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✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR

Para crear a un proveedor desde el módulo logístico MM se utiliza la TRANSACCIÓN MK01. Se creará con el ingreso de datos que son fundamentales para la definición del proveedor en el sistema.

TRANSACCIÓN MK01

La transacción MK01 permitirá la creación de un proveedor desde el módulo MM accediendo a los DATOS DE COMPRA y DATOS GENERALES

Dentro del esquema principal para la creación, solicita varios datos importantes tales como:

Solicita el número o código del PROVEEDOR A CREAR cuando el GRUPO DE CUENTA que elegimos, tenga asignada una numeración externa. En caso de que se asigne numeración interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un numero automáticamente.

Si el espacio se deja en blanco en el proveedor es porque el GRUPO DE CUENTA asignará un código de forma AUTOMATICA.

Será la organización a la cual será aplicado el proveedor y mediante el cual se le dará curso al proceso de compra. Si tuviéramos mas de una, en un proceso similar posterior, lo EXTENDEREMOS a la misma.

Asociaremos el proveedor al GRUPO DE CUENTAS correspondiente, en función de las características y aplicaciones que preveamos para él. Tales como, Tipo y asignación de número, si es un proveedor habitual o eventual. Los INTERLOCUTORES que deseáramos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar las mercaderías.

Se trata de un recurso muy común en SAP en cuanto a crea un nuevo registro, en este caso, un PROVEEDOR, a partir de la información de otro ya credo en el sistema.

Al momento de crear un proveedor, existirán esquemas o vistas donde encontraremos segmento donde será obligatorio generar o insertar datos de forma obligatoria. Los CONSULTORES FUNCIONALES a nivel AVANZADO, son los que podrán definir a través de la PARAMETRIZACIÓN configurar y elegir los campos o segmentos que deseen que sean llenados obligatoriamente.

Se procede a llenar de información las

Ø PANTALLA DE CONTROL donde se ingresarán datos tales como:

- Ramo: Es una división de las empresas según el foco de su actividad económica. Ejemplo. El COMERCIO, BANCOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INDUSTRIA, SALUD, SERVICIO PUBLICO, MEDIOS.

- Moneda del pedido: Hace referencia a la moneda de pago propuesta para los pedidos de compras.

- Norma INCOTERMS: Termino asociado a las reglas y condiciones comerciales en operaciones de importación y exportación establecida por la CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (ICC)

- Verificación de factura base EM: En este casillero estamos indicando que el proceso de compras, debe de efectuarse en un primer termino en la entrada de mercancía y luego el registro y verificación de factura del proveedor.

Por último, nos mostraran un esquema donde se señala el INTERLOCUTOR. En la relación de EMPRESAS y PROVEEDORES existen actores definidos el cual cada uno cumple con un rol diferentes tales como: Quien compra, quien vende, quien entrega la mercadería, quien factura, quien cobra, entre otros.

Para completar este ultimo paso, existe un detalle, que es que el nombre del INTERLOCUTOR, será el número del proveedor que cumple esa función, y que para nuestro caso, el mismo que estamos creando. Esto hará que SAP asuma un dato genérico (INTERNO) y posteriormente reemplaza a los INTERLOCUTORES por el número real que le asigne.

Ejemplo: Nosotros le compramos mercancía a una Filiar de una EMPRESA. La mercancía es entregada por OTRA Filiar. Y la casa MATRIZ es la que factura y cobra. En este caso, podremos identificar a cada uno de los participantes mediante números de proveedores diferentes y asociarlos al principal, siendo este sitio donde lo identificaremos y relacionaremos.

El próximo paso será aceptar y terminar con el proceso de creación.

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO

En esta parte se visualizará y aplicará acciones de creación de un proveedor a partir de uno ya existente y los denominaremos crear con ¨MODELO¨.

Realizar este procedimiento de creación a partir de uno ya existente es una tarea muy útil y muy utilizada en SAP, ya que facilita la creación y permite heredar gran parte de la información ya creada minimizando de esta forma los márgenes de errores.

En esta parte siguiendo el mismo patrón anterior, se notará que algunos datos del mientras que otros deberán proveedor en referencia se han copiado al nuevo, mientras que otros deberán ser ingresados nuevamente.

Esto se debe a que SAP entiende que algunos datos del PROVEEDOR son particulares e importantes tales como DIRECCIÓN, TELEFONO o NIF, y otros se desean repetir al elegir un proveedor como modelo determinado MONEDA, CONDICIÓN DE PAGO.

Se finaliza la operación indicándose que se creó efectivamente el PROVEEDOR y se concluye el

proceso.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Julio Antonio Shur Lozada, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Julio Antonio Shur Lozada

Profesión: Lic. Msc Gerencia Logística - Venezuela - Legajo: QV91F

✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Especialista en logística y gestión de la cadena de suministros. capacitado en tareas de aprovisionamiento, almacenamiento, gestión de inventario, transporte y distribución.

