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✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

LECCIÓN 9/10: CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR

Al momento de crear un proveedor se utiliza la transacción MK01. La letra inicial de la transacción indica que se orienta al Módulo MM, y por tanto, al ser creado el proveedor sólo podrán se ingresados los Datos generales del mismo como así también los asociados al mencionado módulo. Como conocimiento interesante, es conveniente recordar que será esta misma transacción que será utilizada para "extender" el proveedor a diferentes Organizaciones de compra que tenga definida la estructura de la compañía.

En el esquema se destaca la siguiente información:

  • Acreedor: Solicita el número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que se elige tenga asignada una Numeración Externa; en el caso que se asigne Numeración Interna, el campo puede ser dejado en blanco a lo cual el sistema asignará un número automáticamente.
  • Organización de Compras: Corresponde a la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante el cual se le dará curso al Proceso de Compras. Si tuviéramos mas de una, se le extenderá.
  • Grupo de Cuentas: Se asociará el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones que se prevean para él.
  • Modelo (Acreedor / Org. Compras): Se trata de registrar un proveedor a partir de la información de otro.

Existen varias pantallas en las cuales se ingresarán los datos correspondientes, sin embargo, loas datos mas relevantes para el proceso de compras son los siguientes:

  • NºIdent.fis.1: se trata del número que identifica legalmente al proveedor. por ejemplo CIOT o CUIL en Argentina, CNPJ en Brasil.
  • Ramo: es una división de las empresas según el foco de su actividad económica. Por ejemplo; comercio, bancario, servicios, etc.
  • Moneda del pedido: se refiere a la moneda que será propuesta para los pedidos de compras.
  • Condición de pago: es adoptado como valor para los pedidos, pudiendo modificarse según los acuerdos realizados con el proveedor.
  • Incoterms: asociado a las condiciones comerciales en operaciones de importación y exportación establecida por la ICC.
  • Control precio fecha: hace referencia a la fecha utilizada para la determinación de precios. Por ejemplo, puede ser tomada la Fecha actual, Fecha de entregas o Pedidos. etc.
  • Verific.Fact.base EM: cuando se selecciona esta casilla, indica que deberá efectuarse en primer término la Entrada de Mercadería y luego el registro y Verificación de Facturas del proveedor.

Un proveedor puede tener varios actores cada uno con roles diferentes, alguien quien entrega la mercadería, otro que recibe la factura, etc.

Se puede presentar el caso donde se le compra a una de las filiales de cierta empresa, la mercadería es entregada por otra, y es la Casa Matriz la que factura y cobra. En este caso, podemos identificar cada uno de los participantes mediante números de proveedores diferentes y asociarlos al principal.

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO

Crear un registro a partir de un modelo es un procedimiento sumamente útil y muy empleado en SAP, debido a que facilita la creación al heredar gran parte de la información, minimizando posibles errores en el ingreso de datos.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Daniel Woclaw, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Expert


Daniel Woclaw

Profesión: Consultor Junior de Programa Sap - España - Legajo: VV71H

✒️Autor de: 149 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Daniel Woclaw

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP SemiSenior

CREAR UN NUEVO PROVEEDOR Se utiliza la transacción MK01 En el primer pantallazo que nos muestran ACREEDOR si no colocamos ningún numero externo, SAP lo toma automáticamente. Se ingresan los datos básicos como nombre, dirección, teléfono, país, numero de identificación, datos de compra y los interlocutores que son los que intervienen el proceso de compras, adicional SAP nos indica con un recuadro y una tilde los que son obligatorios. CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO Muy empleado en SAP porque facilita la creación y minimiza los errores u omisión de datos, ya que hay datos muy particulares del proveedor

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Creado y Compartido por: Rosalba Mogollon Morales

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SAP Senior

UNIDAD 3: MAESTRO DE DATOS-MATERIALES Y PROVEEDORES UNIDAD 3: LECCIÓN 9: Creación de un nuevo Proveedor 1. Para crear el pedido por el módulo de compras utilizo la transacción MK01 2. Con numeración interna el sistema le da un código al acreedor. 3. La organización es aplicada al proveedor y mediante la cual se dará curso al proceso de compras 4. Se puede crear un proveedor con un modelo (Otro proveedor)

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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Creación de un nuevo proveedor Para crear el proveedor desde el punto de vista de compras ("Módulo MM") utilizaremos la transacción "MK01". Transacción MK01: La transacción indicada permitirá la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM, es decir, accediendo a sus datos generales y de compras. Se destaca la siguiente información: Acreedor Organización de Compras Grupo de Cuentas Modelo (Acreedor/ Org. Compras) SAP nos da la posibilidad de asociar a nuestro proveedor principal con otros que definiremos para cumplir con esos roles (obviamente, habrá casos donde se tratará del mismo).

