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✒️SAP FI Los pagos semi automáticos

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LECCION 4 PAGOS SEMI-AUTOMATICOS

F-58 Fzas > GF > Acreedores > Contabilización > Salida de Pagos > Contabilizar e imprimir formularios.

Programa que nos permite pagar con una transacción manual y además asignar e imprimir los cheques en un único pago.

El proceso es similar a los pagos manuales.

1) En esta transacción primero se completara los datos sig:

  • Sociedad
  • Vía de Pago [Para estos casos siempre serán Cheques]
  • Banco propio
  • Remesa [Identificara la remesa que se ocupara]
  • Formulario Alternativo [Muchas países no manejan un formulario estándar y se debe configurara un formulario para cada banco, este campo completa con el formulario que corresponda.]
  • Impresora
  • Calcular importe de pago [Realiza el cálculo correspondiente en la partida del banco] si no se marca se deberá ingresar el importe correspondiente a las facturas de pago en la sig. ventana.

2) Botón Entrar Pagos --> Pantalla para el llenado de datos del Doc. Contable.

Si se marcó el tilde Calcular importe de pago no hay que colocar cta. de mayor en banco ni importes

3) Botón Tratar PAs --> Procedimiento para selección de partidas a cancelar; Simular, Grabar.

No será necesario hacer correcciones de importes por que el sistema lo determinará en base a las facturas seleccionadas a pagar.

4)Ventana lista de impresiones a generar y si Orden de Spool ---> para visualizar las ordenes se dará clic en la lupa

5)Para visualizar el cheque con el formulario molde deseado se dará clic en los anteojos al seleccionar.


REIMPRESION DE CHEQUES

Si no se ha podido imprimir el formulario generado en el pago semi-automático, existen dos opciones para realizar la reimpresión

FBZ5

Reimprime los formularios correspondientes al doc. de pago; dando la opción de reimprimir el cheque original generado con el documento de pago, o si deseamos generar un nuevo cheque, la opción de "Cheque Nuevo" anulara el cheque antiguo y se le asignara un nuevo cheque.

Datos requeridos:

  • Datos de documento ce pago (# Documento, Sociedad, ejercicio)
  • Vía de Pago.
  • Visualizar y/o imprimir.

FCH7

Anula el cheque original y genera uno nuevo.

Datos requeridos:

  • Datos de banco propio.
  • Numero de Cheque.
  • Visualizar y/o imprimir.

NOTA

La transacción FCHT permite cambiar la asignación de número de cheque al doc. de pago. en caso de haber un cruce de datos,


CONSULTA DE CHEQUES EN DOC. DE PAGO

Se podrá consultar si un doc. tiene un cheque asignado accediendo desde:

FB03 --> Menú> Entorno > Info de cheques.


PAGOS PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTES

Dos formas para realizar los pagos parciales:

1) Solapa: PAGO PARCIAL

Características:

  • No genera doc. de compensación, el documento de pago solo vinculará el pago parcial con el doc. de la factura original [Por ende la partida pendiente no se considera compensada o cancelada, aun si se ha pagado o cobrado en parte]
  • Se mantiene el doc. original de la factura
  • En el documento de pago se genera una partida en proveedor/Deudor que refleje el Pago/Cobro [Genera el mismo asiento como si fuera un pago completo].

Proceso:

  • F-53 [Pago] o F-28 [Cobro]
  • Solapa "Pago parcial"
  • Campo "Importe de pago en parte": Importe de pago parcial [Este importe se reflejara en el campos "Asignados"]

NOTA

Si visualizamos en un reporte de partidas individuales del acreedor/Deudor:

El campo Referencia Factura vincula el doc. de la factura y el doc. del pago parcial.

2)Solapa Partida Restante

Características:

· También es un pago parcial de una factura

· Crea un documento de compensación, en donde:

o La factura original es compensada completamente

o Se genera una nueva partida que quedara pendiente de cancelación.

Proceso:

  • F-53 [Pago] o F-28 [Cobro]
  • Solapa "Partida restante"
  • "Importe de la partida restante": Completa con el importe de la nueva partida que quedará pendiente; por diferencia se obtendrá el importe a pagar.

NOTA

Si visualizamos el reporte de partidas de proveedor/deudor, se verá:

  • La factura compensada en su totalidad
  • El importe del doc. de pago que compensa la factura.
  • La nueva partida abierta que es la diferencia entre el total de la factura y el pago parcial.

En el doc. de pago se verán 3 posiciones:

  • La salida del banco
  • La posición del acreedor por la baja total de la factura
  • La posición en el acreedor/deudor que crea una partida pendiente.

TIP CONSULTA

Los pagos parciales son útiles cuando se quiere ver toda la historia de cada pago parcial hasta su total compensación. En cambio con el pago por el resto eso es mas difícil de ver porque se van compensando y generando nuevas partidas. No es que no se pueda ver, sino que se ve con mas documentos de compensación.

Mi recomendación es utilizar el pago por el resto solo en compensaciones de cuentas de mayor o en proveedores o clientes que no sean facturas reales, por ejemplo, en proveedores fondo fijo o proveedores empleados.



 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Israel Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Israel Vega

Mexico - Legajo: SG86T

✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Israel Vega

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos semi automáticos" de la mano de nuestros alumnos.

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Pagos semi-automáticos: SAP imprime cheques. Tx. F-58: Para pagar con una transacción manual y además, asignará e imprimirá el cheque. Cada impresión genera una Orden Spool (numero SAP que indica una impresión en el sistema). - Reimpresión de cheques (Tx. FBZ5): Podemos reimprimirlos. - Anular y Reimprimir cheques (FCH7): Anula un cheque y genera uno nuevo. Pagos Parciales: Podemos realizar un pago parcial de una factura, pero la misma no queda compensada hasta que se realice el pago total. Sap genera un documento por el pago parcial. Pagos por el resto: También es un pago parcial, pero en este caso de abona la diferencia que resta por cancelar. SAP genera un documento de compensación....