Certificación Académica de Julio Shur

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación de un nuevo Proveedor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

CREAR UN NUEVO PROVEEDOR Se utiliza la transacción MK01 En el primer pantallazo que nos muestran ACREEDOR si no colocamos ningún numero externo, SAP lo toma automáticamente. Se ingresan los datos básicos como nombre, dirección, teléfono, país, numero de identificación, datos de compra y los interlocutores que son los que intervienen el proceso de compras, adicional SAP nos indica con un recuadro y una tilde los que son obligatorios. CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO Muy empleado en SAP porque facilita la creación y minimiza los errores u omisión de datos, ya que hay datos muy particulares del proveedor

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Creado y Compartido por: Rosalba Mogollon Morales

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SAP Senior

UNIDAD 3: MAESTRO DE DATOS-MATERIALES Y PROVEEDORES UNIDAD 3: LECCIÓN 9: Creación de un nuevo Proveedor 1. Para crear el pedido por el módulo de compras utilizo la transacción MK01 2. Con numeración interna el sistema le da un código al acreedor. 3. La organización es aplicada al proveedor y mediante la cual se dará curso al proceso de compras 4. Se puede crear un proveedor con un modelo (Otro proveedor)

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP Senior

MK01, Proveedor nuevo desde el punto de vista MM. Datos principales Acreedor, código del proveedor, este código puede ser manual digitado por el usuario o automático por el sistema. Organización de compras: Sera la que se le aplique al proveedor para el proceso de compras. Grupo de cuentas: Tipos y asignación de números, si es proveedor habitual o eventual, interlocutores. Modelo: Plantilla de creación para crear nuevo. N°ident.fis.1: Identificación del proveedor. Ramo: División de la empresa según el foco de de su actividad económica. Moneda del pedido: Hace referencia a la moneda en que se efectuara la compra o el pago. Condición de pago: Campo modificable...

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Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

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SAP Senior

A través de la transacción MK01 se permite la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM. Los proveedores pueden tener numeración externa (definida por la compañía) ó interna (la generada automáticamente por SAP). Al igual que la creación del maestro de materiales, por parametrizacion se puede seleccionar que datos son obligatorios y cuales no.

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Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

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SAP Master

Transacción MK01, para la creación de un nuevo proveedor.

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Creado y Compartido por: Orlando José Noguera Romero

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SAP Master

Creación de un nuevo proveedor: Para crear un nuevo proveedor desde el punto de vista de MM se utiliza la tx MK01. Datos a ingresar: Acreedor: Número o código del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que se eligió tenga asignada una numeración externa. En caso de tener numeración interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignara un némero automáticamente. Organización de compras: Será la organización aplicado al proveedor y mediante la cual se le dará curso al proceso de compras. Grupo de cuentas: Asociaremos el proveedor al grupo de cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Senior

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR > Transacción "MK01". Contenido de Campos: ACREEDOR > Número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Compras que elegimos tenga asignada una Numeración Externa. en el caso que se asigne Numeración Interna, este campo deberá se dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. ORG. DE COMPRAS > Organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al Proceso de Compras. Si hubiera más de una, extenderla. GRUPO DE CUENTAS > Se asocia el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente, en función a las características...

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Creado y Compartido por: Raquel Cuadra Fernandez

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SAP Master

Unidad 3: " Maestro de datos - Materiales y Proveedores" Lección 9: Creación de un nuevo Proveedor. 1.- Creación de un nuevo proveedor. Para crear el proveedor desde el punto de vista de Compras ("Módulo MM") se utiliza la transacción "MK01" 1.1.- Acreedor. Solicita el número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que elegimos tenga asignada una Numeración externa. En el caso que se asigne Numeración Interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. 1.2.- Organización de Compras. Será la organización para la cual será aplicado...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP SemiSenior

al momento de crear un nuevo proveedor se pueden solicitar para el acreedor un numero interno o externo dependiendo de la parametrizacion ya que atraves de ella se puede elegir que campos o datos pueden o no ser obligatorios al utilizar un proveedor ya existente o modelo se puede facilitar la creacion del mismo y se puede minimiza los errores

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Creado y Compartido por: Johny Noel Lopez Zambrano

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SAP Senior

Creación de un nuevo proveedor = MK01 El código de acreedor se solicita cuando en el grupo de cuentas se indique Numeración externa. La Organización de Compras le asignará el curso al proceso de compras para ese proveedor. Puede tener más de una y eso se hace igual que con los materiales, extendiendo el proceso. El Grupo de Cuentas le da la función característica y la aplicación que previmos para él, como tipo y asignación de números, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que deseáramos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar las mercaderías, entre otros. Modelo (acreedor / grupo de compras)...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

 


 

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