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Un job puede ser iniciado de forma dependiente de tiempo o de un evento. En el caso de inicio basado en tiempo, podemos seleccionar entre las siguientes opciones: > El job debe ejecutarse inmediatamente. > El job debe ser ejecutado en una fecha y hora particular. > El job debe ejecutarse en un día laboral determinado. Puedes seleccionar que el job sea recurrente. Esto significa que el job será ejecutado nuevamente después de un período de tiempo definido. También es posible especificar excepciones, tal como posponer al siguiente día laboral en el caso de un feriado en el calendario. El job es iniciado en la fecha y hora indicado, en concordancia con la prioridad del job y disponibilidad...
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FUNCIONES GLOBALES DE LOS DATOS MAESTROS DE CO CREACIÓN DE DATOS MAESTROS TEMPORALES Las modificaciones son para un período concreto y se crea un nuevo registro para dicho período Por ejemplo el responsable en el CeCo En el customizing se asignan los cmapos dependientes del tiempo TRATAMIENTO COLECTIVO Es posible para los casos de visualización, borrado y modificación, en algunos casos es necesario tratarlos a través de un grupo COPIA DE GRUPOS O UNA JERARQUÍA CON SUFIJO Creación y copia de jerarquía TRx. KSH1
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La manera en que el parámetro rdisp/max_wprun_time funciona está descripto en la nota de SAP 25528. Un job de background consiste de uno o más pasos (steps). Un paso puede ser: > Un programa ABAP > Un comando externo > Un programa externo Cada job se procesa sin interrupción por un único background work process. Los jobs de background pueden ser planificados con diferentes prioridades: > Clase A (Prioridad alta) > Clase B (Prioridad media) > Clase C (Prioridad normal) Si un job es planificado para ser ejecutado en un servidor particular o un grupo de servidores, este tendrá preferencia con respecto a otros jobs de la misma clase. Esta preferencia solamente aplica si múltiples...
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Es frecuente, en ciertos escenarios de negocios establecer condiciones de anticipo con el cliente, por ejemplo, construcción e instalaciones. Para una fecha determinada se le envía al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo (documento de facturación de comercial) al cliente. La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestión financiera, apunte estadístico. La posición de cliente en este asiento estadístico contiene un indicador CME(cuenta de mayor especial), que realiza la contabilización estadística y ademas intercambia la cuenta asociada del maestro del cliente por la correspondiente para anticipos...
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La determinación de las cuentas es necesaria para diversas áreas. Como principal, se debe terminar automáticamente las cuentas de mayor para realizar la contabilización de los ingresos, reducciones de ingresos y el impuesto sobre el valor agregado(IVA) en el momento de la transferencia de los datos de la factura a FI. Si las transacciones se refieren a ventas al contado, debe introducirse una cuenta de mayor para la compensación en efectivo en el documento(sin contabilización en la cuenta de deudor).
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Plan de facturación. Cuando se realiza el procesamiento del pedido es posible, almacenar en el documento comercial (a nivel de posición), un plan de facturación que detalla las fechas de facturación, en de hacerlo con una única fecha de facturación.
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CLASES DE ACTIVIDAD Y VALORES ESTADISTICOS La clase de actividad clasificas las actividades que se pueden realizar en una empresa por uno o varios centros de costes. Sirven de referencia para imputar a los CeCos en donde se generan Son evidentes en la facturación interna de actividad Puede }hacer referencia hasta a 8 CeCos uno por vez o todos (*) Creación trx. KL01 Tarifa trx. KP26 Revisar tarifa KSBT RELACIÓN ENTRE CENTRO DE COSTE Y CLASE DE ACTIVIDAD Se específica la relación en el maestro de la clase de actividad En la facturación directa de actividad, se debe ingresar la cantidad de tiempo y SAP realiza la imputación de acuerdo a la información registrada...
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Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera
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Listas de facturas. Las listas de facturas nos permiten enviar documentos de facturación diversos (facturas, notas de cargo o abonos), a un responsable de pago de forma periódica o en determinadas fechas. Se debe actualizar los siguientes datos en customizing de las listas de facturas en comercial: Cada clase de factura debe tener asignada una clase de lista de factura. Se pueden definir condiciones de recargo o comisión por lista de factura, las estándar son RL00 y MW15. De la misma manera, es menester incluir, los siguientes datos en los maestros:
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Conexión con Gestión Financiera. El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (Facturas, abonos y cargos), a Gestión Financiera y realiza la contabilización de las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: Fecha de facturación. Determinación de precios. Determinación de cuentas. Determinación de mensajes. cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad solo se podran modificar los datos de determinación de mensaje y no otros campos. Bloqueo de contabilización. La transferencia a contabilidad, genera, se...
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