🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP FI Los pagos semi automáticos

SAP FI Los pagos semi automáticos

SAP FI Los pagos semi automáticos

PAGOS SEMIAUTOMATICOS PAGAR CON UNA TRANSACCION MANUAL Y ASIGNAR E IMPRIMIR LOS CHEQUES EN UN SOLO PASO.

F-58 CONTABILIZAR E IMPRIMIR FORMULARIO Similar a pagos Manuales.Se debera completar datos en la pantalla : via de pago, Banco propio, remesa, formulario alternativo, impresora, calcular el importe.

Entrar Pagos: presionar este boton para continuar con procesamiento de pagos.

El procedimiento siguiente es similar a la ransaccion F-53, se selecciona las partidas a cancelar,simulamos y grabamos.

No sera necesario corregir importes, ya que el sistemalo determinara en base a las facturas seleccionadas para pagar.

Luego , en la ventana que aparecera se podra imprimir los cheques.

Cada impresion que se genere en SAP genera un numero de Orden de Spool (numero unico existente en SAP que identifica una impresion en el sistema. Si, en la pantalla de Entrda de Pagos marcamos el tilde de Salida Inmediata, saldra automaticamente por la impresora definida, si no lo marcamos, podremos visualizarlo por pantalla. En este caso la primer pantalla que nos aparece es una lista de impresiones generadas y su correspondiente orden de spool.

Usando el icono de La Lupa, podremos acceder a la visualizacion de las Ordenes de spool, y desde aqui, con el icono de los Anteojitos, podremos visualizar el cheque.

Reimpresion de cheques Si no se pudo imprimir por algun a razon los formularios generados en el pago semi- automatico, tenemos vaias opciones para realizar una reimpresion:

  • Transaccion FBZ5; permite la reimpresion de los ormlarios correspondientes a un documento de pago.Se debera ingresar :Datos del docum de pago(num de docum, sociedad y ejercicio), via de pago y remesa. Previo la impresion, podremos visualizar el cheque para cerciorarnos de que el documento seleccionado es el correcto. Al presionar lel icono de la impresora, generaremos la nuev orden de spool.El sistema preguntara si deseamos imprimir un cheque original, generado en el doc de pago o si se desea generar un nuevo cheque La opcion Cheque Nuevo anula el cheque antiguo y se le asigne un nuevo numero de cheque.
  • Transaccion FCH7: esta transaccion es muy similar a la anterior, permite anular e imprimir cheques. La diferencia es que siempre anulara el cheque que queremos reimprimir y genera uno nuevo. No se necesita ingresar datos del pago para identificar los cheques a anular, solo se debera especificar los datos del Banco propio y numero de cheque. Al presionar el icono de la impresora, generar la nueva Orden de Spool.El sistema mandara un mensaje indicndo el numero de cheque anlado y el numero del nuevo cheque.
  • Transaccion FCHT: puede ocurrir que los cheques se impriman en un orden diferente y los numeros de cheques queden cruzados permite cambiar la asignacion del num de cheque al docum del pago. Esta transaccion permite cambiar el numero de cheque pero los datos permanecen iguales.

Consulta de cheques y documentos de pago Si estamos visualizando un doc de pago, Transaccion FB03 podremos saber si tiene un cheque asignado, accediendo a traves de la Barra de Menu>Entorno>Info Cheques.

Pagos parciales y partidas restantes Existen 2 formas de realizar los pagos parciales:

