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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR

Dentro de las cuentas contables tendremos documentos registrados pero que se encuentran sin pago o sin compensar, estos documentos pueden estar en cuentas de mayor, de acreedores o de deudores y los llamaremos "partidas abiertas"

Tenemos varias transacciones para poder gestionar nuestras partidas abiertas y son las siguientes:

* F-03 Compensar cuentas de mayor

* F-44 Compensar acreedores

* F-32 Compensar deudores

En esta lección solo nos enfocamos en la compensación de partidas abiertas de cuentas de mayor, sin embargo es importante tener presente que para cuentas de acreedores y deudores los pagos y cobros también serán considerados como compensaciones.

Contamos con dos formas de compensar:

Compensación de cuentas: Esta forma se utiliza para compensar partidas abiertas en una cuenta que nos dan un saldo cero, es decir hay un DEBE y un HABER.

Contabilización con compensación: Compensamos partidas y adicional se debe crear de manera manual una contrapartida para ajustar el saldo a cero.


COMPENSACIÓN DE CUENTA

F-03

Mediante la transacción F-03 podemos realizar la compensación de cuenta, en la pantalla inicial debemos ingresar:

* El número de cuenta a compensar (Únicamente podemos compensar una cuenta a la vez)

* La fecha de registro de la compensación

* Sociedad

* Moneda en la que se contabilizará la operación

En la parte baja de esta pantalla tenemos también la sección "Otras delimitaciones", en esta parte de manera automática el sistema selecciona "Ninguna" trayendo así todas las partidas abiertas dentro de la cuenta seleccionada.

Una vez que muestra el total de partidas abiertas, es importante identificar que aquellas donde el saldo se muestra en color azul, nos habla de partidas que ya han sido seleccionadas para compensarse, en cambio aquellos saldos que se muestran en color negro, son partidas abiertas disponibles para compensar.

Ya identificadas las partidas abiertas que deseamos compensar, las seleccionamos y el saldo de estas deber ser CERO. Posteriormente debemos seleccionar el icono Simular, para verificar que no el proceso no arroja errores, que todos los campos requeridos han sido llenados, que el asiento este balanceado y ver como quedará el asiento contable de la compensación. Finalmente procedemos a GRABAR, de esta manera el sistema nos arroja un número de documento de compensación.

Operación de compensación --> Número de documento de compensación


CONTABILIZACIÓN CON COMPENSACIÓN

A diferencia de la compensación de cuenta, aquí seleccionamos partidas abiertas y de manera manual agregamos la contrapartida faltante para poder compensar. Esta contrapartida puede ser en la misma cuenta donde estoy realizando la compensación o en una cuenta diferente.

Esta operación de contabilización con compensación la podemos realizar para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas.

Se realiza a través de la transacción FB05. Al ingresar a la transacción debemos elegir "Seleccionar PAs" ( Seleccionar partidas abiertas) y en la parte de opciones a tratar debemos elegir "Traslados con compensación"

Al presionar el ícono Seleccionar PAs se habilita una pantalla para ingresar CUENTA y TIPO DE CTA.

Seleccionamos las partidas abiertas a tratar e ingresamos la contrapartida requerida para poder compensar. Presionamos el icono "Tratar PAs" y nos llevará a la pantalla de tratamiento de partidas abiertas donde tendremos los siguientes datos:

* Importe entrado : Corresponde al importe que se ingreso en la contrapartida

* Campo Asignado : Valor total de las partidas a compensar

* Sin asignar : El saldo de la compensación que debe ser igual a cero

Una vez revisados los datos anteriores podemos proceder a grabar nuestro documento de compensación. Es importante que antes de contabilizar corramos en modo test nuestro proceso de contabilización .


COMPENSACIÓN AUTOMATICA

Las compensaciones automáticas forman parte del cierre contable, se lleva a cabo mediante la transacción F.13 y consta de 4 partes:

  • Delimitaciones de los documentos a compensar: Se ingresan parámetros que permiten al sistema seleccionar las partidas a compensar.
  • Selección de cuentas: Ingresar las cuentas que deseamos compensar, seleccionando primero el tipo de cuenta (cuenta de mayor, proveedores, acreedores), después la cuenta en sí.
  • Parámetros de contabilizaciones: Ingresar fecha con la que queremos que se registre la compensación. También podemos elegir que primero se ejecute el proceso en modo test para detectar errores.
  • Log de salida: Seleccionar qué deseamos visualiza cuando se ejecuta la compensación, es decir:

* Documentos a compensar

* Documentos que no se compensarán

* Errores

Una vez ejecutado el proceso visualizaremos la siguiente información:

Partidas no compensadas

Partidas compensadas


ANULACIÓN DE COMPENSACIONES

El proceso de anulación de compensaciones se realiza mediante la transacción FBRA, en esta transacción ingresamos los datos claves del documento de compensación que deseamos anular y verificamos los íconos de CUENTAS ( en el podemos visualizar las cuentas compensadas en el documento seleccionado) y PARTIDAS ( se visualizan las partidas compensadas en este documento).

Al momento de querer concluir el proceso de anulación el sistema solicitará elegir:

Solo anulación de la compensación : Aquí solo se anulará la compensación, dejando las partidas abiertas nuevamente y el registro de contrapartida.

