BLOQUEO DE FACTURAS DEBIDO A DESVIACIONES

Cuando introduce una factura, el sistema propone valores de los acuerdos de compra o de una entrada de mercancías (EM). Si una posición de factura varía con relación a estos valores, debe encontrar el motivo de dichas desviaciones, por ejemplo, hablando con el departamento de compras, el departamento de entrada de mercancías o con el proveedor.

No es necesario realizar una investigación exhaustiva para pequeñas desviaciones; sin embargo, puede establecer límites de tolerancia para cada tipo de desviación en Customizing para Gestión de materiales en Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Fijar límites de tolerancia. Si acepta una desviación en una posición de factura y sobrescribe el valor de propuesta, el sistema comprueba si las desviaciones se encuentran dentro de los límites de tolerancia en Customizing. Por lo tanto, el sistema acepta la factura sin hacer consultas adicionales.

El bloqueo de facturas se aplica a todas las posiciones de una factura. Toda la factura se bloquea para el pago incluso si solo una posición de la factura muestra una desviación.

Debe liberar una factura bloqueada en un paso diferente para poder autorizarla para el pago.

OTROS MOTIVOS DE BLOQUEO

En el registro maestro de materiales, debe definir las siguientes características:

  • Si una EM de un material está sujeta a inspección.

· En este caso, se crea un lote de inspección para cada EM de este material.

  • Si es necesario bloquear una factura debido a una inspección de calidad

· En este caso, un lote de inspección sin decisión de empleo o un lote de inspección rechazado provoca que el sistema bloquee la factura.

Una factura puede bloquearse debido a una inspección de calidad con el motivo de bloqueo Calidad.

El sistema determina el motivo de bloqueo Calidad para una posición en los siguientes casos:

  • Verificación de facturas basada en EM

La factura se bloquea si no se ha realizado ninguna decisión de uso acerca del lote de inspección de la EM correspondiente o si el lote de inspección ha sido rechazado.

  • Sin verificación de facturas basada en la EM (verificación de facturas basada en el pedido)

La factura se bloquea si no se ha realizado ninguna decisión de uso para el lote de inspección de la posición de pedido o si el lote de inspección ha sido rechazado.

BLOQUEO DE IMPORTE

Es probable que las posiciones de factura con un gran importe se bloqueen de manera automática. Utilice esta función cuando desee que múltiples usuarios verifiquen dichas posiciones de factura.

BLOQUEO ESTOCASTICO

Puede seleccionar facturas de manera aleatoria y bloquearlas para la verificación. Para este tipo de verificación basada en muestras, utilice el bloqueo estocástico.

Es necesario activar el bloqueo estocástico por sociedad en Customizing. También es necesario establecer un valor umbral y un porcentaje. Esto determina la probabilidad de que se presente un bloqueo. Si el valor de la factura es mayor o igual que el valor umbral, la probabilidad de que la factura sea bloqueada es la misma que el porcentaje indicado. Si el valor de la factura es menor que el valor umbral, la probabilidad de que la factura sea bloqueada es proporcional al porcentaje indicado.

Si el bloqueo estocástico está activado al contabilizar una factura que no tenga ningún otro motivo de bloqueo, el sistema decidirá si es necesario bloquear la factura o no.

Los bloqueos estocásticos son válidos para toda la factura y no en el nivel de posición.

BLOQUEO MANUAL

Para bloquear facturas en forma manual, cuenta con las siguientes opciones al registrar una factura:

  • Nivel de cabecera

En la etiqueta Pago, seleccione una clave para el bloqueo de pago, como R (Verificación de factura) en el campo Bloqueo de pago.

  • Nivel de posición única

En la pantalla de la posición, marque la casilla de selección Ma (motivo de bloqueo manual).

Independientemente de si bloquea manualmente una factura logística en el nivel de cabecera o de posición, el sistema establece el bloqueo del pago en la línea del proveedor del documento FI de manera automática.

FACTURAS BLOQUEADAS

Si una factura está bloqueada para el pago al contabilizarla, la casilla de verificación de bloqueo del pago se fija en la posición de la línea de proveedor del documento contable, y en la cabecera y posición de línea del documento factura de gestión de materiales (MM). Entonces, la gestión financiera (FI) no puede pagar la factura automáticamente.

Una factura se bloquea por varios motivos, entre los cuales se encuentran:

  • Desviaciones en una posición o más.
  • Bloqueo de pago manual o bloqueo de posición manual.
  • Bloqueo estocástico.
  • Bloqueo de pago determinado por la clave de condiciones de pago.

La mayoría de las facturas bloqueadas pueden liberarse automáticamente para el pago cuando se recibe el balance de las mercancías o cuando se ajusta el precio del pedido. Sin embargo, las desviaciones y las facturas también pueden liberarse manualmente en otro paso. Pero esto debe realizarse únicamente después de la consulta con el departamento de compras o con el proveedor.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Sergio Cardona, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master


Sergio Cardona

Profesión: Especialista en Logistica - Colombia - Legajo: CU97E

✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Sergio Cardona

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Visualización y Bloqueo de las Facturas" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 4: Visualización y bloqueo de las facturas 1. Para la visualización de documentos podemos acceder por la transacción MIR4 2. En la MIR4 en "documentos subsiguientes" podemos observar el diario contable 3. El bloqueo de las facturas es automático 4. El bloqueo estocástico es una forma aleatoria de bloquear las facturas 5. La factura será pagada una vez desbloqueada por la TX MRBR en el módulo FI

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Visualización de documento contable: Importante bloqueo de factura MIR4 transacción para visualizar documento de ingreso de facturas Visualización del dcto contable: Doc Siguientes Bloqueo de facturas: la factura se guardara con estatus bloqueado si no cumple con las condiciones determinadas Pedido, EM, Tolerancias. Bloqueo Automático:se guarda en el sistema, bloqueada para pago. Estos bloqueos ocurren fundamentalmente por desvío en los precios. Bloqueo Manual: El operador registra y bloquea la factura durante su creación. Bloqueo Estocástico: Bloqueo estadístico de facturas para auditorias. La factura solo podrá ser pagada luego de su desbloqueo por el módulo FI con la transacción...