  1. Pagos Parciales No generan docum de compensacion.la partida pendiente no se considera cancelada, a pesar de que haya sido parcialmente abonadad o cobrada. En este caso se mantiene el doc original y en el doc de pago se genera un partida en la cta del 3ro que refleja el pago. Para generar el pago parcial: acceder a solapa PAGO PARCIAL y en el campo IMPORTE PAGO, ingresar el monto que realmente vamos a cancelar. Dicho monto se vera reflejado en el campo Asignados, en el Status de Tratamiento. Si visualizamos el doc de pago que contiene un pago parcial,veremos que genera el mismo asientoque si fuera un pago completo, con la unica diferencia que el doc de pago no es un doc de compensacion, ya que no compensa ninguna partida, solo vincula el pago parcial con la factura original. Si visualizamos un reporte de partidas individuales veremos 2 partidas para la misma cuenta, la factura original y el documento de pago que genera el pago parcial. Ambos comprobantes estaran vinculados por medio de un campo llamado Referencia Factura, este campo hara de nexo entre ambas partidas manteniendolas vinculadas.
  2. Pagos por el Resto tambien es un pago parcial de una factura, con la particularidad de crear un nuevo documento por la diferencia que falta cancelar. Aqui si tenemos un documento de compensacion, la factura original es compensada completamente, se paga una parte y por el restoque no se abono, se genera una nueva partida que quedara pendiente de cancelacion. Solapa Partida Restante: completar el campo Importe de la partida restante.Por dicho importe se generara la nueva partida y por diferencia se obtiene el importe a pagar.

-

Respecto al pago con impresión de cheques, tanto con las TXs F-58 o la F110. Si preciso realizar un pago, pero el proveedor me solicita que emita un cheque "al portador", donde debo configurar para que el cheque no estire del DM del Proveedor y pueda ingresar a nombre de quien preciso se imprima el cheque?

Para esos casos debes utilizar la figura de Receptor Alternativo de Pago. Es decir indicas en la factura o en el dato maestro quien será el que reciba el cheque.

Al momento de realizar el pago, la imputación será en la cuenta del proveedor que emitió la factura, pero el cheque saldrá a nombre del Receptor alternativo de pago.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Carmen Luisa Alvarez Aranzamendi, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Carmen Luisa Alvarez Aranzamendi

Profesión: Contadora - Peru - Legajo: PW60A

✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Carmen Alvarez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos semi automáticos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Pagos semi-automáticos: SAP imprime cheques. Tx. F-58: Para pagar con una transacción manual y además, asignará e imprimirá el cheque. Cada impresión genera una Orden Spool (numero SAP que indica una impresión en el sistema). - Reimpresión de cheques (Tx. FBZ5): Podemos reimprimirlos. - Anular y Reimprimir cheques (FCH7): Anula un cheque y genera uno nuevo. Pagos Parciales: Podemos realizar un pago parcial de una factura, pero la misma no queda compensada hasta que se realice el pago total. Sap genera un documento por el pago parcial. Pagos por el resto: También es un pago parcial, pero en este caso de abona la diferencia que resta por cancelar. SAP genera un documento de compensación....

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Pagos Semi - Automáticos F-58 : Nos permite pagar una transacción manual y asignar el numero de cheque FBZ5 : Reimprimir cheques: Esta opción permite reimprimir un cheque "antiguo" o cambiar el numero y reimprimir el nuevo. FCH7: Nos permite anular cheque anterior y reimprimir cheques. (Esta opción siempre anulara el cheque anterior) FB03 : Nos permite consultar un numero de cheque asignado a un documento de pago

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Pagos semi-automáticos: transacción F-58 finanzas->gestión financiera->acreedores->contabilización->salida de pagos->contabilizar e imprimir formulario reimpresión de cheques: transacción FBZ5, en este se da la opción si queremos anulara el cheque anterior o no se ingresa los datos de pago (número de documento, sociedad y ejercicio) vía de pago y remesa transacción FCH7, en esta se cancela el cheque transacción FCHT Consulta de cheque y documentos de pago: si estamos en la visualización de un documento de pago, transacción FB03, podremos saber si tiene un cheuqe asignado accediendo a través de la barra de menú...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Pago Semi automático pagar con transacción manual al documento de pago y asignar cheques Transacción F-58 No es necesario realizar correcciones de importes por que el sistema lo determinara en base a las facturas seleccionadas para pagar Reimpresión de cheques: permite reimprimir formularios corrrespondientes a un documento de pago Transacción FBZ5 Transacción FCH7: se anulara y genera uno nuevo no se debe ingresar datos Consulta de cheques y documentos de pago Pagos parciales y partidas restantes existen 2 formas de realizar esta operación Pagos parciales , no generan documentos de compensación, se mantiene documento original acceder a pago parcial Pagos por el resto Tambien es un pago...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS: · Pagos semi automáticos: Transacción F-58: nos permite pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Cada impresión que se genera en SAP, genera una “orden de spool”, si en la pantalla de “entrada de pagos” marcamos el tilde en “salida inmediata”, saldrá automáticamente por la impresora que tengamos definida. Si no lo marcamos, podremos visualizarlos por pantalla y la nos aparece la lista de impresiones generadas y su correspondiente orden de spool. · Reimpresión de cheques: si por algún motivo no hemos podido imprimir...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

