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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

COMPENSACION DE CUENTAS DE MAYOR

Se utiliza esta función para compensar operaciones del DEBE y el HABER cuyo saldo es cero.

Partidas que están abiertas, por ejemplo la provisión de facturas donde las partidas abiertas representan facturas que aún no se reciben

Existen dos Formas de compensar

1. COMPENSACION DE CUENTAS.- Compensa partidas hasta que el debe más el haber = cero

2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION.- Cuando las sumas de las partidas es distinta de cero y se tiene que hacer un ajuste.

COMPENSACION DE CUENTA

FINANZAS-GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR-CUENTA COMPENSAR

Transacción F-03

Datos que se solicitan:

CUENTA a compensa. Solo se puede elegir una

FECHA en la que se va a compensar

SOCIEDAD en la que se registrará la operación

MONEDA en la que se contabilizará la operación

Sector “OTRAS DELIMITACIONES” permite acotar búsqueda de documentos a compensar.

Tildes: Ninguno, importe, no. Documento, fecha contabilización, área de reclamación, referencia, factura colectiva, clase de documento, división, indicador de impuestos, cta subsidiaria, otros

Si se marca “Ninguno” mostrará todas las partidas abiertas que posee la cuenta, al elegir una partida para compensar se pone de color AZUL, las que no se eligen están en color NEGRO

ICONOS:

Estante verde Seleccionar todas las partidas

Estante transparente des-seleccionar todas las partidas

Pastel hacia arriba y hacia abajo- Ordenar partidas

Binoculares- Buscar algún documento

Signo $ sobre número 100.- Cambia la moneda a moneda local

Cigarro Partida.- Activar partidas para ser compensadas (azul)

Part. Desactiva las partidas seleccionadas (negro)

ASIGNADOS

Muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos. Al final este campo debe estar en ceros

Cuando aparezca en ceros debe accederse a :

MENU DOCUMENTO-SIMULAR

Para ver el asiento que se realizará. Se debe GUARDAR

Una compensación siempre crea un DOCUMENTO DE COMPENSACION aunque no tenga posiciones.

Al Visualizar un documento en el recuadro “Imputaciones adicionales” hay un renglón que dice COMPENSACION que contiene la fecha y el número de documento que generó la compensación, si se da doble clic sobre este número, el sistema muestra el documento compensado.

CONTABILIZACION CON COMPENSACION (Traslados con compensación)

TRANSACCION FB05

Se seleccionan las partidas abiertas (Seleccionar Pas) y se ingresa manualmente la contrapartida.

CARACTERISTICAS

Cuenta de contrapartida puede ser la misma que se estÁ compensando o diferente

La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas.

Cuando se presiona el icono Pas el sistema habilita una pantalla para seleccionar la cuenta y el tipo de cuenta:

A Activos fijos

D Deudores

K Acreedores

M Material

S Cuentas de mayor

OTRA SELECCION

Tildes: Ninguno, importe, no. Documento, fecha contabilización, área de reclamación, referencia, factura colectiva, clase de documento, división, indicador de impuestos, cta subsidiaria, MONEDA, clave de contabilización, fecha de documento, asignación, factura, clase de contrato, número de contrato

Al igual que en las operaciones “Solo compensar” a la derecha aparecen las opciones seleccionadas en color AZUL

Se debe ver el signo de las partidas si ambas son positivas entonces se tendrá que hacer una contrapartida con signo negativo.

Se ingresan datos de la nueva posición en la parte llamada “Otra posición de documento” comenzando con la Clave de contabilización y la cuenta.

En un ejemplo las partidas que se van a compensar son positivas, están en el DEBE debiendo estar en el HABER, entonces elijo: Corregir posición de cuenta mayor: significa esto que se van a pasar al Haber, lo que hago es un asiento donde pongo ese mismo saldo en otra cuenta, en el lado DEBE para que al pasarse las incorrectas al haber, quede saldo = 0

En la pantalla “Contabilizar y compensar” Colocando * enter el sistema completa el importe automáticamente-

Para terminar podemos

SIMULAR EL DOCUMENTO Y GRABAR

Iconos

SELECCIONAR PAs Nos ubica en la pantalla para seleccionar cuentas para continuar compensando. “Contabilizar y compensar Seleccionar partidas abiertas”

TRATAR Pas nos ubica en la pantalla “Contabilizar y compensar Procesar partidas abiertas” donde aparece la lista con los números azules

En esta pantalla aparecen reflejadas las modificaciones en el apartado “Status de tratamiento”, el importe enterado toma el valor de la posición de contrapartida.