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Creado y Compartido por: Sanyith Cruz Rodriguez Atagua / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Lección 9 - Creación de un nuevo proveedor Para crear un nuevo proveedor, se utiliza la transacción MK01 y se puede proceder de dos maneras 1. Cargar los siguientes datos desde el módulo MM: acreedor si la numeración es externa, sino será generado el código automaticamente al finalizar el proceso. Esto se define en el grupo de cuentas de proveedores Organización de compras Grupo de cuentas Para avanzar en la pantalla de carga de datos deberá utilizarse un botón del menú de opciones que indica siguiente. Hasta llegar a la ultima pantalla donde se culminará el proceso guardando los datos y generando el nuevo proveedor. 2. Al igual que para los materiales,...

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Creado y Compartido por: Adriana Yelpo

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Creación de un nuevo Proveedor Ingresamos en la casilla de transacciones e ingresamos el código MK01. aceptar. tomamos un valor del historial de organización de compra. seleccionamos el campo grupo de cuentas y con la ayuda seleccionamos uno de sus valores.. enter ingresamos el tratamiento haciendo click sobre la flecha para seleccionar un valor de la lista. seguidamente ingresamos el nombre del proveedor o su razón social. luego ingresamos una clave de búsqueda ingresamos los datos de la dirección del proveedor. enter para ir a la vista siguiente ingresamos la información fiscal. enter para la vista siguiente. donde ingresaremos la moneda del pedido ...

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

1 Creación de un Nuevo Proveedor MK01 -- Creación de nuevo proveedor desde MM (Datos Generales y de Compras) Acreedor: solicita código del proveedor cuando sea creado de forma externa, sino, dejar en blanco para que SAP lo cree automáticamente. Organización de compras: organización asignada al proveedor por la cual se dará curso al proceso de compras. Se puede extender en caso de requerirse otra adicional. Grupo de cuentas: proveedor habitual o eventual, interlocutores a definir, encargado de emitir facturas o entregar mercadería. Modelo (Acreedor / Org. de Compras): crear proveedor a partir de otro existente en el sistema. N° ident. fis. 1: Registro de...

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Creado y Compartido por: Nelson Marquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert





Creación de un nuevo proveedor Para crear el proveedor desde el punto de compras MM usamos la transacción MK01 accediendo a sus datos generales y de compras. 1 Acreedor, solicita el número o código del proveedor a crear cuando el grupo de compras que elegimos tenta asignada una numeración externa; en el caso que se asigne una numeración interna el campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. 2 Organización de compras, a la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le darña curso al proceso de compras. 3 Grupo de cuentas, asociamos el proveedor en función de las características y aplicaciones...

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Villanueva Piqueras

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SAP Senior

Creación de un nuevo proveedor Transacción MK01 Organización de Compras Grupo de Cuentas Ingresar el tratamiento Nombre del Proveedor o razón social Clave de búsqueda Datos generales ( Código postal, país, región etc) Código de región del país escogido N° de Identificación fiscal Moneda Condiciones de pago Incoterm Finalizar Guardar Creación de un proveedor Modelo Al ingresar en la trasacción MK01, se ingresa el código y la organización de compras del Proveedor modelo, con el fin de utilizar la información ya existente y minimizar errores

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Creado y Compartido por: Lenin Patricio Guacho Fajardo

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SAP Expert


Creación de un nuevo Proveedor 1 | Creación de un nuevo proveedor La creación de proveedor son separados en 2 etapas *La primera etapa se define características básicas mediante el número, organización de compra y grupo de cuentas. *La segunda se ingresarán los datos obligatorios y necesarias en las vistas propuesta por el sistema TRANSACCIÓN MK01 Ingresar a la transacción MK01 para crear un nuevo proveedor desde el módulo MM, accediendo a sus datos generales y de compras. Algunos de los datos a ingresar son: 1.1 - Acreedor Es el código o número del proveedor, si el grupo de cuentas tiene un numeración externa sera obligatorio...

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Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master


Creación de un Nuevo Proveedor desde la vista de compras (módulo MM) es con la transacción Mk01 Se puede crear un proveedor a partir de uno ya existente, es decir, crear con "modelo"

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Creado y Compartido por: Iveth Pinto

 


 

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