PAGO SEMI AUTOMATICO F-58, Se completa info: via de Pago (solo cheques ), Bco Propio, Remesa, formulacion alternativo (formato de impresion), impresora, calcular el importe. Icono Entrar Pagos: No se coloca cta de mayor ni importe, se selecciona el partida a cancelar, simulamos y grabamos. el importe se determina por la cuenta por pagar. IMPRESION DE CHEQUES, Se hace generando una orden de SPOOL, cuando no se ha tildado Salida Automatica REIMPRESION DE CHEQUE - FBZ5, Se debe ingresar los datos del pago (Numero de documento, sociedad y ejercicio), via de pago y remesa, aplicamos impresion. FCH7: Permite anular el cheque que se desea reimprimir y genera un nuevo cheque FCHT: Cambia el numero de los cheque, cuando se imprimen erroneamente. CONSULTA...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

IV. Pagos Semi - Automáticos. 1. Pagos Semi automáticos. En esta veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. **Transacción F-58** Acreedor- Contabilización - Salida de pagos - Contabilizar e imprimir formulario. Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Vía de pago: siempre debemos utilizar vías de pago de cheques. Banco Propio: El banco en el que haremos el pago, no es necesario el banco propio, el sistema lo determinará. Remesa: Se especifica la remesa que se utilizará. Formulario...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Pagos Semi-automaticos: para este medio de asignar cheques y pagar con una transaccion manual se accede por la transaccion F-58 Reimpresion de cheques: para reimpresion la transaccion FBZ5 Para anular y reimprimir cheques: la transaccion FCH7 Cuando se mandan las oredenes de spool para imprimir cheques pueden cruzarse las ordenes y quedar el cheque 1 con el formulario 2 para esto usamos la transaccion FCHT Puede llegar el caso donde se deben abonar pagos parciales donde estos no generan partidas de compensacion Con el pago por el resto si se genera una partida a compensar por la diferencia que resta cancelar

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS Transacción F-58 Se llena los campos de datos de cabecera: Vía de pago, banco propio, formulario alternativo (solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques), impresora, calcular el importe del pago (si no se marca, en la pantalla siguiente se debe ingresar un importe, aunque sea valor 1 para luego ser modificado). No se ingresa cuenta de mayor de bancos ni importes. Cada impresión que se genere en SAP genera un Orden de Spool. · Reimpresión de cheques. Transacción: FBZ5 Los datos a ingresar son: Número de documento, sociedad y ejercicio, via de pago y remesa cheques. Transacción: FCH7: permite anular y reimprimir cheques Se...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Carolina Auxiliadora Salazar Carmona

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

FI-AP F-58 Pagos semi-automáticos (salida de pagos, asignación e impresión de cheques) FI-AP FBZ5 Reimpresión de cheques (permite reimprimir mismo cheque original o anular e imprimir uno nuevo) FI-AP FCH7 Reimpresión de cheques (anula cheque e imprime uno nuevo) FI-AP FCHT Permite cambiar el numero del cheque Pago parcial: no genera compensación, no genera documento. Partida resto: genera compensación, genera documento. TIP: Puede llegar a ocurrir que los cheques se impriman en un orden diferente...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!