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Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

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SAP SemiSenior

VISUALIZACIÓN Y BLOQUEO DE LA FACTURAS Visualización del doc. de factura - MM Transacción MIR4 Colocaremos el nº doc. deseado e ingresaremos para observar y analizar toda su información Visualización de doc. Contable - FI Para acceder al doc. contable ingresaras a la transacción "MIR4" y la factura del proveedor deseada. Información relevante: Nº documento Sociedad Referencia Cuenta Importe Bloqueo de facturas Herramienta para impedir que una factura sea pagada de forma automática , sino cumple las condiciones. Hay 2 vías : Bloqueo automático Bloqueo manual Bloqueo estocástico Las facturas...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

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SAP SemiSenior

Para visualizar el documento registrado se realiza con la transacción MIR4 BLOQUEO DE FACTURAS El bloqueo de las facturas puede darse de las siguiente manera: 1. bloqueo automático: sino cumple con las condiciones determinadas por el pedido, la entrada de mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización se bloquea. 2. bloqueo manual: la persona que registra la bloquea durante su creación. 3. Bloqueo estocástico: se utiliza con fines de auditoria, en la cual se bloquea un porcentaje de la factura

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Creado y Compartido por: Rosalba Mogollon Morales

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SAP Expert

Lección: Visualización y Bloqueo de las Facturas [ 4º de 6 ] 1) visualización del doc de factura - MM Para visualizar los doc creados, apartir de la verificación y registro de las facturas de proveedores, se utiliza la trx MIR4. imagen 1.1 (pantalla inicial para la visualización de una factura) ingresar el nro de doc deseado, para observar y analizar toda la info. imagen 1.2 (presentación de la info de una factura) 2) Visualización del documento contable- FI ingresar a MIR4 y la factura de proveedor deseada, mediante el boton "Docs. subsiguiente" muestra : imagen 2.1(visualizacioin de la info del doc contable asociado a la factura) información relevante: ...

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Creado y Compartido por: Pablo Adrian Oggero

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SAP Junior

*Bloqueo de facturas: -Bloqueo automatico: Si la factura no cumple con alguno de los requisitos de la verificación (pedido,entrada mercaderia,tolerancias). Fundamentalmente producto de desvios en los precios. -Bloqueo Manual: El operador registra la factura y aplica bloqueo durante la creación. -Bloqueo Estocástico:Tipo de bloqueo aleatorio con fines de auditoria, defino en la parametrización (porcentaje de Fact bloqueadas e importes) *MRBR Transacción que permite el desbloqueo de facturas, bloqueadas automaticas o manualmente. *Fecha Base: Fecha tomada como referencia para el calculo de fechas de vencimiento y caducidad de los descuentos.

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Creado y Compartido por: Gustavo Enrique Ravell Bonnin

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SAP Senior

Bloqueo de Facturas: * Bloqueo Automatico: Importante** Son por errores en cuanto desvio de precios y no errores de informacion. * Bloqueo Manual * Bloqueo Estocastico: Es Aleatorio con fines de Auditoria. importante*** El Desbloqueo lo realiza FI. "MRBR"

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Creado y Compartido por: Mayerly Ojeda Hernandez

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SAP Master

4/6 VISUALIZACIÓN Y BLOQUEO DE LAS FACTURAS Visualización del documento de factura MM Utilizamos la trx MIR4 si deseamos visualizar una factura logística o cualquiera de sus variantes (abonos, cargo posterior, débito posterior) Visualización del documento contable FI Para acceder al documento contable se ingresa desde la MIR4 +la factura de proveedor deseada/documentos subsiguientes. La información más relevante de la factura: N° de documento-número que SAP asigna Sociedad-compañía para la cual se registra el documento. Referencia-factura proveedor Cuenta-cuenta contable a la que se efectúa la imputación Importe- valor asignado a cada concepto. (signos...

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Creado y Compartido por: Patricia Jacqueline Martinez Alonso

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SAP Senior

Visualización y Bloqueo de las Facturas Visualización del documento de factura: Para poder ver un registro de verificación de factura, se utiliza la transacción MIR4 Bloqueo de factura: Una factura puede ser bloqueada si no cumple con las condiciones para ser pagada, para lo cual, se puede realizar de dos maneras. 1 – Bloqueo Manual: En este caso donde el operador registra la factura y aplica el bloqueo durante la creación. 2 – Bloqueo Estocástico: Es una forma aleatoria o estadística de bloqueo de facturas. Es utilizada con fines de auditoría mediante la cual, el sistema bloquea un porcentaje determinado de facturas por en cima de un cierto importe. El porcentaje y el importe...

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Creado y Compartido por: Daniel Morales

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SAP Master

VISUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE FACTURA - MM MIR4 --- Visualizar Facturas de proveedores o cualquiera de sus variantes (Abono, Cargo posterior, Débito posterior) VISUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO CONTABLE - FI Para acceder al documento contable: "Docs.subsiguientes..." Información relevante que muestra el documento: N° documento, Sociedad, Referencia, Cuenta, Importe BLOQUEO DE FACTURAS SAP provee una herramienta para impedir que una Factura sea pagada en forma automática, si no cumple con las condiciones determinadas por el PEdido, la EM y las Tolerancias definidas en la parametrización (FI dispone de la posibilidad de generar pagos automáticos de Facturas) ...

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Creado y Compartido por: Nelson Marquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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