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✒️SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manuales

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UNIDAD 4 - LECCION 2 Pagos Manuales

Las transacciones a utilizar son F-53 pagos manuales (salida de pagos - tipo dcto KZ) y F-28 cobranzas manuales (entrada de pagos - tipo dcto DZ)

Pagos con efectivo o transferencias, la diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o trasnferencia, es la cuenta contable que se utilice.

La distribución de pantalla para estas transacciones son: Datos de cabecera, Datos bancarios (Medios de pago, se selecciona la cuenta de mayor respectiva) - Selección de partidas abiertas (cuentas de terceros, se elige el dato maestro respectivo), y el icono tratar partidas abiertas (Tratar PAs: se gestionan los comprobantes pendientes para ser compensados con el cobro o pago)

Al ingresa a la opción tratar pAs se cuenta con

  • Cuatro pestañas 1)estándar 2) pago parcial 3)partidas restantes 4) retención
  • Barra de herramientas
  • Status de tratamiento

  • La solapa (pestaña) estándar muestra las columnas: número de documento, clase documento, fecha documento, importe bruto, importe pagado en parte, descuento, porcentaje de descuento.
  • La solapa pago parcial, cambia importe bruto a importe neto, no presenta la casilla descuento ni % dscto, y trae importe de pago.
  • La solapa partidas restantes cambia la casilla importe de pago por partidas restantes
  • La solapa descuento, tiene las mismas casillas de la estándar y agrega la casilla retención.

MARCAR Y DESMARCAR PARTIDAS: las partidas en color negro indican que no están seleccionadas para compensar, las que estén en color azul están preparadas para ser canceladas. Para marcar las partidas se tienen dos opciones, doble click sobre el importe o utilizar los íconos activar / desactivar partidas.

BARRA DE HERRAMIENTAS: permite gestionar las partidasmediante los íconos respectivos: (marcar partida individual o por bloque, ordenar partidas, buscar, importes bruto o neto, monedas de visualización, activar / desactivar partidas abiertas, activar / desactivar descuentos por pronto pago.

STATUS DE TRATAMIENTO: resume la cantidad y valor de las partidas, en las casillas:

Partidas / Visualización desde / Origen de diferencias / importe entrado / Importe asignado, contabilización diferencias, sin asignar

Partidas (total de dctos pendientes de compensación) / Visualización desde posición (indica la primera posición visualizada en la pantalla) / Origen de diferencias (entre importe entrado y partidas seleccionadas) / importe entrado (dato ingresado en la pantalla de datos bancarios) / Importe asignado (sumatoria partidas seleccionadas), contabilización diferencias y sin asignar (diferncia entre importe entrado y partidas seleccionadas)


 

 

 

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Keyla Belisario Vizcaino

Comentario:

#1 / 14 de Feb de 2014 / Hermes Bustos Carrillo:
excelente apunte, muchas gracias


Sobre el autor

Publicación académica de Hermilson Cepeda Alza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Hermilson Cepeda Alza

Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: XK20K

✒️Autor de: 63 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Hermilson Cepeda

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

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PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

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SAP SemiSenior

PAGOS MANUALES. F-53 - pagos manuales F-28 cobranzas manuales pagos en efectivo o transferencias: Datos de cabecera. Medios de pago. Cuenta de terceros. luego de llenar todos los campos anteriores, trae las partidas abiertas que estan pendientes. luego se debe marca las parttidas. por ultimo se graba la transaccion y similar los asientos.

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SAP Senior

Pagos y Cobros Manuales. Datos de Cabecera. Identifica si es cobro DZ o pago KZ Medio de Pago Cuenta de Terceros Se usa agregar nuevas posiciones, si vamos a pagar con otro medio de pago por ejemplo. F-53, TX de pagos manuales F-28, TX de cobranzas manuales

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Pagos Manuales Cobros y Pagos: Pago con efectivo o transferencias: la diferencia entre hacer o recibir un pago es la transferencia. Datos de cabecera la clase es KZ documento de pago DZ documento de Cobranza. Medios de pago: aqui se elige la cuenta de mayor Cuenta de terceros: se elige el acreedor o deudor dependiendo la operación. Asignación de cheques manuales: si hay cheques manuales estos se ingresaran a SAP con un documento de pago que corresponde que permita llevar un control. Transacciones de pagos y cobranzas manuales: F-53 Finanzas, gestión financiera, acreedores, contabilización salida de pagos, cantabilizar. Transacciones F-28 para cobranzas manuales: se llega Finanzas, gesti´pon financiera, deudores,...

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LOS TIPOS DE PAGOS SON: 1.- Pagos Manuales 2.- Pagos semiautomáticos 3.- Pagos automáticos PAGOS MANUALES Transacción F-53, para pagos manuales Transacción F-28, para cobranzas manuales CLASES DE DOCUMENTOS, interesante identificar bien las clases de documentos, por ello anoto: 1 KZ Doctos. de pago 2 DZ Doctos. de cobranza 3 KR Factura de gasto 4 AB Doc. x Desc. pront. pago 5 KZ Factura Un ID de cuenta: Es el dato que identifica la cuenta...

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Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

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Unidad 4 - Pagos manuales - Lección 2 Pagos y cobros - Pago con efectivo o transferencia: la única diferencia entre registrar la recepción o emisión de un pago será la cuenta contable que usemos. Otro punto para diferencia si es un cobro o un pago será el tipo de documento a utilizar. En medio de pago, se elegirá la cuenta mayor que represente el medio de pago elegido, esta cuenta puede ser efectivo, ME, transferencia o cheque. Cuenta de terceros: es donde elegiremos al acreedor o deudor.. Las chequeras manuales deben estar ingresadas previamente en SAP, esta asignación permite llevar un mayor control de los cheques emitidos. Transacciones de cobros y pagos manuales - La transacción...

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PAGOS MANUALES KZ: Documentos de pago DZ: Documentos de cobranza Se ingresan los datos de cabecera y se tratan las partidas abiertas que son los comprobantes contables que estan pendientes para pago. TRANSACCIONES F-53 para pagos manuales F-28 para cobranzas manuales

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Hay dos formas de pagos manuales: *Pagos y cobranzas: los pagos manuales son a proveedores y las cobranzas a clientes. Siempre se usará una transacción de pago y otra de cobro, solo cambia el medio por el cual se está pagando. *Pago efectivo o transferencia: La diferencia es la cuenta contable que se use. la pantalla tiene 3 partes: -Datos cabecera -Medios de pago -Cuenta de terceros: Deudor=Pago, Acreedor=cobranza. Los descuentos por pronto pago se generan porque hay condiciones de cancelar anticipadamente. SAP verifica entre fecha de pago vs fecha de vencimiento. Los asientos con descuento pueden ser: *Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultado *Implica generar dos asientos: un documento por el pago y...

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Pagos manuales a proveedores- trx : F-53 fin>gestión F> Acreedores>contabilización> salida de pagos> Cobranzas manuales Trx: F-28 finanzas> gestión financiera>Deudores>contabilización> entrada de pagos. Cuando se hace el pago manual de la factura de acreedores el sistema utilizó nen ela cuenta del acreedor una clave de contabilización 25

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