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✒️SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

En el proceso de parametrización de verificación facturas se deben seguir los siguientes pasos:

1. Definir el indicador de Iva asociado a la factura.

Ruta: Spro- Gestion de Materiales-Verificacion de facturas Logistica- Factura recibida-Actualizar Valores propuestos para el indicador de impuestos

Al seleccionar "Actualizar Valores propuestos para el indicador de impuestos" veremos la pantalla: Modificar Vistas propuestas impositivas en verificación de facturas: Resumen.

Acá seleccionaremos la sociedad e iremos a la pantalla: Modificar vista propuestas impositivas en verificación de facturas: Detalle.

Seleccionamos de la lista de valores de IVA disponibles, el requerido. (Campo Indicador impuestos).

Guardar cambios.

2. Siguiendo la ruta anterior ahora se procederá a configurar el envío de email al responsable de compras ante el cambio de precios significativo en la factura de compra.

Especificar mail a compras en caso de desviación.

Pantalla: Modificar vista mail a compras en caso de desviación de precios: Resumen

Marcar el casillero Mail Aut. para que se envie el email al responsable de compras.

Guardar cambios.

3. Verificar facturas duplicadas.

Continuamos en la misma ruta pero ahora debemos seleccionar Configurar Verif Facturas Dobles.

Pantalla: Modificar vista Verificar facturas duplicadas.

4. Bloqueo de factura ante desviaciones de precios.

Sección: Bloqueo de factura- Fijar limites de tolerancia

Pantalla: Modificar vista limites de tolerancia: Resumen

Aca se define el limite de tolerancia y el valor del limite.

5. Bloqueo estocástico.

Bloqueo aleatorio de facturas provenientes de proveedores.

Ruta: Bloqueo factura- Bloqueo estocastico-Activar bloqueo estocástico

Pantalla: Modificar vista bloqueo estocástico: Activación Resumen.

Marcamos Bloqueo estocastico.

6. Parametrizar bloqueo estocástico

Bloqueo factura-Bloqueo estocastico-Parametrizar bloqueo estocastico

Pantalla: Modificar vista bloqueo estocástico: Valores.

Estableceremos el valor umbral o importe total de la factura a partir del cual se activará el bloqueo y el porcentaje de facturas que serán bloquedas de forma aleatoria.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Edward Josue Delgado Torres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Junior

Edward Josue Delgado Torres

Profesión: Ingeniero en Informatica - Venezuela - Legajo: WJ25D

✒️Autor de: 17 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy ingeniero en informática, poseo mas de 15 años de experiencia en el sector de tecnologia de la información.

Certificación Académica de Edward Delgado

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización" de la mano de nuestros alumnos.

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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS - LECCION 1 Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización. 1- Generalidades de la parametrización de la verificación de Facturas Rango de numeración Estado de campos Tolerancias Validaciones 2- Aspecto de la Parametrización de la Verificación de Facturas Factura de Proveedores (Logística) Contabilizaciones automáticas Asignación números documentos contables Asignación números documentos logísticos Especificar bloqueo de pagos Fijar límites de Tolerancia Parametrizaciones generales 2.1- Definición de Contabilización...

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VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN. 1. Generalidades de parametriación de facturas Es la parametrización del procedo de verificación de facturas de proveedores al momento de registrarlas. 2. Aspectos de la parametriazación de la Verificación de Factura. (Logística). Definición de Contabilización automática. Aqui se definen las cuentas de mayor o contables que de imputarán automáticamente al momento de registrar la factura u otro documento. La transacción FB03, se visualizan las actividades del módulo FI. Asignación de números documentos contables. Se definen los rangos de numeración...

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Unidad 7: Parametrización de la verificación de facturas Verificación de facturas y sus principios generales de parametrización Aspectos de la parametrización en verificación de facturas: Contabilizaciones automáticas: Aquí se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se les imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. EN y RF: Nº de documento | Sociedad | Ejercicio 2011 50000000xx 3000 Cuentas 1 170103 Stock- prod. terminados 100 2 220102 Compensación EM/RF 1000- (Siempre aparece en el doc. contable de las facturas) 3 560118 Diferencia de precios 900+...

