✒️SAP MM Verificación de facturas
SAP MM Verificación de facturas
VERIFICACIÓN DE FACTURAS
· Algunos datos básicos de una factura: número, tipo de documento, sociedad, fecha de factura, contabilización, pedido, proveedor, valor del IVA, moneda, fecha base, condición de pago, bloqueo para el pago, vía de pago, tipo de cambio, división.
· Cuando se registra una factura que no afecta el inventario no se requiere la cuenta EM/RF, porque se necesita una cuenta de consumo. Si la EM fuera imputada a una cuenta de gastos no deberá ser compensada en la factura.
· Las tablas más comunes de la factura son: RBKP (Cabecera) RSEG (posiciones) RBCO (imputaciones)
· La factura no siempre es emitida a nombre del proveedor del pedido, ya que puede tratarse que se haga el pedido a una empresa X y el cobro se realice a otra pero esta debe estar asociada a la primera.
· El nombre de verificación de factura, se debe a que al momento del registro, el sistema verifica la información con el pedio y la entrada de mercancía o servicio si los datos tienen variación se bloquea y se debe desbloquear dentro del módulo MM.
· Las facturas se retienen para validar los errores que se hallan presentado durante su ingreso y para no volver a ingresar la información registrada, esto no genera documento contable Tabla RBKP-RBSTAT
· Para que el proveedor o el área de compras sepan que la factura fue registrada se debe parametrizar un mensaje en la transacción MIRO, para que al guardar la información genere automáticamente la salida para informar a quien corresponda.
· Desde las transacciones SE11 o SE16, los campos en las tablas principales son: RBKP ( número de documento año) RSEG (número de documento año posición)
· Parametrizaciones básicas en la verificación de factura (Asignación de la numeración de los documentos logísticos y contables ) (actualizar indicador de IVA propuesto) (contabilización de costos no planeados) (Visualización de textos del pedido ) (envío de e-mail a compras en caso de desviación significativa en los precios )( verificación de facturas duplicadas)( definición de tolerancias y bloqueos)
· En la transacción MIR4, el pedido se visualiza en los datos posición.
· Los documentos contables se visualizan desde el botón docs. Subsiguientes
· Desde la transacción MIR6 se obtiene una lista de facturas logísticas de proveedores y de facturas ingresadas mediante BAPI’S o EDI
· Desde la transacción MR11 se compensan la cuenta EM/RF
· Desde la transacción MRBR se desbloquean las facturas logísticas
· Desde la transacción MR8M se anula la factura logística.
· Para facturar los costos indirectos no planeados, se hace desde la transacción MIRO, ingresando el valor correspondiente en la solapa detalle campo CstIndAdqNoPI
· Para la facturación de mercancía o servicios y costos indirectos planificados, se selecciona desde la lista correspondiente, ubicada en el sector derecho encima de las posiciones.
 
 
 
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Carlos Farias Diaz
Sobre el autor
Publicación académica de Jesus Manrique Henriquez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Jesus Manrique Henriquez
Profesión: Administrador de Empresas - Peru - Legajo: AO90K
✒️Autor de: 64 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Mi nombre es jesús antonio, tengo 23 años, soy administrador de empresas y trabajo en la fabrica de cementos mas importante de perú en el dpto. de almacenes
Certificación Académica de Jesus Manrique