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✒️SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manuales

Pagos y cobros

Pagos con efectivo o transferencia: La única diferencia en este caso es la cuenta contable que utilicemos. En la primera pantalla veremos:

  • Datos de cabecera
  • : se elige la cuenta de mayor que representa el medio de pago.
  • : elegir el acreedor o deudor

· ** La diferencia entre los ingresos en la pantalla de cobros o pagos, pues cuando se trata de un cobro, conocemos el monto recibido, mientras que en el pago no necesariamente tenemos el valor final a pagar.

Luego de haber completado los datos anteriores, deberemos tratar las partidas abiertas, lo cual implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente. El sistema traerá todas las partidas abiertas del tercero que hayamos seleccionado en los datos iniciales. En la solapa estándar visualizaremos:

  • Clase de documento
  • Fecha de Documento
  • Importe Bruto
  • : si una partida posee un pago parcial o la aplicación de una NC
  • : importe según la fecha y el porcentaje que tenga almacenada la partida en su condición de pago.

· · Partidas: muestra el total de documentos pendientes aunque no hayan sido seleccionados

· Visualización desde posición

· Origen de diferencias: Es una clave que permite clasificar las diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas

· Importe Entrado: Este importe puede ser modificado posteriormente

· Asignados: sumatoria de las partidas seleccionadas.

** Cuando se utilice el * para determinar el importe, deberemos borrar los importes que el sistema nos mostrará en las monedas paralelas para que los vuelva a calcular con base al tipo de cambio de la fecha.

Antes de grabar el documento podemos visualizar todo el asiento contable con la opción de simular.

Descuentos por pronto pago

Luego de verificar la fecha de pago comparada con la fecha de vencimiento, el sistema realizará el descuento si corresponde a un pronto pago. Si la factura posee dicho descuento se visualizará al momento de elegir las partidas a cancelar.

** Aunque la factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse en su totalidad. (Icono Activar o desactivar DPP) En el campo asignado el sistema ya tiene el importe neto contemplando los descuentos.

La forma en que SAP realice la utilización de los descuentos dependerá de la configuración del sistema, para lo cual hay dos maneras:

  1. Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados
  2. La otra forma de contabilizar implica que se generen 2 asientos:

· Un documento por el pago, que contendrá una posición adicional, similar a si se hubiera cancelado una nota de crédito.

· Un documento con el reconocimiento del resultado y con el cálculo de IVA correspondiente. (el sistema utilizará el mismo indicador de IVA que se utilizó en la factura)

>Finanzas |à Gestión Financiera |à Acreedores |à Contabilización |à Salida de pagos |à Contabilizar

Transacción F-28 para cobranzas manuales

|à Gestión Financiera |à Deudores |à Contabilización |à Entrada de pagos



 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Maria Del Pilar Gomez Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Maria Del Pilar Gomez Sierra

Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: JW89N

✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Maria Gomez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

PAGOS MANUALES. F-53 - pagos manuales F-28 cobranzas manuales pagos en efectivo o transferencias: Datos de cabecera. Medios de pago. Cuenta de terceros. luego de llenar todos los campos anteriores, trae las partidas abiertas que estan pendientes. luego se debe marca las parttidas. por ultimo se graba la transaccion y similar los asientos.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Pagos y Cobros Manuales. Datos de Cabecera. Identifica si es cobro DZ o pago KZ Medio de Pago Cuenta de Terceros Se usa agregar nuevas posiciones, si vamos a pagar con otro medio de pago por ejemplo. F-53, TX de pagos manuales F-28, TX de cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

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SAP Senior

Pagos Manuales Cobros y Pagos: Pago con efectivo o transferencias: la diferencia entre hacer o recibir un pago es la transferencia. Datos de cabecera la clase es KZ documento de pago DZ documento de Cobranza. Medios de pago: aqui se elige la cuenta de mayor Cuenta de terceros: se elige el acreedor o deudor dependiendo la operación. Asignación de cheques manuales: si hay cheques manuales estos se ingresaran a SAP con un documento de pago que corresponde que permita llevar un control. Transacciones de pagos y cobranzas manuales: F-53 Finanzas, gestión financiera, acreedores, contabilización salida de pagos, cantabilizar. Transacciones F-28 para cobranzas manuales: se llega Finanzas, gesti´pon financiera, deudores,...

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Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

LOS TIPOS DE PAGOS SON: 1.- Pagos Manuales 2.- Pagos semiautomáticos 3.- Pagos automáticos PAGOS MANUALES Transacción F-53, para pagos manuales Transacción F-28, para cobranzas manuales CLASES DE DOCUMENTOS, interesante identificar bien las clases de documentos, por ello anoto: 1 KZ Doctos. de pago 2 DZ Doctos. de cobranza 3 KR Factura de gasto 4 AB Doc. x Desc. pront. pago 5 KZ Factura Un ID de cuenta: Es el dato que identifica la cuenta...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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SAP Senior

Unidad 4 - Pagos manuales - Lección 2 Pagos y cobros - Pago con efectivo o transferencia: la única diferencia entre registrar la recepción o emisión de un pago será la cuenta contable que usemos. Otro punto para diferencia si es un cobro o un pago será el tipo de documento a utilizar. En medio de pago, se elegirá la cuenta mayor que represente el medio de pago elegido, esta cuenta puede ser efectivo, ME, transferencia o cheque. Cuenta de terceros: es donde elegiremos al acreedor o deudor.. Las chequeras manuales deben estar ingresadas previamente en SAP, esta asignación permite llevar un mayor control de los cheques emitidos. Transacciones de cobros y pagos manuales - La transacción...

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Creado y Compartido por: Mariela Raia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

PAGOS MANUALES KZ: Documentos de pago DZ: Documentos de cobranza Se ingresan los datos de cabecera y se tratan las partidas abiertas que son los comprobantes contables que estan pendientes para pago. TRANSACCIONES F-53 para pagos manuales F-28 para cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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SAP Master

Hay dos formas de pagos manuales: *Pagos y cobranzas: los pagos manuales son a proveedores y las cobranzas a clientes. Siempre se usará una transacción de pago y otra de cobro, solo cambia el medio por el cual se está pagando. *Pago efectivo o transferencia: La diferencia es la cuenta contable que se use. la pantalla tiene 3 partes: -Datos cabecera -Medios de pago -Cuenta de terceros: Deudor=Pago, Acreedor=cobranza. Los descuentos por pronto pago se generan porque hay condiciones de cancelar anticipadamente. SAP verifica entre fecha de pago vs fecha de vencimiento. Los asientos con descuento pueden ser: *Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultado *Implica generar dos asientos: un documento por el pago y...

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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SAP Senior

Pagos manuales a proveedores- trx : F-53 fin>gestión F> Acreedores>contabilización> salida de pagos> Cobranzas manuales Trx: F-28 finanzas> gestión financiera>Deudores>contabilización> entrada de pagos. Cuando se hace el pago manual de la factura de acreedores el sistema utilizó nen ela cuenta del acreedor una clave de contabilización 25

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Creado y Compartido por: Luis Antonio Correa Yepes

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SAP Senior

F-53 PARA PAGOS MANUALES F-28 PARA COBRANZAS MANUALES

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Sap fi pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. En los pagos manuales se realiza una orden de pago por vez seleccionando el medio de pago y el acreedor al cual se le realizarán los pagos. También se deberán seleccionar manualmente los documentos a cancelar. Las ventajas de los pagos manuales es que se pueden realizar pagos parciales, pagos por el resto y se puede incluir más de un medio de pago. Las transacciones más importantes para la emisión de pagos manuales son: F-53: pagos manuales F-48:...

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Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

 


 

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