🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación

SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación

SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación

1. FACTURACION DE FORMA EXPLICITA

los documentos que deben de facturarse puede especificarse de forma expicita, mediante la introduccion manual de los números de estos documentos (número de pedido o numero de entrega).

desde la transacción VF01 se crea una factura especificando el npumero de doumento de pedido ventas o la entrega que se desea facturar.

si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con clase de factura indicada en la parametrización.

como se visualiza en la imagen a continuacion, el sistema hereda informacion de los documentos anteriores.

si no se ha podido crear ningun documento de facturación por que, por ejemplo, hay un bloqueo de factura fijado, se da salida a un log de errores. en la figura a continuación, vemos el mensaje que arroja el sistema cuando no se genera la factura y como se accede al log de errores.

se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. para ello debe seleccionar la funcion selección de posicion en facturación.

2. POOL DE FACTURACIÓN

TRANSACCION .> VF04 la herramienta pool de facturación se gestuionara a travez de a transacción VF04.

normalmente, no facturara las operaciones individualmente. efectuara, mas bien, la factiración periodicamente en el proceso colectivo.

si trabaja con el pool de facturación, se indican los criterios de selección (por ejemplo, solicitante, fecha de factura o pais receptor); de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.

Ademas, entre los criterios de selección, indicara si el pool de facturacion solo debe contener documentos que se facturaran.por pedido por entregas o por ambos.

la figura anterior muestra un caso en que la creacion de documento de facturación esta limitada a aquellos documentos entregados antes del 15 mayo y cuyo slicitante es C1. de acuerdo con esta selección, el sistema crea unpool de trabajo y documentos de facturación a partir de dicha lista.

tras grabar, puede visualizar el log para saber que documentos de facturación se han creado a partir de un pool de facturación o que errores han surgido.

se puede tratar el pool de facturación en el modo de simulación. el sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos. las operaciones erroneas se indican con el status de tratamento correspondiente.

al realizar el tratamiento de pool de facturación, se dispone tanto de mas datos de seleccion como ser

- numero de documento de ventas

- area de ventas

- puesto de expedicion

como de nuevas frmas de tratamiento como ser:

- modo de seleccion

- factura colectiva

- factura individual

- factura colectiva dialogo

asi mismo se ha ampliado la información que proporciona el log de errores.

3. CREAR FACTURACIÓN EN FECHAS DETERMINADAAS.

es posible tratar las facturas peridodicamente. todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruprcse en una factira colectiva enviarse juntas.

para ello previamente debe.

- actualizar las fechas de facturación individual en el calendario de fabrica mediante reglas especiales.

- indicar el numero del calendario de fabrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de factura(fecha de factruración ), como se visualiza en la figura a continuación.

al crear el documento comercial. el sistema copia la proxima fecha de facturación del calendario de fabrica y la introduce en el documento correspondiente como fech de facturación.

4. FACTURACIÓN EN PROCESO DE FONDO

puede decidir crear facturas a traves de un JOB de fondo.

LA TRANSACCIÓN VF06 -> permite crear la ejecucion del proceso de fondo de facturación.

el job de fondo se puede ejecutar de manera automatica

- peridodicamente (por ejemplo, todos los lunes a las 2am)

- en una fecha determinada (ejemplo el 19 de junio a las 20 horas)

el sistema puede repartir el pool de facturacion en varios jobs de fondo e iniciarlos a la vez. de esta forma, pueden emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware.

si, por ejemplo, puede prescondirse de un log o no es necesaria una lista destallada, SAP recomienda no seleccionar estas opciones en la imagen de selección. de esta forma se consigue un mayor rendimiento.

es posible anular un proceso colectivo de facturación.

con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo. los documentos de facturación anulados se agrupan bajo un número de proceso colectivo.

a continuación, ya puede volver a facturar los documentos precedentes para la factura anulada.

para anular un proceso colectivo de facturacion sleccionar

SAP EASY .

LOGISTICA.

COMERCIAL

FACTURACIPON

SISTEMA DE INFORMACION

DOCUMENTO DE FACTURACIÓN

LOG PROCESO COLECTIVO

DOCUMENTOS

ANULAR TODO

5. INTERFACES DE FACTURACIPON GENERAL

mediante la interfase de facturación general se pueden facturar documentos externos en el sistema de SAP (es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP).

para ello debe:

- preparar los datos de un ficehro secuencial de formato prefijado

- especificar un numero de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios )

- especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial medianre el sistema (campos opcionales).

se aprendio

los distintos medios de facturacion

el alcance de la funcioalidad del pool de facturación

como gestionar la facturacion en fechas determinadas

como anular un proceso colectivo de facturación


 

 

 

Comentario:

#1 / 18 de Junio de 2019 / Ivan Bernal Garcia:
1. FACTURACION DE FORMA EXPLICITA los documentos que deben de facturarse puede especificarse de forma expicita, mediante la introduccion manual de los números de estos documentos (número de pedido o numero de entrega). desde la transacción VF01 se crea una factura especificando el npumero de doumento de pedido ventas o la entrega que se desea facturar. si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con clase de factura indicada en la parametrización. como se visualiza en la imagen a continuacion, el sistema hereda informacion de los documentos anteriores. si no se ha podido crear ningun documento de facturación por que, por ejemplo, hay un bloqueo de factura fijado, se da salida a un log de errores. en la figura a continuación, vemos el mensaje que arroja el sistema cuando no se genera la factura y como se accede al log de errores. se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. para ello debe seleccionar la funcion selección de posicion en facturación. 2. POOL DE FACTURACIÓN TRANSACCION .> VF04 la herramienta pool de facturación se gestuionara a travez de a transacción VF04. normalmente, no facturara las operaciones individualmente. efectuara, mas bien, la factiración periodicamente en el proceso colectivo. si trabaja con el pool de facturación, se indican los criterios de selección (por ejemplo, solicitante, fecha de factura o pais receptor); de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben facturarse. Ademas, entre los criterios de selección, indicara si el pool de facturacion solo debe contener documentos que se facturaran.por pedido por entregas o por ambos. la figura anterior muestra un caso en que la creacion de documento de facturación esta limitada a aquellos documentos entregados antes del 15 mayo y cuyo slicitante es C1. de acuerdo con esta selección, el sistema crea unpool de trabajo y documentos de facturación a partir de dicha lista. tras grabar, puede visualizar el log para saber que documentos de facturación se han creado a partir de un pool de facturación o que errores han surgido. se puede tratar el pool de facturación en el modo de simulación. el sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos. las operaciones erroneas se indican con el status de tratamento correspondiente. al realizar el tratamiento de pool de facturación, se dispone tanto de mas datos de seleccion como ser - numero de documento de ventas - area de ventas - puesto de expedicion como de nuevas frmas de tratamiento como ser: - modo de seleccion - factura colectiva - factura individual - factura colectiva dialogo asi mismo se ha ampliado la información que proporciona el log de errores. 3. CREAR FACTURACIÓN EN FECHAS DETERMINADAAS. es posible tratar las facturas peridodicamente. todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruprcse en una factira colectiva enviarse juntas. para ello previamente debe. - actualizar las fechas de facturación individual en el calendario de fabrica mediante reglas especiales. - indicar el numero del calendario de fabrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de factura(fecha de factruración ), como se visualiza en la figura a continuación. al crear el documento comercial. el sistema copia la proxima fecha de facturación del calendario de fabrica y la introduce en el documento correspondiente como fech de facturación. 4. FACTURACIÓN EN PROCESO DE FONDO puede decidir crear facturas a traves de un JOB de fondo. LA TRANSACCIÓN VF06 -> permite crear la ejecucion del proceso de fondo de facturación. el job de fondo se puede ejecutar de manera automatica - peridodicamente (por ejemplo, todos los lunes a las 2am) - en una fecha determinada (ejemplo el 19 de junio a las 20 horas) el sistema puede repartir el pool de facturacion en varios jobs de fondo e iniciarlos a la vez. de esta forma, pueden emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware. si, por ejemplo, puede prescondirse de un log o no es necesaria una lista destallada, SAP recomienda no seleccionar estas opciones en la imagen de selección. de esta forma se consigue un mayor rendimiento. es posible anular un proceso colectivo de facturación. con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo. los documentos de facturación anulados se agrupan bajo un número de proceso colectivo. a continuación, ya puede volver a facturar los documentos precedentes para la factura anulada. para anular un proceso colectivo de facturacion sleccionar SAP EASY . LOGISTICA. COMERCIAL FACTURACIPON SISTEMA DE INFORMACION DOCUMENTO DE FACTURACIÓN LOG PROCESO COLECTIVO DOCUMENTOS ANULAR TODO 5. INTERFACES DE FACTURACIPON GENERAL mediante la interfase de facturación general se pueden facturar documentos externos en el sistema de SAP (es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP). para ello debe: - preparar los datos de un ficehro secuencial de formato prefijado - especificar un numero de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios ) - especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial medianre el sistema (campos opcionales). se aprendio los distintos medios de facturacion el alcance de la funcioalidad del pool de facturación como gestionar la facturacion en fechas determinadas como anular un proceso colectivo de facturación


Sobre el autor

Publicación académica de Ivan Dario Bernal Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Senior

Ivan Dario Bernal Garcia

Profesión: Ingeniero Informatica - Colombia - Legajo: ZB47Q

✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Ivan Bernal

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los métodos de creación de documentos de facturación" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

METODOS DE CREACIÓN DE DOCS DE FACTURACIÓN FACTURACIÓN DE FORMA EXPLÍCITA Mediante la introducción manual de los números de pedido o entrega TX VF01, se hereda la información Para facturar posiciones individuales o cantidades parciales seleccionar la función Selección de posición en facturación POOL DE FACTURACIÓN TX VF04 - Se utiliza para facturación periodica colectiva. En el modo de simulaciòn se muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos CREAR LA FACTURACIÓN EN FECHAS DETERMINADAS Para tratar facturas periódicamente. Se puede tratar facturas que vencen en una fecha determinada agrupadas FACTURACIÓN...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Isabel Madera