El campo “Asignados” se encuentra en cero, nos indica que podemos grabar el documento.

SIMULAR y por último GRABAR

COMPENSACIONES AUTOMATICAS

Forman parte del cierre contable.

Se pretende compensar de manera masiva aquellas partidas que poseen un proceso definido.

Se parametrizan los valores

FINANZAS-GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR-OPERACIONES PERIODOCAS-COMPENSAR AUTOMATICAMENTE-SIN MODELO DE MONEDA DE COMPENSACION

Partes de la pantalla de selección:

DELIMITACIONES DE LOS DOCUMENTOS A COMPENSAR- Se ingresan parámetros para identificar las partidas a compensar

SELECCIÓN DE CUENTAS se ingresan las cuentas que se desean compensar, tildando tipo de cuenta y luego la cuenta a compensar

PARAMETROS DE CONTABILIZACION primero se ingresa la fecha y luego se ejecuta el programa en forma de test

LOG DE SALIDA se configura que se desea ver, los documentos que se compensarán (partidas compensadas en color verde), los que no se compensarán (Partidas no compensadas) y el detalle de errores en caso de que existan.

ANULACION DE COMPENSACIONES

Transacción FBRA

Las compensaciones generan documentos de compensación enlazados con las partidas que compensan pero si se pueden anular.

Para ingresar el sistema solicita: Doc. compensación, sociedad y ejercicio,

Muestra resumen de CUENTAS INCLUIDAS EN LA COMPENSACION<

Con los datos: Clases de cuenta, cuenta y sociedad}

Y LAS PARTIDAS que fueron compensadas, la pantalla se llama PARTIDA DE ANULACION DE COMPEN

Luego de verificar las CUENTAS y LAS PARTIDAS SE GRABA LA OPERACIÓN

Cuando se anula una compensación las partidas regresan al estatus “Partidas abiertas”

A) Cuando se compensó mediante la opción 1. COMPENSACION DE CUENTAS y se anula la compensación no se genera un documento nuevo, solo en la cabecera, en el dato “Estatus del documento” se marca Doc. Compensación anulado en color verde.

B) Cuándo se compensó mediante la opción 2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION (Contabilizar y compensar) hay dos modalidades para anular:

Solo anulación de la compensación (Sólo anulación de la). Solo se anulará la compensación pero no sus posiciones (el asiento)

Anulación de la compensación (Anulación de la comp). Se anula la compensación y también el asiento.

Se debe poner el motivo, la fecha y el período


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Gloria Andrea González Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Gloria Andrea González Flores

Profesión: Servicio de Administracion Tributaria - Contadora - Mexico - Legajo: EJ30K

✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Gloria González

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

Compensaciones de Cuenta de Mayor hay dos formas de compensar las cuentas: 1. compensación de cuentas 2. contabilización con compensación compensaciones automáticas la pantalla consta de 4 partes: 1. Delimitaciones de ls documentos a compensar 2. selección de cuentas 3. Parámetros de contabilizaciones 4. log de salida Anulación de compensaciones las compensaciones generan documentos de compensación. tenemos dos botones disponibles que brindan información sobre el documento a anular 1. cuentas 2. partidas hay dos formar de compensar. 1. solo anulación de la compensación 2. anulación de la compensación

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Creado y Compartido por: Hermes Ezechia Bustos Carrillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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LECCION 8 COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR En esta lección aprenderemos a compensar cuentas contables, veremos los distintos procesos de compensación y anulación de compensaciones COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplement

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Creado y Compartido por: Erica Yolisma Vasquez Mejia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Compensaciones de Cuentas de Mayor.- Compensación de Cuentas Contables.- Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Contabilización con compensación.- En este caso se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Compensaciones Automáticas.- Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Anulación de Compensaciones.- Debemos acceder a una transacción diferente, previo a generar la anulación, tenemos disponibles dos botones que brindan información sobre el documento a anular (Cuentas y Partidas).

