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✒️SAP MM Información principal del Documento

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Informacion de los documentos

Transaccion ME23N

Datos del Encabezado

Numero del Documento. Unico numero que lo identifica y al cual se asociara la informacion. Nomeclatura 4500000000 a 4599999999. Parametrizable para cada Empresa.

Clase de Documento. Clase NB es la clase estandar, pero cada Empresa puede definir tantas clases diferentes como la requieran sus procesos de negocio. Este determinara la numeracion, estado de los datos a ingresar (opcionales, obligatorios).

Org Compras, Grupo Compras, Sociedad. Pertenecen a todo el documento.

Condicion de pago. Se refiere el codigo de la condicion de pago pactada con el proveedor. Como los datos restantes.

Incoterms. establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten al vendedor y comprador para establecer las transacciones comerciales.

Moneda. Moneda del documento.

Tipo de cambio. tipo de cambio entre la moneda local y la del documento.

Textos

Direccion

Estrategia leberacion. Informa acerca de la estrategia de liberacion asignada al documento, los niveles de aprobacion y el estado de cada uno de ellos (pendiente o aprobado). El indicador de liberacion nos dara la informacion del estado actual (sin liberar, parcial o totalemnte liberado)

Datos de los Items

Lote. Codigo que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricacion que lo identifica o individualiza.

Grupo articulos. Dato para agrupar materiales o servicios.

Mat. prov. Hace referencia al codigo utilizado por el proveedor para este producto o servicio.

Cantidad y unidades.

Cantidad. Cantidad solicitada.

Cantidad pedida en la unidad de almacen. Se hace referencia a esta cantidad debido a que las unidades definidas en SAP podrian definir de las utilizadas por el proveedor.

Unidad pedido / precio. permite establecer la relacion de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente

Unidad pedido / almacen. se indicara la relacion entre las unidades solicitadas y la empleadas en el almacen

Reparto. Permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades.

Entrega.

Tot.exc.sum. se indicara mediante un porcentaje el maximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada

TolSumIncomp. porcentaje de tolerancia de mercaderia faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida.

Tipo de stocks. se indicara si la mercaderia al ser recibida, podra ser utilizada directamente, debera superar un proceso de control de calidad o sera bloqueada hasta su aceptacion por el responsable correspondiente

Plaz.entr.prev. es una cantidad de dias en que se tiene previsto recibir la mercaderia.

TmpoTraEM. Indica la cantidad de dias que demora en la compañia en el tramite fisico y administrativo de recepcion de la mercaderia

Entrada mcia. indica que este pedido espera una entrada de mercaderia

EM no valorada. define que al recibir la mercaderia, la posicion no sera valorizada y por tanto no incrementara el valor del inventario ni generara un documento contable asociado

Entrega final. toda vez que este campo sea tildado, se impediran nuevos movientos al stock asociados a esta posicion

Factura

RecepFactura. con este campo tildado se estara indicando que dentro del procesos de compras asociado a este pedido debera ser recibida y verificada la factura del proveedor

Factura final. al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posicion

VerFactEM. se indica al sistema que primero debe ser afectuada la entreda de mercaderia y luego verificada la factura, a partir de la misma. No obstante, sap permite invertir el orden de proceso. FC y EM.

Ind.Impuestos. se indicara el codigo de IVa correspondiente al proveedor y tipo de operacion

Condiciones. esta seccion del item involucra todos los conceptos formadores del costo. Precio Bruto. IVA. Flete. Seguros y demas.

Direccion.

Valores propuestos. Parametrizacion personal.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Lucas Verblud, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

Lucas Verblud

Argentina - Legajo: KJ76J

✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Lucas Verblud

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS UNIDAD 6: LECCIÓN 4: Información principal del documento 1. En el encabezado es obligatorio indicar la Org. de Compras, el grupo de compras y la sociedad 2. Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información 3. Se pueden hacer textos en la cabera para explicar o hacer aclaraciones 4. La unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades 5. El reparto permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. 6. Una EM no valorada define que al recibir la mercadería, la posición no será...

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...

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Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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SAP Master

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Senior

Copiar y pegar dirección en nueva ventana: http://www.xmind.net/m/DB8Q/ Para visualizar datos de los pedidos ejecutamos la transacción ME23N. En Cabecera de Documento, encontramos información que afecta todo el documento; En Datos de Item o de posiciones, donde se encuentra los datos relacionados a los maestros de materiales y de los precios y cantidades pedidos. En valores propuestos podemos hacer una parametrización personal para que el sistema nos proponga siempre valores predeterminados para ciertos campos comocentro, almacén, solicitante, grupo de compras, etc.

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Creado y Compartido por: Carlos René Núñez Vivas

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SAP Senior

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Javier Martin La Verghetta / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

Datos Generales de un Pedido: *Podemos dividirlos en dos, los datos de cabecera y los de items. -Cabecera: Son datos únicos del documento y de toda la información asociada a el. Se requiere un único registro de cada uno de ellos. Dentro de los datos de cabecera los mas importates serian: Tipo de documento, Número, Entrega/Factura, Textos, Estrategia de liberación,etc.. Nota: EL tipo de documento muestra las diferentes variantes disponibles en los documentos de pedidos y tiene una gran influencia sobre los datos a ser completados para cada caso. Condiones de Pago: clave que hace referencia a la condición de pago pactada con el proveedor; y los demas datos de la solapa factura son los detalles de esa...

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Creado y Compartido por: Gustavo Enrique Ravell Bonnin

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SAP Senior

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO 1. INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 1.1 DATOS DEL ENCABEZADO Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el documento Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. Tipo de cambio: valor de conversión entre la moneda local y la del documento Textos: los...

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Creado y Compartido por: Maria De Los Angeles Sanjines

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SAP Senior

ME23N--> Visualizar Pedido Nota: Para ver los codigos en las listas desplegables, podemos activarlos seleccionando el boton "Ajustar dispos.local" (ultimo en la barra de herramientas principal), vamos a "opciones" luego a diseño "iteractivo", seguido de "visualizacion" y finalmente tildamos la opcion "visualizar claves en listas desplegables". el acceso a esta opcion esta sujeto a las versiones de SAP que se utiicen. El Tipo de Documento es un dato muy importante ya que determina la numeracion, el estado de los datos a ingresar(Opcionales, obligatorios). entre otras cosas. Los datos de cabecera son validospara todo el documento e items, es decir, sera aplicable un unico valor Clase...

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Creado y Compartido por: Manuel Arrieta

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SAP Master

Unidad 6: "Proceso de Compras, Estructura y Funcionalidades" Lección 4: Información principal del Documento. 1.- Información de los documentos. 1.1.- Datos del Encabezado. - Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) - Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar - Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el document - Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor - Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. - Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. - Tipo de cambio: valor...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP Senior

Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras Información principal del Documento Cabecera: Datos Org: datos que ya conocemos, Grupo de Compras, Organización y Sociedad. Fijos para todo el documento Entrega/Factura cond de pago: Incoterms Moneda Tipo de Cambio Textos: varios textos que es posible configurar para que aparezcan en la cabecera del pedido Dirección: datos comerciales del proeedor Estrategia de liberación: estrategia definida para todo el documento ITEMS Datos del material Lote Grupo de artículos Mat del proveedor Cantidades / Pesos Cantidad: es la solicitada al proveedor Cantidad pedida en la unidad del almacén: utilizada cuando las unidades definidas...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

 


 

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