Anulación de la compensación : En este se anulará la compensación y la contrapartida que creamos manualmente, generando un documento de anulación. Antes de anular un documento de compensación en este paso el sistema solicitará especificar un " motivo de anulación " ( 01 - anulación en periodo abierto / 02 anulación en periodo cerrado). Para finalizar el sistema nos arroja el Documento que se anuló más un número de documento del documento de anulación.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Sara Marcela Solares Peña

Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J

✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Certificación Académica de Sara Solares

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

LECCION 8 COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR En esta lección aprenderemos a compensar cuentas contables, veremos los distintos procesos de compensación y anulación de compensaciones COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplement

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Creado y Compartido por: Erica Yolisma Vasquez Mejia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Compensaciones de Cuentas de Mayor.- Compensación de Cuentas Contables.- Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Contabilización con compensación.- En este caso se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Compensaciones Automáticas.- Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Anulación de Compensaciones.- Debemos acceder a una transacción diferente, previo a generar la anulación, tenemos disponibles dos botones que brindan información sobre el documento a anular (Cuentas y Partidas).

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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Las cuentas se pueden compensar automaticamente. F.13: transaccion que se ocupa de compensaciones automaticas FBRA: Anulacion de compensaciones.

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Creado y Compartido por: Victor Hugo Munoz Burgos / Disponibilidad Laboral: PartTime

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: se compensan las partidas cuyo saldo es cero. (partidas de cuentas abiertas) TRANSACCION F-03 las partidas de color azul son las que podemos compensar, para finalizar una compensacion, el campo asignados debe quedar en cero, luego se hace una simulacion para ver que todo este bien antes de grabar y generar el documento de compensacion. 2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION: se seleccionan partidas abiertas y manualmente una contrapartida. (Transaccion FB05) los importes seleccionados en color negro no son considerados en la compensacion. por ejemplo si tengo una cuenta mal y quiero cambiarla puedo hacer una compensacion en las partidas abriertas. 3. COMPENSACIONES AUTOMATICAS:...

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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Compensaciones de cuentas contables F-03 para compensar cuentas de mayor f-44 para compensar cuentas de acreedores f-32 para compensar cuentas de deudores se puede hacer compesacion de cuentas o contabilizar con compensacion F-03 una vez selecionadas las partidas se debe ir a Menu-documento-simular para ver el asiento. Documento AB es un documento de conpensacion. Se puede compensar partidas de una cuenta de mayor con partidas de otra cuenta de mayor. En la pantalla donde se tratan las partidas abiertas selecionar el menu tratar- seleccionar otro. Contabilizacion con compensacion: se selecionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Puede ser con la misma cuenta o con otra. La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo...

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Unidad 2; Lecciòn: Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1.- Compensaciones de cuentas contables Procedimiento para compensar las partidas abiertas o pendientes en una cuenta de mayor. Hay dos formas de compensar las cuentas: - Compensaciòn de cuentas, (Transacciòn F-03): compensa las partidas abiertas en los casos donde el debe y el haber de las partidas a compensar suman cero. Tambien se puede compensar una cuenta de mayor con otra partida de otra cuenta de mayor. - Contabilizaciòn con compensaciòn (transacciòn FB05): en cuando se compensan las partidas y ademas se genera una o mas posiciones adicionales en la compensaciòn. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero y se...

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Creado y Compartido por: Hector Crespo Camacaro / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. Compensaciones de Cuentas Contables: 1.1 Compensación de cuenta (F-03): Compensa partidas abiertas, D y H suman 0, donde se solicita la siguiente información: Cuenta: cuenta a compensar Fecha; Fecha registro Sociedad: en la cual se hará la compensación Moneda: moneda a usar Otras delimitaciones permite acotar los documentos a compensar. El sistema muestra las partidas pendientes por compensar, en color negro están las partidas que no han sido consideradas, y en azul es porque ya fueron elegidas para ser tratadas. Se debe hacer la simulación aners de grabar, con el fin de verificar que todo esté correcto. 1.1 Contabilización con...

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. En SAP, hay dos formas de compensar las cuentas: -Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suma cero. -Contabilización con compensaciones: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo. COMPENSACIÓN DE CUENTA: Transacción F-03. Se pueden compensar tos partidas que se encuentran en cuentas de mayor...

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Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

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Compensación de partidas abiertas. A. Compensación de cuentas. cuando los movimientos débitos y créditos suman la misma cantidad, es decir que el neto es cero. se toman las partidas abiertas, se marcan para compensarlas. el sistema genera un documento que no tiene posiciones. despues de esto el saldo de la cuenta está representado solo por las partidas abiertas que no se compensaron. la transaccion que utilizamos es la F-03 la ruta es. Finanzas >gestión financiera>Libro mayor>cuenta>compensar. B. COMPENSACION CON CONTABILIZACION Utilizamos la transacción FB05, las partidas abiertas no dan cero (como neto) y se hace necesario contabilizar la diferencia. C. COMPENSACIONES AUTOMATICAS...

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Creado y Compartido por: Luis Antonio Correa Yepes

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Compensacion de cuentas contables: Una caracteristica que puede tener una partida contable es la gestion de partidas abiertas. Se puede utilizar esta funcion para compensar operaciones en el Debe y el Haber cuyo saldo es cero. En SAP hay dos formas de compensar las cuentas: 1. Compensacion de Cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Transaccion F-03 2. Contabilizacion con Compensacion: Es cuando se compensan las partidas y ademas se generan una o mas posiciones adicionales en la compensacion. Ej; si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posicion que ajuste el saldo. La diferencia cuando se utiliza esta funcionalidad es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresan manualmente la contrapartida....

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Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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