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✒️Funcional ABAP Descripción y Características de Facturación de Compras

Funcional ABAP Descripción y Características de Facturación de Compras

Funcional ABAP Descripción y Características de Facturación de ComprasDESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE FACTURACIÓN DE COMPRAS

1- Tipos de Documentos

==>> Generalidades de la Entrada y Verificación de Factura: A partir de la recepción de la factura se verifica y registra dentro del sistema a partir del Pedido y la Entrada de Mercaderia.

Pedido de Compra

> Transacción ME23N: Visualización de un Pedido de compra.

  • Entrada de -Mercadería

> Transacción MIGO: Acceso a un documento de material originado por un Movimiento de mercadería.

==>> Factura

> Transacción MIRO: Verificación y registro de factura de proveedores, según datos de Pedido, Entrada de Mercadería e información parametrizada (tolerancias en precios). Se pueden dar los siguientes casos:

  • El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto.
  • El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos.
  • El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas.
  • El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores pero a un importe .diferente al del pedido (o al que fuera recibida la mercadería).

Una misma posición de Pedido podrá tener asociada más de una factura y los documentos contables podrán tener diferente información en cada caso.

> Transacciones MIRO / MIR4: Acceso a creación y visualización de una Factura logística y para Abonos (Notas de crédito) y Cargos y Débitos posteriores.

  • Fecha de Factura: fecha presente en el documento entregado por el proveedor.
  • Fecha contabilización: fecha en que debemos registrar en la -contabilidad el documento generado.
  • Referencia: numero de la factura del proveedor-
  • Importe: valor total o final de la factura (impuestos y todos los conceptos incluidos).
  • Calc. Impuestos: si marcada, al,pulsar Enter se calcula el importe del impuesto en función del indicador (V1).
  • Importe impuesto: importe de los impuestos incluidos en la factura.
  • Texto: texto descriptivo de motivos de factura o aclaraciones adicionales.
  • Documento de origen: numero de Pedido que asociamos a la factura.

Algunos objetos a parametrizar pueden ser:

  • Periodo MM y FI abiertos para el registro de movimientos.
  • Indicador de Impuesto
  • Condición de pago
  • Proveedor habilitado para aceptar documentos contables.
  • División
  • Nivel de Tesorería
  • Cuentas contables a utilizar

==>> Abono (Nota de Crédito) similar al anterior pero de sentido contrario. A nivel contable y de deuda con el proveedor se cancela total o parcialmente lo ingresado en la Factura.

==>> Cargo Posterior: Importes que se imputan a la operación pero que no impactan en las cantidades facturadas

==>> Descargo Posterior: igual que el anterior pero su registro nos genera un crédito con el proveedor (en lugar de un débito), el importe se descontará delm importe adeudado en el mismo.

EJEMPLO PRACTICO

> Transacción MIRO > Selección de actividad en la flecha (Factura) > Fecha factura > Referencia (Numero factura proveedor) > Marcar Calc.Impuestos (los calcula SAP) > Texto (descriptivo de la factura) > Numero de pedido como referencia de la factura (campo 2 bajo la cabecera) > Numero de ítem o blanco (en el siguiente campo) > Enter (aceptamos y SAP valida datos) > Importe (en cabecera de nuevo) > Enter para aceptar y SAP los vuelve a validar

> Solapa Detalle > División > Niv.tesor

> Solapa Dat.básic > Botón simular (simula la creación del documento contable) > Si ok SAP muestra la estructura del documento y podremos guardar la factura.

> Guardar y regresar


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Juan Ignacio De Tejada Santiago, en su ámbito de estudios para el Máster Funcional ABAP.

SAP Expert


Juan Ignacio De Tejada Santiago

Profesión: Informatico - España - Legajo: NW89P

✒️Autor de: 219 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Juan De

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de Facturación de Compras" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

-------Facturación de Compras Entrada y verificación de facturas Tipos de Documentos: 1) Entrada y verificación de facturas -Pedido de compras (ME23N) -Entrada de mercancia(MIGO) 2) Factura (MIRO-MIR4) 3) Abono(Nota de Crédito) 4)Cargo posterior 5)Descargo posterior

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SAP Master

Descripción y características de Facturas de Compras Tipos de documentos - Entrada y verificación de Factura - MIRO; Registro y verif de fact en sistema ...Pedido de compra - ME21N ...Entrada de Mercadería - MIGO - Factura - Creación MIRO - Visualización MIR4 Si los datos del pedido, EM y cierta información de parametrización como tolerancias en precios, etc, no se ajustan a lo esperado por SAP, la factura no se registra en sistema o se bloquea para el pago. - Fecha factura; en documento entregado por proveedor - Fecha contabilización; de registro en Contabilidad - Referencia; número de factura del proveedor - Importe; valor final de factura con impuestos...

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Descripción y caracteristicas de facturación de compras Transacciones a utilizar ME23N: Visualización de un pedido de compra. MIGO - MIR4: Acceder a un documento de material originado por un movimiento de mercaderia. Emtrada y verificación de facturas - Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y regsitro de su información dentro del sistema basandose en general en el pedido y la entrada de mercaderia. Pedido de compra Entrada de mercaderia Factura: Con la transacció MIRO verificaremos y registraremos facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar...

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Creado y Compartido por: Marvin Raul Lopez Morales / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE FACTURACIÓN DE COMPRAS 1- Tipos de Documentos ==>> Generalidades de la Entrada y Verificación de Factura: A partir de la recepción de la factura se verifica y registra dentro del sistema a partir del Pedido y la Entrada de Mercaderia. Pedido de Compra > Transacción ME23N: Visualización de un Pedido de compra. Entrada de -Mercadería > Transacción MIGO: Acceso a un documento de material originado por un Movimiento de mercadería. ==>> Factura > Transacción MIRO: Verificación y registro de factura de proveedores, según datos de Pedido, Entrada de Mercadería e información parametrizada...

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Creado y Compartido por: Juan Ignacio De Tejada Santiago / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Creado y Compartido por: Josep Antoni Lopez Moyano

 


 

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