🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

CARGOS/DESCARGOS POSTERIORES

Se genera un cargo posterior si recibe una factura o un abono una vez que se ha liquidado una transaccion.

Un cargo o abono posterior modifica el valor total facturado de una posicion de pedido; la cantidad total facturada no varia. Solo se realiza una actualizacion basada en valores de la transaccion de compras y no hay una actualizacion basada en la cantidad.

Se pueden producir los siguientes escenarios que generan la contabilización de cargos o de abonos posteriores:

  • Debe introducir una factura como cargo posterior si una posición de pedido ya ha sido facturada y se reciben más costes. Por ejemplo, un proveedor le factura, por descuido, un importe que es muy bajo y le envía una segunda factura por la diferencia.
  • Debe registrar un abono como abono posterior si una posición de pedido fue facturada a un precio demasiado alto y ha recibido un abono. Por ejemplo, un proveedor le ha facturado, por descuido, un precio que es muy alto y le envía un abono por la diferencia.

Si introduce un cargo o abono posterior, el sistema propone toda la cantidad facturada, pero no el valor. La máxima cantidad que puede cargar posteriormente es la cantidad que ya ha sido facturada. Sólo puede introducir un cargo o un abono posterior para una posición de pedido si ya se ha contabilizado una factura para dicha posición.

Un cargo o abono posterior no puede hacer referencia a una factura concreta. Aparecen de forma separada en el historial de pedidos.

MOVIMIENTOS DE CUENTA CON CARGO POSTERIOR

Al contabilizar un cargo o abono posterior, el sistema contabiliza el importe de la factura en la cuenta del proveedor.

Según la cantidad entregada, se producen los siguientes movimientos:

  • Si la cantidad asociada con el cargo o abono posterior ya fue entregada, el sistema efectúa la contrapartida en la cuenta de existencias o la cuenta de diferencias de precio, en función del control de precio utilizado. Para las posiciones de pedido con imputación, el sistema realiza la contrapartida en la cuenta de consumo.
  • Si aún no se entregó la cantidad del cargo o del abono posterior, el sistema efectúa la contrapartida en la cuenta de compensación de entrada de mercancías/recepción de facturas (EM/RF). Cuando se contabiliza la EM, el sistema contabiliza el cargo o el abono en la cuenta de existencias o en la de diferencias de precio, en función del control de precio utilizado. Para las posiciones de pedido con imputación, el sistema las contabiliza en la cuenta de consumo.

ABONOS

Los movimientos de cuenta de un abono o de un descargo posterior son iguales que aquellos de la contabilización de una factura o un cargo posterior. El sistema contabiliza en las mismas cuentas, pero con el signo contrario +/- al lado de la entrada.

Por lo general, usted recibe un abono de un proveedor si la cantidad o el precio exceden lo pautado, o si se devuelven mercancías ya facturadas.

Como en el caso de las facturas, los abonos se refieren a pedidos o entradas de mercancías (EM).

La diferencia entre las transacciones Abono y Cargo posterior es la siguiente:

  • Contabilice un abono si la cantidad de las facturas es muy elevada. Al contabilizar el abono, la cantidad total facturada en el pedido se reduce por el valor de la cantidad del abono. La cantidad máxima para la cual puede crear un abono es la cantidad que ya fue facturada.
  • Del mismo modo que la entrada de mercancías correspondiente se espera o contabiliza para la factura, en el caso de un abono, el sistema asume que el abono pertenece a una entrega de devolución o anulación de la entrada de mercancías. Es decir, el abono se liquida utilizando la cuenta de compensación EM/RF.
  • Contabilice un cargo posterior si el precio de la factura es demasiado alto. La cantidad total facturada de la posición de pedido no varía, pero el valor total facturado se reduce.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Sergio Cardona, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master