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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Las cuentas se pueden compensar automaticamente. F.13: transaccion que se ocupa de compensaciones automaticas FBRA: Anulacion de compensaciones.

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Creado y Compartido por: Victor Hugo Munoz Burgos / Disponibilidad Laboral: PartTime

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: se compensan las partidas cuyo saldo es cero. (partidas de cuentas abiertas) TRANSACCION F-03 las partidas de color azul son las que podemos compensar, para finalizar una compensacion, el campo asignados debe quedar en cero, luego se hace una simulacion para ver que todo este bien antes de grabar y generar el documento de compensacion. 2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION: se seleccionan partidas abiertas y manualmente una contrapartida. (Transaccion FB05) los importes seleccionados en color negro no son considerados en la compensacion. por ejemplo si tengo una cuenta mal y quiero cambiarla puedo hacer una compensacion en las partidas abriertas. 3. COMPENSACIONES AUTOMATICAS:...

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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Compensaciones de cuentas contables F-03 para compensar cuentas de mayor f-44 para compensar cuentas de acreedores f-32 para compensar cuentas de deudores se puede hacer compesacion de cuentas o contabilizar con compensacion F-03 una vez selecionadas las partidas se debe ir a Menu-documento-simular para ver el asiento. Documento AB es un documento de conpensacion. Se puede compensar partidas de una cuenta de mayor con partidas de otra cuenta de mayor. En la pantalla donde se tratan las partidas abiertas selecionar el menu tratar- seleccionar otro. Contabilizacion con compensacion: se selecionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Puede ser con la misma cuenta o con otra. La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo...

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Compensaciones de cuentas contables: Este procedimiento es util para que las partidas abiertas que no hayan quedado balanceadas entre el debe y haber, sean compensadas. se trabaja de dos formas: compensacion de cuentas transaccion F-03 Contabilizacion con compensacion Compensaciones automaticas: Utilizado en los cierres contables para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen el proceso definido. Transaccion F.13 Anulacion de compensaciones: Transaccion FBRA, se pueden anular: solo anulacion de la compensacion: en esta solo se anula la compensacion pero los asientos y movimientos quedan intactos anulacion de la compensacion: en esta se borra toda la partida.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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Compensacion de Cuentas Contables Existen dos formas de compensar las cuentas - Compensación de cuentas: simplemente compensa partidas abiertas y el debe y el haber deben sumar cero(0) F-03: Compensar cuentas de mayor: para poder finalizar la compensacion el campo asignados debe estar en cero (0). para compensar dos partidas en cuentas de mayor diferentes debemos ingresar por el menu Tratar / seleccionar otras. - Contabilizacion con compensación FB05: Contabilizacion con compensacion para visualizar todos los documentos que se compensaron con un documentos de compensacion, podemos ingresar a visualizar el documento e ingresar por el menu...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Unidad 2; Lecciòn: Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1.- Compensaciones de cuentas contables Procedimiento para compensar las partidas abiertas o pendientes en una cuenta de mayor. Hay dos formas de compensar las cuentas: - Compensaciòn de cuentas, (Transacciòn F-03): compensa las partidas abiertas en los casos donde el debe y el haber de las partidas a compensar suman cero. Tambien se puede compensar una cuenta de mayor con otra partida de otra cuenta de mayor. - Contabilizaciòn con compensaciòn (transacciòn FB05): en cuando se compensan las partidas y ademas se genera una o mas posiciones adicionales en la compensaciòn. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero y se...

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Creado y Compartido por: Hector Crespo Camacaro / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Compensacion de cuentas contables Hay dos formas de compensar las cuentas Compensacion de cuentas (f-03) : Estas compensan las partidas abiertas; se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero Contabilizacion con compensacion (fb05): Es cuando se compensan las partidas y genera una o mas posiciones adicionales; ejemplo cuando se genera una posicion de ajuste. Compensaciones automaticas (F.13) Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar masivamente aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Las que puedan compensarse automaticamente estan definidas por parametrizacion, Anulacion de compensaciones (FBRA)

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Creado y Compartido por: Wendy Villanueva

 


 

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