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✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

    1. Creación de un nuevo proveedor

    • La creación del proveedor se realiza por la Tx. MK01

    Transacción MKOI 
La transacción imdicada permitirá la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM, es 
decir, accediendo a sus Datos Generales y de Compras

    'Creedor Tr*ar Pasara Detalles Entono Sistema "uda 
Acreedor Crear: Acceso 
Cromitabón comcras 
Grupo de cuentas 
Organizaciin compras 
1.1 - inicial de 
en SAP MM

    Acreedor:

    Solicita el número o código del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que se elige tenga asignada una numeración externa.

    Se selecciona la organización de compras

    Será la organización para la cual será aplicado el proveedor mediante la cual se le dará el curso al proceso de compras.

    Se selecciona el grupo de cuentas

    Asociaremos el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente, en función de las características 
y aplicaciones que preveamos para él Tales como, tipos y asignación de números, si es un 
proveedor habitual o eventual, los interlocutores que deseáramos definirle, si será el encargado de 
emitir las facturas o entregar la mercadería, entre otros.

    Se ingresa un modelo si se cuenta con el

    Recurso en SAP muy común al momento de crear un nuevo registro

    Se ingresa el tratamiento

    Luego el nombre del proveedor razón social

    Se ingresa una clave de búsqueda del proveedor

    Se seleccionan los datos de dirección, código postal, país, región y dirección.

    Se selecciona el número de identificación fiscal

    Machine generated alternative text:
NOident.fis.1 : se trata de un número que identifica legalmente al proveedor, por 
ejemplo en la Argentina es el CUIT o CLIII_: en Brasil el CNPJ, en Chile el RUT, en 
Colombia el NIT, en España el NIF, por mencionar algunos

    Machine generated alternative text:
Ramo : es una división de las empresas según el foco de su actividad económica. Se 
pueden utilizar como ramos. por ejemplo, el comercio, los bancos, prestación de servicios, 
industria, salud: servicio público, medios, etc.

    Se ingresa el tipo de moneda en el que se ingresarán los pedidos de compra para el proveedor.

    Machine generated alternative text:
Moneda del pedido : hace referencia a la moneda que será propuesta para los 
Pedidos de Compra, aunque podría ser cambiada en los casos que sea necesario

    Se registra la condición de pago habitual del proveedor

    Machine generated alternative text:
Condición de pago : es adoptado como valor para los Pedidos, pudiendo modificarse 
según los acuerdos realizados con el proveedor Si observas la lista verás una gama amplia 
de opciones, a las que podrán sumarse las agregadas mediante la parametrización.

    Se ingresa el INCOTERM

    Machine generated alternative text:
Incoterms : es un término asociado a las condiciones comerciales en operaciones de 
importación y exportación establecida por la Cámara de Comercio Internacional (ICC)_

    Luego la descripción del INCONTERM

    Los interlocutores de dejan igual tal y como están

    Machine generated alternative text:
Control precio fecha : hace referencia a la fecha utilizada para la determinación de 
precios Por ejemplo, pueden ser tomada la Fecha actual, Fechas de Entrega o Pedido, 
entre otras. 
Verific.factbase EM : cuando seleccionado este casillero le estamos indicando que en 
un Proceso de Compras: deberá efectuarse en primer término la entraçt# ee , y 
luego el registro y *gtpre del proveedor Esto lo veremos en detalle más 
adelante. pero SAP admite que la operación se realice en el orden inverso

    Machine generated alternative text:
Para comprender esto, debemos entender que en la relación entre una Empresa y sus 
proveedores existen varios actores, cada uno de ellos cumple un rol diferente; tales como, quien 
vende, quien entrega la mercadería, quien factura, quien cobra, entre otros

    Machine generated alternative text:
SAP nos da la posibilidad de asociar a nuestro proveedor principal con otros que definiremos 
para cumplir con esos roles (otwiamente, habrá casos donde se tratará del mismoL 
Para completar esta pantalla se nos presenta un pequeño problema el interlocutor será el 
número de proveedor que cumple esa función y que, para nuestro caso, el mismo que estamos 
creando. Esto hará, que SAP asuma un dato genérico ("INTERNO") y posteriormente reemplaza 
los interlocutores por el número real que le asigne

    1. Creación de un proveedor con modelo

    Es un procedimiento muy útil por que agiliza el proceso de creación y minimiza el erro a la vez que reduce la omisión de datos.

    Machine generated alternative text:
Siguiendo el procedimiento anterior. notaremos que algunos datos del proveedor de referencia 
se han copiado al nuevo, mientras que otros deberán ser ingresados nuevamenta 
Esto se debe a que SAP entiende que algunos datos son muy particulares del proveedor, tales 
como la dirección, teléfono o NIF, y otros se desean repetir al elegir un proveedor como modelo 
determinado (moneda. condición de pago).


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Miguel Angel Pineda Vela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Expert

Miguel Angel Pineda Vela

Profesión: Purchasing Corporate Assistant - Colombia - Legajo: VR18S

✒️Autor de: 166 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Miguel Pineda

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación de un nuevo Proveedor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Creación de un nuevo proveedor Para crear el proveedor desde el punto de vista de compras ("Módulo MM") utilizaremos la transacción "MK01". Transacción MK01: La transacción indicada permitirá la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM, es decir, accediendo a sus datos generales y de compras. Se destaca la siguiente información: Acreedor Organización de Compras Grupo de Cuentas Modelo (Acreedor/ Org. Compras) SAP nos da la posibilidad de asociar a nuestro proveedor principal con otros que definiremos para cumplir con esos roles (obviamente, habrá casos donde se tratará del mismo).