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

MÉTODOS DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN Facturación de forma explicita Los documentos que deben facturarse puede especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos. Transacción VF01: se crea una factura El documento a facturar. Puede ser un pedido o una entrega. Si no se especifica clase de factura, el sistema tiene una por defecto. El sistema hereda información de los documentos anteriores, tanto de la entrega como del pedido. Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Paula Andrea Ramirez Angel

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas, para ello selecciona la función Selección de posición en facturación. Pool de facturación: Transacción VF04 No facturará las operaciones individuales, más bien la facturación periódicamente en el proceso colectivo Si trabaja con el pool de facturación se indican los criterios de selección (solicitante, fecha de factura y país receptor). En el pool de facturación solo debe contener documentos que se facturan por pedido, entrega o ambos. Modo de simulación: muestra los documentos de facturación sin grabar. Nuevas formas de tratamiento:...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Aracely Elizabeth Castro Casco

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert

Facturación de forma explicita. Los documentos que deben facturarse puede especificarse de forma explicita, mediante la introduccion manual de los numeros de estos documentos (número de pedido o número de entrega). TRX: VF01. Desde la VF01, se crea una factura especificando el numero de documento del pedido de ventas o la entrega ques e desa facturar. Sino se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. Se pueden facturar posiciones parciales de un documento, es decir, si por ejemplo la entrega tiene dos pos. y solo requerimos facturar una, perfectamente puede facturarse solo una y dejar la otra pendiente de facturación. - Pool de Facturación....

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Karen Elizabeth Flores Castillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Facturación Explicita Introduciendo el número de entrega (si se ha efectuado al salida de mercaderia) o el pedido directamente que se desea facturar. Si no se indica la clase de factura lo hace con la parametrizada. El sistema hereda información de documentos anteriores. Si hay un problema para facturar se visualiza en el log de errores. Se puede seleccionar posiciones para facturación-->cantidades parciales o posiciones individuales a facturar del pedido o entrega. Pool de facturación La facturación generalmente se lleva a cabo con un proceso colectivo, en donde se indica criterios de selección y segun estos, el sistema combina las operaciones que se deben facturar. Existe un log para ver...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Cintia Reich

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Al crear la factura desde la VF01 si no se especifica la clase de factura, el sistema la crea con la clase indicada en configuración, el sistema hereda información en la factura de los documentos anteriores. Si no se puede crear un documento de facturación aparece un log de errores. TRANSACCIÓN VF04 herramienta del pool de facturación, normalmente no se factura los documentos de forma individual sino en PROCESO COLECTIVO. Se puede tratar el pool de facturación en el MODO DE SIMULACIÓN Se pueden tratar las facturas periodicamente, todas las entregas que vencen en una fecha determinada se pueden agrupar en una factura colectiva y enviarse juntas. Las facturas también se pueden crear en...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Oscar Arredondo Chavez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Los distintos métodos de facturación? De forma explicita, mediante la introducción manual del numero de pedido o numero de entrega. Si no se introduce tipo de factura el sistema asigna automaticamente la ingresada en la parametrización. Mediante el pool de facturación. Mediante un job de fondo, el cual se parametriza y se ejecuta automaticamente. El alcance de la funcionalidad del pool de facturación? Se efectua un proceso de facturacion colectivo Cómo gestionar la facturación en fechas determinadas? Cómo anular un proceso colectivo de facturación?

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Derly Viviana Castro Leyton

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

FACTURACION DE FORMA EXPLICITA: Los documentos deben factura}rse de forma explicita osea ingreso manual de los números de pedido o entrega. Tx: VF01 Se ingresa el número de pedido o entrega y se selecciona la clase de factura, sino se realiza la selección el sistema toma la que se halla parametrizado en el sistema. Si no se puede crear la factura se debe revisar el log de errores. En la factura seleccionando las posiciones puedo hasta definir la cantidad a facturar. POOL DE FACTURACIÓN: Tx. VF04 Es para realizar el proceso de forma colectiva. Tras la creación se puede usar el log para ver que documentos fueron creados. El pool se usa para procesos colectivos. En el pool se deben indicar los criterios de...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Juan Felipe Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Transacción VF01.- Crear una factura especificando el número de documentos del pedido de venta o la entrega que se desea facturar. Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. SI no se ha podido crear ningun documento de facturación puede ser porque existe un bloqueo de factura y es necesario ver el log de errores. Puede realizar facturacion por posiciones individuales .Solo hay que seleccionar el boton de "Selección de posición". Transacción VF04.- Herramienta del pool de facturación , se factura por grupo indicando criterios de selección.Ademas se indicará si el pool de facturación...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jose Carlos Espinosa Moya

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Método de creación de documento de facturación. La facturación de forma explícita debe facturarse mediante la introducción manual de los números de los documentos: número de pedido o número de entrega. A la hora de hacer la factura se debe de específicar el numero de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar, si no especificamos la clase de factura el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. VF04, por medio de esta transacción se gestiona la herramienta d e l pool de facturación. VF06, realiza la ejecuciòn del proceso de fondo de la facturación. Para llevar a cabo el tratamiento...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!