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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Pagos Semi - Automáticos F-58 : Nos permite pagar una transacción manual y asignar el numero de cheque FBZ5 : Reimprimir cheques: Esta opción permite reimprimir un cheque "antiguo" o cambiar el numero y reimprimir el nuevo. FCH7: Nos permite anular cheque anterior y reimprimir cheques. (Esta opción siempre anulara el cheque anterior) FB03 : Nos permite consultar un numero de cheque asignado a un documento de pago

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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Pagos semi-automáticos: transacción F-58 finanzas->gestión financiera->acreedores->contabilización->salida de pagos->contabilizar e imprimir formulario reimpresión de cheques: transacción FBZ5, en este se da la opción si queremos anulara el cheque anterior o no se ingresa los datos de pago (número de documento, sociedad y ejercicio) vía de pago y remesa transacción FCH7, en esta se cancela el cheque transacción FCHT Consulta de cheque y documentos de pago: si estamos en la visualización de un documento de pago, transacción FB03, podremos saber si tiene un cheuqe asignado accediendo a través de la barra de menú...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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Pago Semi automático pagar con transacción manual al documento de pago y asignar cheques Transacción F-58 No es necesario realizar correcciones de importes por que el sistema lo determinara en base a las facturas seleccionadas para pagar Reimpresión de cheques: permite reimprimir formularios corrrespondientes a un documento de pago Transacción FBZ5 Transacción FCH7: se anulara y genera uno nuevo no se debe ingresar datos Consulta de cheques y documentos de pago Pagos parciales y partidas restantes existen 2 formas de realizar esta operación Pagos parciales , no generan documentos de compensación, se mantiene documento original acceder a pago parcial Pagos por el resto Tambien es un pago...

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS: · Pagos semi automáticos: Transacción F-58: nos permite pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Cada impresión que se genera en SAP, genera una “orden de spool”, si en la pantalla de “entrada de pagos” marcamos el tilde en “salida inmediata”, saldrá automáticamente por la impresora que tengamos definida. Si no lo marcamos, podremos visualizarlos por pantalla y la nos aparece la lista de impresiones generadas y su correspondiente orden de spool. · Reimpresión de cheques: si por algún motivo no hemos podido imprimir...

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

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PAGO SEMI AUTOMATICO F-58, Se completa info: via de Pago (solo cheques ), Bco Propio, Remesa, formulacion alternativo (formato de impresion), impresora, calcular el importe. Icono Entrar Pagos: No se coloca cta de mayor ni importe, se selecciona el partida a cancelar, simulamos y grabamos. el importe se determina por la cuenta por pagar. IMPRESION DE CHEQUES, Se hace generando una orden de SPOOL, cuando no se ha tildado Salida Automatica REIMPRESION DE CHEQUE - FBZ5, Se debe ingresar los datos del pago (Numero de documento, sociedad y ejercicio), via de pago y remesa, aplicamos impresion. FCH7: Permite anular el cheque que se desea reimprimir y genera un nuevo cheque FCHT: Cambia el numero de los cheque, cuando se imprimen erroneamente. CONSULTA...

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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IV. Pagos Semi - Automáticos. 1. Pagos Semi automáticos. En esta veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. **Transacción F-58** Acreedor- Contabilización - Salida de pagos - Contabilizar e imprimir formulario. Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Vía de pago: siempre debemos utilizar vías de pago de cheques. Banco Propio: El banco en el que haremos el pago, no es necesario el banco propio, el sistema lo determinará. Remesa: Se especifica la remesa que se utilizará. Formulario...

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Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

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Pagos Semi-automaticos: para este medio de asignar cheques y pagar con una transaccion manual se accede por la transaccion F-58 Reimpresion de cheques: para reimpresion la transaccion FBZ5 Para anular y reimprimir cheques: la transaccion FCH7 Cuando se mandan las oredenes de spool para imprimir cheques pueden cruzarse las ordenes y quedar el cheque 1 con el formulario 2 para esto usamos la transaccion FCHT Puede llegar el caso donde se deben abonar pagos parciales donde estos no generan partidas de compensacion Con el pago por el resto si se genera una partida a compensar por la diferencia que resta cancelar

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS Transacción F-58 Se llena los campos de datos de cabecera: Vía de pago, banco propio, formulario alternativo (solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques), impresora, calcular el importe del pago (si no se marca, en la pantalla siguiente se debe ingresar un importe, aunque sea valor 1 para luego ser modificado). No se ingresa cuenta de mayor de bancos ni importes. Cada impresión que se genere en SAP genera un Orden de Spool. · Reimpresión de cheques. Transacción: FBZ5 Los datos a ingresar son: Número de documento, sociedad y ejercicio, via de pago y remesa cheques. Transacción: FCH7: permite anular y reimprimir cheques Se...

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Creado y Compartido por: Carolina Auxiliadora Salazar Carmona

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FI-AP F-58 Pagos semi-automáticos (salida de pagos, asignación e impresión de cheques) FI-AP FBZ5 Reimpresión de cheques (permite reimprimir mismo cheque original o anular e imprimir uno nuevo) FI-AP FCH7 Reimpresión de cheques (anula cheque e imprime uno nuevo) FI-AP FCHT Permite cambiar el numero del cheque Pago parcial: no genera compensación, no genera documento. Partida resto: genera compensación, genera documento. TIP: Puede llegar a ocurrir que los cheques se impriman en un orden diferente...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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