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Creado y Compartido por: Sanyith Cruz Rodriguez Atagua / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Lección 9 - Creación de un nuevo proveedor Para crear un nuevo proveedor, se utiliza la transacción MK01 y se puede proceder de dos maneras 1. Cargar los siguientes datos desde el módulo MM: acreedor si la numeración es externa, sino será generado el código automaticamente al finalizar el proceso. Esto se define en el grupo de cuentas de proveedores Organización de compras Grupo de cuentas Para avanzar en la pantalla de carga de datos deberá utilizarse un botón del menú de opciones que indica siguiente. Hasta llegar a la ultima pantalla donde se culminará el proceso guardando los datos y generando el nuevo proveedor. 2. Al igual que para los materiales,...

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Creado y Compartido por: Adriana Yelpo

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SAP Senior

Creación de un nuevo Proveedor Ingresamos en la casilla de transacciones e ingresamos el código MK01. aceptar. tomamos un valor del historial de organización de compra. seleccionamos el campo grupo de cuentas y con la ayuda seleccionamos uno de sus valores.. enter ingresamos el tratamiento haciendo click sobre la flecha para seleccionar un valor de la lista. seguidamente ingresamos el nombre del proveedor o su razón social. luego ingresamos una clave de búsqueda ingresamos los datos de la dirección del proveedor. enter para ir a la vista siguiente ingresamos la información fiscal. enter para la vista siguiente. donde ingresaremos la moneda del pedido ...

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

1 Creación de un Nuevo Proveedor MK01 -- Creación de nuevo proveedor desde MM (Datos Generales y de Compras) Acreedor: solicita código del proveedor cuando sea creado de forma externa, sino, dejar en blanco para que SAP lo cree automáticamente. Organización de compras: organización asignada al proveedor por la cual se dará curso al proceso de compras. Se puede extender en caso de requerirse otra adicional. Grupo de cuentas: proveedor habitual o eventual, interlocutores a definir, encargado de emitir facturas o entregar mercadería. Modelo (Acreedor / Org. de Compras): crear proveedor a partir de otro existente en el sistema. N° ident. fis. 1: Registro de...

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Creado y Compartido por: Nelson Marquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert





Creación de un nuevo proveedor Para crear el proveedor desde el punto de compras MM usamos la transacción MK01 accediendo a sus datos generales y de compras. 1 Acreedor, solicita el número o código del proveedor a crear cuando el grupo de compras que elegimos tenta asignada una numeración externa; en el caso que se asigne una numeración interna el campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. 2 Organización de compras, a la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le darña curso al proceso de compras. 3 Grupo de cuentas, asociamos el proveedor en función de las características y aplicaciones...

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Villanueva Piqueras

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SAP Senior

Creación de un nuevo proveedor Transacción MK01 Organización de Compras Grupo de Cuentas Ingresar el tratamiento Nombre del Proveedor o razón social Clave de búsqueda Datos generales ( Código postal, país, región etc) Código de región del país escogido N° de Identificación fiscal Moneda Condiciones de pago Incoterm Finalizar Guardar Creación de un proveedor Modelo Al ingresar en la trasacción MK01, se ingresa el código y la organización de compras del Proveedor modelo, con el fin de utilizar la información ya existente y minimizar errores

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Creado y Compartido por: Lenin Patricio Guacho Fajardo

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SAP Expert


Creación de un nuevo Proveedor 1 | Creación de un nuevo proveedor La creación de proveedor son separados en 2 etapas *La primera etapa se define características básicas mediante el número, organización de compra y grupo de cuentas. *La segunda se ingresarán los datos obligatorios y necesarias en las vistas propuesta por el sistema TRANSACCIÓN MK01 Ingresar a la transacción MK01 para crear un nuevo proveedor desde el módulo MM, accediendo a sus datos generales y de compras. Algunos de los datos a ingresar son: 1.1 - Acreedor Es el código o número del proveedor, si el grupo de cuentas tiene un numeración externa sera obligatorio...

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Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master


Creación de un Nuevo Proveedor desde la vista de compras (módulo MM) es con la transacción Mk01 Se puede crear un proveedor a partir de uno ya existente, es decir, crear con "modelo"

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Creado y Compartido por: Iveth Pinto

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SAP Senior

hola, es importante, indicar que para la creación de un proveedor dentro un negocio, se siguen pasos muy claves, como una aprobación, la creación de un proveedor implica una serie de requisitos que se deben cumplir por parte del proveedor que se creara, me parece que sería bueno partir por ese hecho. ya que en SAP es muy sencillo su creación y en algunos casos son muy pocos los campos que se deben definir, ya que sean definido en la implantación inicial como tal. como campos definido por defecto.

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Creado y Compartido por: Tiberiades González Urriola

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Creación de un nuevo Proveedor Utilizaremos la transaccion MK01. Acreedor. Codigo del proveeedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que eligamos tenga asignada una Numeracion Externa. Numeracion interta, dejar en blanco y es automatico. Org de Compras. Sera la organizacion para el cual sera aplicado el proveedor. Grupo de Cuentas. Asociar el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente. Modelo (Acreedor / Org. Compras). Recurso muy comun en cuanto a crear un nuevo registro, a partir de la informacion de otro ya registrado. Luego se completa datos Nombre, Concepto busqueda, Direccion, etc. Despues N. ident.fis.1, ramo Moneda, Condicion de pago, Incoterms, Contro precio fecha, Verific.fact.base EM. Interlocutores. Creacion de un nuevo...

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Creado y Compartido por: Lucas Verblud

 


 

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