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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCION 1: Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización. Generalidades de la parametrización de la verificación de Facturas Rango de numeración Estado de campos Tolerancias Validaciones Aspecto de la Parametrización de la Verificación de Facturas Factura de Proveedores (Logística) Contabilizaciones automáticas Asignación números documentos contables Asignación números documentos logísticos Especificar bloqueo de pagos Fijar límites de Tolerancia Parametrizaciones generales 2.1- Definición de Contabilización...

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El registro de la verificación de facturas es muy dependiente a la parametrización del módulo FI. Una inadecuada configuración de cuentas contables puede generar contabilizaciones erróneas en el módulo FI. En la parametrización de las facturas logísticas se presentan las siguientes propuestas: 1.- Contabilizaciones automáticas. 2.- Asignación de números de documentos contables. 3.- Asignación de números de documentos logísticos. 4.- Especificar bloqueo de pagos. 5.- Fijar límites de tolerancia. 6.- Parametrizaciones generales. Las opciones que disponibles para el bloqueo de facturas logísticas es: - Bloqueado el pago - Verificación...

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Verificacion de facturas y sus principios generales de parametrizacion: Aspectos parametrizables en el proceso de verificacion de facturas logisticas: Factura de proveedores logistica: * Contabilizaciones automaticas * Asignacion numeros documentos contables * Asignacion numeros documentos logisticos * Espesificar bloqueo de pagos * Fijar limites de tolerancia * Parametrizaciones generales

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Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización En esta lección, trataremos temas como: - Rangos de numeración para documentos contables y logísticos - Estado de campos en la confección de los mismos - Definición de tolerancias, mediante la fijación de límites de tolerancia: Se parametrizan con el fin de determinar la aceptación o no de la misma para el pago. Cabe mencionar que SAP no rechaza el registro de la factura por desvío en las condiciones, pero sí, dispone del recurso del bloqueo para el pago según diversas definiciones de tolerancias, lo que impide su ejecución sin la correspondiente intervención de un responsable...

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Creado y Compartido por: Jhon Ching

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PARAMETRIZACION DE LA VERIFICACION DE FACTURAS Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas: Contabilizaciones automáticas. Asignación números documentos contables. Asignación números documentos logísticos. Especificar bloqueo de pago Fijar limite de tolerancias Parametrizaciones generales. Definición de contabilización automática: en este segmento de la parametrización se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se imputaran automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores (u otro documento originado en MM de impacto en FI). Transacción FB03: permite...

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Lección #1: " Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización". SPRO: Gestión de Materiales- Verificación de Factura Logística- Factura recibida- Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos. ** Seleccionar sociedad y luego "lupa"; luego seleccionar indicador de impuesto deseado (matchcode) y Guardar (OT). -- Especificar Mail a Compras en caso de desviación de precio (Seleccionar sociedad y clic en "Mail automát.") -- Configurar verific. facturas dobles (duplicadas). Seleccionar sociedad y clic en: "Verificar sociedad", "Verificar ref." y "Verificar fe. factura"; luego gradar (OT). SPRO: Gestión...

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Creado y Compartido por: Katel María Mejia Guillén

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Verificacion de Facturas y sus principios generales de parametrizacion ASPECTO DE LA PARAMETRIZACION DE LA VERIFICACION DE FACTURAS a fin de comprender los pasos que nos esperan recorrer en esta unidad, se mencionan en el esquema los aspectos de la parametrizacion del tema que nos convoca y que sera de suma importancia para la correcta finalizacion del proceso de compras dentro del modulo mm Contabilizaciones automaticas asignacion numeros documentos contables asignacion de numeros documentos logisticos especificacion de bloqueo de facturas fijar limites de tolerancia parametrizaciones generales Definicion de contablizacion automatica La parametrizacion se definen las cuentas de mayor a las cuales se imputaran automaticamente los documentos...

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Creado y Compartido por: Juan Gabriel Fermin Capellan / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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