Sergio Cardona

Profesión: Especialista en Logistica - Colombia - Legajo: CU97E

✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Sergio Cardona

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de la Facturación" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 2: Descripción y características de la facturación 1. En la entrada de mercancías es en donde se observa la información de lo solicitado 2. Para ingresar la factura se utiliza la transacción MIRO 3. La transacción ME23N nos permite ingresar al pedido y revisar la factura logística asociada 4. Si queremos ingresar a la ver la factura directamente ingresamos a la transacción MIR4 5. El abono o nota de crédito nos permite cancelar total o parcialmente lo ingresado con una factura 6. El cargo posterior es el importe que se imputa a una operación pero que no impactan en las cantidades facturadas...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert

Descripción y características de la facturación viernes, 15 de septiembre de 2017 2:57 p. m.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Miguel Angel Pineda Vela

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Audio 8.2.1: Características y peculiaridades del procedimiento de verificación de la factura. No es necesario recordar todos los conceptos, pero sí de utilidad como usuario de SAP recordar los principios generales y los procedimientos. Audio 8.2.2: En el contenido restante de la lección encontrarás un detalle de los tipos de documentos que pueden ser generados y asociados a las facturas, estos son el abono o nota de crédito, cuya finalidad es la cancelación total o parcial de la factura, utilizado donde se encuentren unidades del producto en juego. Por último, cargo y descargo posterior que será utilizado cuando existan actividades como resultados de movimientos de los importes,...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Sap mm descripción y características de la facturación el ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado por el Módulo MM. Se mencionan algunos conceptos o actividades asociadas a las mismas: Concepto de registro y verificación de las facturas Registro parcial o completo de las facturas de un Pedido Información requerida para su gestión y creación de documentos FI Interacción con otros documentos o módulos del sistema Procedimiento de creación de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, nota de crédito, etc.) Concepto de cancelación parcial o completa...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Mileidy Herrera / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Descripción y Características de la Facturación Tipos de documento: Entrada y verificación de la factura – Generalidades: Se refiere a la operación inmediata la cual a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: Ingresando a la transacción MIRO verificamos y registramos las facturas de los proveedores. El objetivo es ingresar al sistema la obligación del pago al proveedor. Hay que tener en consideración a tener en cuenta es que una misma posición del Pedido podrá tener asociada más de una...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Daniel Morales

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Descripción y Características de la Facturación 1 | Tipos de Documentos 1.1 - Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación. El sistema recoge los datos relevantes para la Facturación de los Documentos de Pedido, EM y los compara con los datos de una Factura del proveedor entrante. Ingresando a la transacción ME23N, visualizar replica de ingreso de una Factura basada en un Pedido, en la solapa "Historial de pedido". De tal forma para la EM asociado, ingresando a la transacción MIGO. En los campos de los Ítems se han reubicado con el fin de asociar los datos...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Descripción y características de la facturación Tipos de documentos -Entrada y verificación de factura - Generalidades Se refiere a la operación donde una vez que recibe la factura del proveedor, se procede a su verificación y registro de su información basándose en el pedido y la entrada de mercadería. Se deben de tener en cuenta tanto el pedido de compra como la entrada de mercadería para poder registrar la factura. La transacción para registrar y verificar las facturas de proveedores es MIRO. Se ingresa a la transacción MIRO para verificar y registrar las facturas de proveedores, su objetivo es ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Lisseth Carballo Caballero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Descripción y Características de la Facturación Tipos de Documentos Entrada y Verificación de Factura: se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: MIRO: verificación y registro Facturas de proveedores. Casos que pueden presentarse en un Proceso de Negocio El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su exacto. El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos. El proveedor factura solamente una parte...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Descripción y características de la facturación Tipo de documentos Entrada y verificación de factura – Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de Mercadería. Factura Ingresando en la transacción MIRO verificamos y registramos factura de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Para ingresar directamente a la factura utilizamos la...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Luisa Fernanda Alvarez Valecia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

Descripción y Características de la Facturación 1- Tipos de Documentos En todo proceso de compra se registra la factura en el sistema con alguna referencia, por ejemplo: un Pedido y su Entrada de Mercadería. Esto se puede visualizar en la ME23N solapa: Historial. Se mencionarán los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso. 1.1- Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información en el sistema, basándose en el Pedido y la Entrada de Mercadería. 1.1.1- Pedido de Compra...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Silvina Del Valle Almaraz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!